Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

RENSTRA - Program

No. Perangkat Daerah Program Kegiatan Sub Kegiatan outcome / Output Indikator Baseline 2024 Capaian 2025 Target / Pagu Indikatif
2026 2027 2028 2029 2030
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 60 0 70 320329161641.00 72 321086931466.00 75 321548291798.00 80 322181301254.00 85 322739266440.00
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7 0 7 75000000.00 7 75000000.00 7 75000000.00 7 75000000.00 7 75000000.00
3. Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 7 0 7 50000000.00 7 50000000.00 7 50000000.00 7 50000000.00 7 50000000.00
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3 0 3 25000000.00 3 25000000.00 3 25000000.00 3 25000000.00 3 25000000.00
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1 0 1 315290978370.00 1 315879041479.00 1 316286971247.00 1 316827334525.00 1 317367697801.00
7. Terselenggaranya Administrasi Keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 0 0 0 315140978370.00 0 315729041479.00 0 316136971247.00 0 316677334525.00 0 317217697801.00
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 1 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
10. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 0 1 75000000.00 1 75000000.00 1 75000000.00 1 75000000.00 1 75000000.00
11. Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
12. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 0 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00
13. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
14. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00
15. Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
16. Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
17. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
18. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
19. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00
20. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 1 1095000000.00 1 995000000.00 1 995000000.00 1 995000000.00 1 995000000.00
21. Terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
22. Terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
23. Terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
24. Terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
25. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 45000000.00 1 45000000.00 1 45000000.00 1 45000000.00 1 45000000.00
26. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 200000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
27. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 0 2 200000000.00 2 150000000.00 2 150000000.00 2 150000000.00 2 150000000.00
28. Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00
29. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
30. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 100 300000000.00 100 300000000.00 100 300000000.00 100 300000000.00 100 300000000.00
31. Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 15 0.00 15 0.00 15 0.00 15 0.00 15 0.00
32. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 100 150000000.00 100 150000000.00 100 150000000.00 100 150000000.00 100 150000000.00
33. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 15 150000000.00 15 150000000.00 15 150000000.00 15 150000000.00 15 150000000.00
34. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 3 0 3 1009400000.00 3 1009400000.00 3 1009400000.00 3 1009400000.00 3 1009400000.00
35. Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
36. Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
37. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 3 0 3 300000000.00 3 300000000.00 3 300000000.00 3 300000000.00 3 300000000.00
38. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00
39. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 509400000.00 1 509400000.00 1 509400000.00 1 509400000.00 1 509400000.00
40. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 8 0 8 2133783271.00 8 2403489987.00 8 2456920551.00 8 2549566729.00 8 2567168639.00
41. Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 21 0 21 0.00 21 0.00 21 0.00 21 0.00 21 0.00
42. Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
43. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 21 0 21 1553783271.00 21 1973489987.00 21 1876920551.00 21 2219566729.00 21 2237168639.00
44. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 8 0 8 30000000.00 8 30000000.00 8 30000000.00 8 30000000.00 8 30000000.00
45. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 0 10 550000000.00 10 400000000.00 10 550000000.00 10 300000000.00 10 300000000.00
46. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan jenjang SD Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 Tahun (%) 94 0 95 2703342381.00 96 3164012734.00 97 4122522689.00 98 4850034050.00 99 6067055277.00
47. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 8 0 16 2703342381.00 16 3164012734.00 16 4122522689.00 16 4850034050.00 16 6067055277.00
48. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 10252 0 10352 0.00 10452 0.00 10552 0.00 10652 0.00 10752 0.00
49. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 0 0 25 0.00 25 0.00 25 0.00 25 0.00 25 0.00
50. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
51. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 35 0 3 0.00 4 0.00 8 0.00 11 0.00 16 0.00
52. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 8 0 16 900000000.00 16 1000000000.00 16 1100000000.00 16 1200000000.00 16 1200000000.00
53. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 10252 0 10352 800000000.00 10452 850000000.00 10552 900000000.00 10652 950000000.00 10752 1000000000.00
54. Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1 0 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00
55. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 35 0 3 603342381.00 4 864012734.00 8 1622522689.00 11 2150034050.00 16 3267055277.00
56. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 0 0 25 200000000.00 25 250000000.00 25 300000000.00 25 350000000.00 25 400000000.00
57. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan jenjang SMP Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 Tahun (%) 33 0 37 1622005429.00 39 1883997963.00 40 2475346807.00 42 2892469806.00 43 3671209792.00
58. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 0 0 3 1622005429.00 3 1883997963.00 3 2475346807.00 3 2892469806.00 3 3671209792.00
59. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 0 200 0.00 250 0.00 250 0.00 250 0.00 300 0.00
60. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 0 0 200 0.00 200 0.00 200 0.00 225 0.00 250 0.00
61. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 0 0 1 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00
62. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00
63. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 4 524401085.00 4 550000000.00 4 720000000.00 5 800000000.00 6 900000000.00
64. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 0 0 200 150000000.00 200 200000000.00 200 250000000.00 225 300000000.00 250 500000000.00
65. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 0 0 3 547604344.00 3 508997963.00 3 605346807.00 3 692469806.00 3 771209792.00
66. Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 0 0 1 200000000.00 1 375000000.00 2 550000000.00 3 700000000.00 4 800000000.00
67. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 0 200 200000000.00 250 250000000.00 250 350000000.00 250 400000000.00 300 700000000.00
68. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Satuan PAUD Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 Tahun (%) 51 0 80 1077419065.00 82 1206169159.00 85 1642316075.00 87 1906412020.00 89 2402710372.00
69. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1 0 1 1077419065.00 1 1206169159.00 1 1642316075.00 1 1906412020.00 1 2402710372.00
70. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) 324 0 810 0.00 864 0.00 916 0.00 968 0.00 1020 0.00
71. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) 0 0 10527 0.00 10553 0.00 10579 0.00 10605 0.00 10631 0.00
72. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 0 1186 0.00 1500 0.00 2000 0.00 2500 0.00 2800 0.00
73. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 0 0 15 0.00 51 0.00 60 0.00 65 0.00 70 0.00
74. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1 0 1 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00
75. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
76. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
77. Pengadaan Mebel PAUD Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) 324 0 810 65419065.00 864 94169159.00 916 130316075.00 968 194412020.00 1020 390710372.00
78. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 0 0 15 2000000.00 51 52000000.00 60 120000000.00 65 130000000.00 70 140000000.00
79. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) 0 0 10527 100000000.00 10553 150000000.00 10579 250000000.00 10605 250000000.00 10631 250000000.00
80. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
81. Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 1 0 1 200000000.00 1 200000000.00 2 382000000.00 3 572000000.00 4 862000000.00
82. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00
83. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 0 1186 200000000.00 1500 200000000.00 2000 250000000.00 2500 250000000.00 2800 250000000.00
84. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 3 300000000.00 3 300000000.00 3 300000000.00 3 300000000.00 3 300000000.00
85. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar yang Aman dan Produktif jenjang SD Iklim Inklusivitas Jenjang SD (Nilai) 58 0 63 313431001.00 66 349936892.00 68 426467864.00 71 480995112.00 73 573265066.00
86. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar yang Aman dan Produktif jenjang SD Iklim Keamanan Jenjang SD (Nilai) 74 0 76 0.00 77 0.00 78 0.00 79 0.00 80 0.00
87. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar yang Aman dan Produktif jenjang SD Iklim Kebhinekaan Jenjang SD (Nilai) 71 0 73 0.00 74 0.00 75 0.00 76 0.00 77 0.00
88. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 100 0 100 313431001.00 150 349936892.00 150 426467864.00 150 480995112.00 200 573265066.00
89. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 15 0 15 0.00 15 0.00 15 0.00 20 0.00 50 0.00
90. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) 25 0 25 0.00 50 0.00 75 0.00 100 0.00 100 0.00
91. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) 25 0 25 83431001.00 50 99936892.00 75 176467864.00 100 200000000.00 100 200000000.00
92. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 15 0 15 50000000.00 15 50000000.00 15 50000000.00 20 80995112.00 50 123265066.00
93. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 100 0 100 180000000.00 150 200000000.00 150 200000000.00 150 200000000.00 200 250000000.00
94. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar yang aman dan produktif jenjang SMP Iklim Inklusivitas Jenjang SMP (Nilai) 57 0 62 195894375.00 64 219580182.00 66 268475792.00 69 303193900.00 71 362052248.00
95. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar yang aman dan produktif jenjang SMP Iklim Keamanan Jenjang SMP (Nilai) 69 0 72 0.00 74 0.00 75 0.00 77 0.00 78 0.00
96. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar yang aman dan produktif jenjang SMP Iklim Kebhinekaan Jenjang SMP (Nilai) 70 0 72 0.00 73 0.00 74 0.00 75 0.00 76 0.00
97. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 0 0 2 195894375.00 2 219580182.00 2 268475792.00 2 303193900.00 2 362052248.00
98. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
99. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00
100. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) 98 0 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00
101. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) 98 0 98 50000000.00 98 55500000.00 98 75500000.00 98 92798475.00 98 100513062.00
102. Pengembangan konten digital untuk pendidikan Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 0 1 25000000.00 1 30000000.00 1 35000000.00 1 40000000.00 1 66000000.00
103. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 0 0 2 60894375.00 2 65500000.00 2 77975792.00 2 80395425.00 2 100539186.00
104. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 98 60000000.00 98 68580182.00 98 80000000.00 98 90000000.00 98 95000000.00
105. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran jenjang SD berdasarkan Asesmen Nasional Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD (Nilai) 60 0 65 1632453129.00 67 1676780942.00 70 1776949435.00 72 1803731672.00 75 1863111463.00
106. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran jenjang SD berdasarkan Asesmen Nasional Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD (Nilai) 53 0 59 0.00 62 0.00 64 0.00 67 0.00 70 0.00
107. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 1000 0 1300 1632453129.00 1300 1676780942.00 1300 1776949435.00 1300 1803731672.00 1300 1863111463.00
108. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
109. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 0 0 500 0.00 600 0.00 700 0.00 800 0.00 900 0.00
110. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 0 0 160 0.00 160 0.00 160 0.00 160 0.00 160 0.00
111. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) 0 0 160 0.00 160 0.00 160 0.00 160 0.00 160 0.00
112. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 160 0 200 0.00 200 0.00 200 0.00 200 0.00 200 0.00
113. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 357 0 357 0.00 357 0.00 357 0.00 357 0.00 357 0.00
114. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) 0 0 160 172453129.00 160 191780942.00 160 266949435.00 160 293731672.00 160 353111463.00
115. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 0 0 160 200000000.00 160 200000000.00 160 200000000.00 160 200000000.00 160 200000000.00
116. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 0 0 500 250000000.00 600 275000000.00 700 300000000.00 800 300000000.00 900 300000000.00
117. Pengembangan konten digital untuk pendidikan Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 0 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00
118. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 160 0 200 400000000.00 200 400000000.00 200 400000000.00 200 400000000.00 200 400000000.00
119. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 1000 0 1300 210000000.00 1300 210000000.00 1300 210000000.00 1300 210000000.00 1300 210000000.00
120. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 357 0 357 350000000.00 357 350000000.00 357 350000000.00 357 350000000.00 357 350000000.00
121. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran jenjang SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP (Nilai) 68 0 71 999061315.00 72 1053984874.00 73 1116859297.00 74 1164264576.00 75 1173049283.00
122. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran jenjang SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SMP (Nilai) 61 0 64 0.00 66 0.00 67 0.00 69 0.00 70 0.00
123. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 0 0 9800 999061315.00 9800 1053984874.00 9800 1116859297.00 9800 1164264576.00 9800 1173049283.00
124. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 0 0 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00
125. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
126. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 0 0 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00
127. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 0 0 0 0.00 0 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
128. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) 0 0 0 0.00 0 0.00 25 0.00 25 0.00 25 0.00
129. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00
130. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 0 0 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00
131. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00
132. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 0 980 0.00 980 0.00 980 0.00 980 0.00 980 0.00
133. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) 0 0 0 0.00 0 0.00 25 125000000.00 25 130000000.00 25 130000000.00
134. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 0 0 0 0.00 0 0.00 10 100000000.00 10 100000000.00 10 100000000.00
135. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 0 0 98 200000000.00 98 200000000.00 98 150000000.00 98 150000000.00 98 150000000.00
136. Pengembangan konten digital untuk pendidikan Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 0 1 135000000.00 1 160000000.00 1 70000000.00 1 80000000.00 1 80000000.00
137. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 98 134061315.00 98 151984874.00 98 167859297.00 98 179264576.00 98 188049283.00
138. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 0 0 98 50000000.00 98 52000000.00 98 54000000.00 98 55000000.00 98 55000000.00
139. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 0 0 98 75000000.00 98 80000000.00 98 80000000.00 98 90000000.00 98 90000000.00
140. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 98 200000000.00 98 200000000.00 98 200000000.00 98 200000000.00 98 200000000.00
141. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 0 0 9800 80000000.00 9800 80000000.00 9800 80000000.00 9800 80000000.00 9800 80000000.00
142. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 0 980 125000000.00 980 130000000.00 980 90000000.00 980 100000000.00 980 100000000.00
143. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi minimal B (%) 35 0 63 881524690.00 73 909917085.00 74 923802792.00 75 982091041.00 76 1029733016.00
144. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Proporsi Guru PAUD yang berkualifikasi pendidikan S1/D4 (%) 4 0 29 0.00 33 0.00 37 0.00 40 0.00 44 0.00
145. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) 17 0 23 881524690.00 26 909917085.00 29 923802792.00 32 982091041.00 35 1029733016.00
146. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
147. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 0 0 4 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
148. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
149. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 0 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
150. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 0 0 10 0.00 15 0.00 20 0.00 25 0.00 30 0.00
151. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 150 0.00 200 0.00
152. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
153. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 2 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
154. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 0 0 10 11524690.00 15 17320331.00 20 26690549.00 25 34202852.00 30 45529223.00
155. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 0 0 50 160000000.00 50 160000000.00 50 160000000.00 50 160000000.00 50 160000000.00
156. Pengembangan konten digital untuk pendidikan Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
157. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 100 150000000.00 100 150000000.00 100 150000000.00 100 150000000.00 100 150000000.00
158. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
159. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 0 0 4 150000000.00 3 150000000.00 3 150000000.00 3 150000000.00 3 150000000.00
160. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 100 100000000.00 100 122596754.00 100 127112243.00 150 177888189.00 200 214203793.00
161. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 2 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
162. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) 17 0 23 150000000.00 26 150000000.00 29 150000000.00 32 150000000.00 35 150000000.00
163. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%) 4 0 29 652981252.00 33 695699587.00 37 755774735.00 40 811154969.00 44 893375676.00
164. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket) 0 0 1 652981252.00 1 695699587.00 1 755774735.00 1 811154969.00 1 893375676.00
165. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 0 0 1500 0.00 1500 0.00 1500 0.00 1500 0.00 1500 0.00
166. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
167. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 0 0 18 0.00 18 0.00 18 0.00 18 0.00 18 0.00
168. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 32 0.00 32 0.00 32 0.00 32 0.00 32 0.00
169. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 0 0 15 0.00 15 0.00 15 0.00 15 0.00 15 0.00
170. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
171. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 1 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 1 0.00
172. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 0 0 15 30000000.00 15 30000000.00 15 30000000.00 15 30000000.00 15 30000000.00
173. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 0 0 18 50000000.00 18 50000000.00 18 50000000.00 18 50000000.00 18 50000000.00
174. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
175. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) 0 0 1500 102981252.00 1500 107274319.00 1500 114215221.00 1500 119779891.00 1500 128169795.00
176. Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
177. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 0 32 100000000.00 32 100000000.00 32 100000000.00 32 100000000.00 32 100000000.00
178. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket) 0 0 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00
179. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 1 100000000.00 1 138425268.00 2 191559514.00 3 241375078.00 1 315205881.00
180. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi minimal B (%) 57 0 61 1880586004.00 62 2099621353.00 64 2558807187.00 65 2885970675.00 67 3439590393.00
181. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 1880586004.00 0 2099621353.00 1 2558807187.00 1 2885970675.00 2 3439590393.00
182. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 0 0 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 8 0.00
183. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
184. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
185. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
186. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1 0 1 0.00 1 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
187. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00
188. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 2 0.00
189. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 2 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 2 0.00
190. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 5 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
191. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 5 0.00
192. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 357 0 357 0.00 357 0.00 357 0.00 357 0.00 357 0.00
193. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 0 0 170 0.00 170 0.00 170 0.00 170 0.00 170 0.00
194. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
195. Pembangunan Perpustakaan Sekolah Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
196. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 5 0 3 250000000.00 3 250000000.00 3 250000000.00 3 215970675.00 3 215970675.00
197. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 2 300000000.00 2 300000000.00
198. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1 0 1 150000000.00 1 150000000.00 2 350000000.00 2 350000000.00 2 350000000.00
199. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
200. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 2 200586004.00 1 150000000.00 1 150000000.00 2 250000000.00 2 250000000.00
201. Pengadaan Mebel Sekolah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 0 0 3 280000000.00 4 549621353.00 5 508807187.00 6 620000000.00 8 873619718.00
202. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 0 0 170 50000000.00 170 50000000.00 170 50000000.00 170 50000000.00 170 50000000.00
203. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 357 0 357 250000000.00 357 250000000.00 357 250000000.00 357 250000000.00 357 250000000.00
204. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 0 0.00 0 0.00 1 150000000.00 1 150000000.00 2 300000000.00
205. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 0 0.00 0 0.00 1 150000000.00 1 150000000.00 2 300000000.00
206. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00 5 100000000.00
207. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi minimal B (%) 54 0 69 1100926390.00 76 1234040624.00 83 1508833954.00 90 1703949718.00 97 2034733632.00
208. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 0 0 5 1100926390.00 4 1234040624.00 5 1508833954.00 8 1703949718.00 10 2034733632.00
209. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 0 0 30 0.00 50 0.00 70 0.00 100 0.00 100 0.00
210. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
211. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
212. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
213. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
214. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
215. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
216. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 2 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
217. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 2 0.00 2 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
218. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
219. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 250 0 250 0.00 250 0.00 250 0.00 250 0.00 250 0.00
220. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
221. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 97 0 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00
222. Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
223. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 120000000.00 1 130000000.00 1 150000000.00
224. Pembangunan Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terbangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 1 80000000.00 1 95000000.00 1 120000000.00 1 130000000.00 1 150000000.00
225. Pembangunan Laboratorium Ruang Laboratorium yang Terbangun Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 120000000.00 1 130000000.00 1 150000000.00
226. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 120000000.00 1 130000000.00 1 150000000.00
227. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 0 0 2 75000000.00 3 95000000.00 3 120000000.00 3 130000000.00 3 150000000.00
228. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 1 80000000.00 1 95000000.00 1 120000000.00 1 130000000.00 1 150000000.00
229. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 120000000.00 1 130000000.00 1 150000000.00
230. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 120000000.00 1 130000000.00 1 150000000.00
231. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 0 0 2 75000000.00 2 95000000.00 3 120000000.00 3 130000000.00 3 150000000.00
232. Pengadaan Mebel Sekolah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 0 0 30 40000000.00 50 50000000.00 70 75000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00
233. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 250 0 250 50000000.00 250 65000000.00 250 70000000.00 250 100000000.00 250 179084723.00
234. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 97 0 98 50000000.00 98 79040624.00 98 88833954.00 98 103949718.00 98 135648909.00
235. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 1 0 1 35926390.00 1 40000000.00 1 50000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00
236. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 120000000.00 1 130000000.00 1 150000000.00
237. Penyediaan infrastruktur TIK Tersedianya infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) 0 0 5 15000000.00 4 20000000.00 5 25000000.00 8 40000000.00 10 60000000.00
238. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Meningkatnya kualitas kurikulum PAUD Persentase PAUD yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%) 0 0 1 80366923.00 6 80895301.00 12 81749566.00 18 82434448.00 30 83467052.00
239. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Terselenggranya Penetapan Kurikulum Mulok di Satuan PAUD Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) 0 0 1 80366923.00 1 80895301.00 1 81749566.00 1 82434448.00 1 83467052.00
240. Terselenggranya Penetapan Kurikulum Mulok di Satuan PAUD Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
241. Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen) 0 0 1 40366923.00 1 40895301.00 1 41749566.00 1 42434448.00 1 43467052.00
242. Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) 0 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00
243. Meningkatnya kualitas kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar Persentase SD yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%) 0 0 42 200917308.00 67 202238252.00 84 204373914.00 100 206086120.00 100 208667629.00
244. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Terselenggaranya Penetapan Kurikulum Mulok di Sekolah Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) 0 0 1500 200917308.00 1500 202238252.00 1500 204373914.00 1500 206086120.00 1500 208667629.00
245. Terselenggaranya Penetapan Kurikulum Mulok di Sekolah Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) 0 0 150 0.00 150 0.00 150 0.00 150 0.00 150 0.00
246. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) 0 0 1500 100458654.00 1500 101119126.00 1500 102186957.00 1500 103043060.00 1500 104333815.00
247. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) 0 0 150 100458654.00 150 101119126.00 150 102186957.00 150 103043060.00 150 104333814.00
248. Meningkatnya kualitas kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase SMP yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%) 0 0 30 120550385.00 51 121342951.00 76 122624349.00 100 123651672.00 100 125200577.00
249. Terselenggaranya Penetapan Kurikulum Mulok di Sekolah Menengah Pertama Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) 0 0 1000 120550385.00 1000 121342951.00 1000 122624349.00 1000 123651672.00 1000 125200577.00
250. Terselenggaranya Penetapan Kurikulum Mulok di Sekolah Menengah Pertama Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) 0 0 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00
251. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) 0 0 1000 60275193.00 1000 60671476.00 1000 61312175.00 1000 61825836.00 1000 62600289.00
252. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) 0 0 98 60275192.00 98 60671475.00 98 61312174.00 98 61825836.00 98 62600288.00
253. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Meningkatnya Pemerataan Distribusi Guru pada Satuan Pendidikan Indeks Distribusi Guru PAUD (Indeks) 0 0 0 669724361.00 0 674127507.00 0 681246381.00 0 686953734.00 0 695558764.00
254. Meningkatnya Pemerataan Distribusi Guru pada Satuan Pendidikan Indeks Distribusi Guru Pendididikan Nonformal/Kesetaraan (Indeks) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
255. Meningkatnya Pemerataan Distribusi Guru pada Satuan Pendidikan Indeks Distribusi Guru SD (Indeks) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
256. Meningkatnya Pemerataan Distribusi Guru pada Satuan Pendidikan Indeks Distribusi Guru SMP (Indeks) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
257. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terselenggaranya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) 7 0 3 669724361.00 3 674127507.00 2 681246381.00 3 686953734.00 3 695558764.00
258. Terselenggaranya Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) 0 0 3 0.00 4 0.00 3 0.00 4 0.00 4 0.00
259. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) 7 0 3 320000000.00 3 330000000.00 2 340000000.00 3 350000000.00 3 360000000.00
260. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) 0 0 3 349724361.00 4 344127507.00 3 341246381.00 4 336953734.00 4 335558764.00
261. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi PAUD dan Nonformal Persentase Rekomendasi Satuan PAUD diterbitkan/ diperbarui (%) 100 0 100 20091731.00 100 20223825.00 100 20437391.00 100 20608612.00 100 20866763.00
262. Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi PAUD dan Nonformal Persentase Rekomendasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diterbitkan/ diperbarui (%) 100 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
263. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terselenggaranya Penerbitan Rekomendasi Izin PAUD dan Penedidika Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 20091731.00 1 20223825.00 1 20437391.00 1 20608612.00 1 20866763.00
264. Terselenggaranya Penerbitan Rekomendasi Izin PAUD dan Penedidika Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
265. Terselenggaranya Penerbitan Rekomendasi Izin PAUD dan Penedidika Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
266. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 2091731.00 1 2223825.00 1 2437391.00 1 2608612.00 1 2866763.00
267. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 9000000.00 1 9000000.00 1 9000000.00 1 9000000.00 1 9000000.00
268. Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 9000000.00 1 9000000.00 1 9000000.00 1 9000000.00 1 9000000.00
269. Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Rekomendasi Satuan Pendidikan SD diterbitkan/ diperbarui (%) 0 0 0 50229327.00 0 50559563.00 0 51093479.00 0 51521530.00 0 52166907.00
270. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terselenggaranya Penerbitan Rekomendasi Izin Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 50229327.00 1 50559563.00 1 51093479.00 1 51521530.00 1 52166907.00
271. Terselenggaranya Penerbitan Rekomendasi Izin Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
272. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 25000000.00 1 25000000.00 1 26000000.00 1 26000000.00 1 27000000.00
273. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 25229327.00 1 25559563.00 1 25093479.00 1 25521530.00 1 25166907.00
274. Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Rekomendasi Satuan Pendidikan SMP diterbitkan/ diperbarui (%) 0 0 0 30137596.00 0 30335738.00 0 30656087.00 0 30912918.00 0 31300144.00
275. Terselenggaranya Penerbitan Rekomendasi Izin Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 30137596.00 1 30335738.00 1 30656087.00 1 30912918.00 1 31300144.00
276. Terselenggaranya Penerbitan Rekomendasi Izin Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
277. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 15137596.00 1 15335738.00 1 15656087.00 1 15912918.00 1 16300144.00
278. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 0 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
279. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Meningkatnya Lembaga Adat Lokal Persentase Lembaga Adat yang dibina (%) 18.18 0 36.36 117201763.00 45 117972314.00 64 119218117.00 73 120216903.00 81 121722784.00
280. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pengelolaan Kebudayaan Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga) 0 0 48 117201763.00 48 117972314.00 48 119218117.00 48 120216903.00 48 121722784.00
281. Terselenggaranya Pengelolaan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) 10 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
282. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) 10 0 10 87901322.00 10 88479235.00 10 89413588.00 10 90162677.00 10 91292088.00
283. Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga) 0 0 48 29300441.00 48 29493079.00 48 29804529.00 48 30054226.00 48 30430696.00
284. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pelestarian Kesenian Tradisional 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
285. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
286. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (%) 0 0 33 50229327.00 44 50559563.00 55 51093479.00 66 51521530.00 77 52166907.00
287. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pembinaan Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 0 0 20 50229327.00 20 50559563.00 20 51093479.00 20 51521530.00 20 52166907.00
288. Terselenggaranya Pembinaan Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) 75 0 90 0.00 105 0.00 120 0.00 135 0.00 150 0.00
289. Terselenggaranya Pembinaan Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat) 0 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
290. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) 75 0 90 25114664.00 105 25279782.00 120 25546740.00 135 25760765.00 150 26083454.00
291. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat) 0 0 100 15068798.00 100 15167869.00 100 15328044.00 100 15456459.00 100 15650072.00
292. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 0 0 20 10045865.00 20 10111912.00 20 10218695.00 20 10304306.00 20 10433381.00
293. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah lokal Persentase Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan (%) 0 0 18 33486218.00 37.5 33706375.00 56.25 34062319.00 75 34347687.00 87.5 34777938.00
294. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Informasi Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) 1 0 3 33486218.00 3 33706375.00 3 34062319.00 3 34347687.00 3 34777938.00
295. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) 1 0 3 33486218.00 3 33706375.00 3 34062319.00 3 34347687.00 3 34777938.00
296. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 8 0 20 100458653.00 28 101119126.00 36 102186957.00 44 103043062.00 52 104333817.00
297. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terdatanya Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) 3 0 2 30137597.00 2 30335738.00 2 30656087.00 2 30912918.00 2 31300144.00
298. Terdatanya Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) 5 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
299. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) 5 0 5 14064212.00 5 14156678.00 5 14306174.00 5 14426028.00 5 14606734.00
300. Penetapan Cagar Budaya Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) 3 0 2 16073385.00 2 16179060.00 2 16349913.00 2 16486890.00 2 16693410.00
301. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terkelolanya Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) 0 0 1 70321056.00 1 70783388.00 1 71530870.00 1 72130144.00 1 73033673.00
302. Terkelolanya Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
303. Terkelolanya Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
304. Pelindungan Cagar Budaya Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) 0 0 2 29133009.00 2 29324547.00 2 29634218.00 2 29882489.00 2 30256808.00
305. Pengembangan Cagar Budaya Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) 0 0 1 31142183.00 1 31346929.00 1 31677957.00 1 31943349.00 1 32343483.00
306. Pemanfaatan Cagar Budaya Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek) 0 0 3 10045864.00 3 10111912.00 3 10218695.00 3 10304306.00 3 10433382.00
307. Dinas Kesehatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka) 35 0 65 48117221144.00 70 48720564771.00 75 49338973270.00 80 49973199891.00 85 50619035533.00
308. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 70000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 110000000.00
309. meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
310. meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
311. meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
312. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1 0 1 20000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
313. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 20000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 30000000.00
314. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 20000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 30000000.00
315. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 0 1 10000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
316. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 0 1 40641271144.00 1 40843317271.00 1 41045363395.00 1 41247409522.00 1 41454455646.00
317. meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
318. meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
319. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 0 0 0 40611271144.00 0 40813317271.00 0 41015363395.00 0 41217409522.00 0 41419455646.00
320. Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 35000000.00
321. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
322. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah meningkatnya kualiatas tatakelola barang milik daerah pada perangkat daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 0 1 25000000.00 1 25000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00 1 45000000.00
323. meningkatnya kualiatas tatakelola barang milik daerah pada perangkat daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
324. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 25000000.00
325. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 20000000.00
326. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meningkatnya profesionalisme ASN perangkat daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 1 0 1 80000000.00 1 90000000.00 1 95000000.00 1 105000000.00 1 115000000.00
327. meningkatnya profesionalisme ASN perangkat daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
328. meningkatnya profesionalisme ASN perangkat daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
329. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 0 1 50000000.00 1 60000000.00 1 65000000.00 1 70000000.00 1 75000000.00
330. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 35000000.00 1 40000000.00
331. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
332. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 0 1 230000000.00 1 245000000.00 1 267500000.00 1 285000000.00 1 300000000.00
333. Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
334. Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
335. Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
336. Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
337. Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
338. Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
339. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 7500000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
340. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
341. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
342. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 10000000.00 1 15000000.00 1 20000000.00 1 25000000.00 1 30000000.00
343. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
344. Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
345. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2 0 2 150000000.00 2 160000000.00 2 170000000.00 2 180000000.00 2 190000000.00
346. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meningkatnya tata kelola pengadaan barang/jasa perangkat daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1 0 1 120000000.00 1 145000000.00 1 155000000.00 1 165000000.00 1 180000000.00
347. meningkatnya tata kelola pengadaan barang/jasa perangkat daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 2 0.00 3 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00
348. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1 0 1 75000000.00 1 80000000.00 1 85000000.00 1 90000000.00 1 100000000.00
349. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 2 45000000.00 3 65000000.00 3 70000000.00 0 75000000.00 0 80000000.00
350. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 3 0 3 695000000.00 3 715000000.00 3 757500000.00 3 815000000.00 3 840000000.00
351. meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
352. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 3 0 3 150000000.00 3 150000000.00 3 150000000.00 3 150000000.00 3 150000000.00
353. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 545000000.00 1 565000000.00 1 607500000.00 1 665000000.00 1 690000000.00
354. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 230000000.00 0 230000000.00 0 240000000.00 0 245000000.00 0 250000000.00
355. meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
356. meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 6 0 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00
357. meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
358. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 6 0 6 72000000.00 6 72000000.00 6 72000000.00 6 72000000.00 6 72000000.00
359. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 0 108000000.00 0 108000000.00 0 108000000.00 0 108000000.00 0 108000000.00
360. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 30000000.00 0 30000000.00 0 35000000.00 0 40000000.00 0 40000000.00
361. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 20000000.00 0 20000000.00 0 25000000.00 0 25000000.00 0 30000000.00
362. Peningkatan Pelayanan BLUD Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) 5 0 2 6025950000.00 2 6327247500.00 3 6643609875.00 3 6975790369.00 3 7324579887.00
363. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) 5 0 2 6025950000.00 2 6327247500.00 3 6643609875.00 3 6975790369.00 3 7324579887.00
364. RSUD Kabelota Donggala Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (RSUD Kabelota) Nilai Sakip OPD (Nilai) 45 0 60 27323594154.00 62 28459297352.00 65 29443297554.00 68 30928510753.00 70 32313009953.00
365. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya layanan administrasi keuangan yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara menyeluruh Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 88 0 94 6617563154.00 94 6650486352.00 94 6683409554.00 94 6716332753.00 94 6749255953.00
366. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 88 0 94 6617563154.00 94 6650486352.00 94 6683409554.00 94 6716332753.00 94 6749255953.00
367. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan sesuai ketentuan, guna mendukung operasional dan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
368. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
369. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya layanan administrasi umum yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 0 0 5 90000000.00 5 90000000.00 5 90000000.00 5 90000000.00 5 90000000.00
370. Terlaksananya layanan administrasi umum yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
371. Terlaksananya layanan administrasi umum yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
372. Terlaksananya layanan administrasi umum yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
373. Terlaksananya layanan administrasi umum yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
374. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
375. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00
376. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00
377. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
378. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 0 0 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00
379. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 2 60000000.00 0 33000000.00 2 30000000.00 0 0.00 2 430000000.00
380. Tersedianya barang milik daerah guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
381. Tersedianya barang milik daerah guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
382. Tersedianya barang milik daerah guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00
383. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 30000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 400000000.00
384. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 1 33000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
385. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 2 20000000.00 0 0.00 2 20000000.00 0 0.00 2 20000000.00
386. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 10000000.00 0 0.00 1 10000000.00 0 0.00 1 10000000.00
387. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah untuk mendukung operasional dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 2 0 2 514531000.00 2 644311000.00 2 598388000.00 2 1070678000.00 2 992254000.00
388. Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah untuk mendukung operasional dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
389. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 2 0 2 172531000.00 2 302311000.00 2 256388000.00 2 728678000.00 2 650254000.00
390. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 342000000.00 1 342000000.00 1 342000000.00 1 342000000.00 1 342000000.00
391. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap pakai guna menunjang kelancaran operasional perangkat daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 8 36500000.00 8 36500000.00 8 36500000.00 8 46500000.00 8 46500000.00
392. Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap pakai guna menunjang kelancaran operasional perangkat daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 0 0 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00
393. Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap pakai guna menunjang kelancaran operasional perangkat daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
394. Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap pakai guna menunjang kelancaran operasional perangkat daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
395. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 0 0 6 18000000.00 6 18000000.00 6 18000000.00 6 18000000.00 6 18000000.00
396. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 8 8500000.00 8 8500000.00 8 8500000.00 8 8500000.00 8 8500000.00
397. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
398. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
399. Peningkatan Pelayanan BLUD Meningkatnya mutu dan cakupan pelayanan kesehatan/publik pada unit BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) 1 0 1 20000000000.00 1 21000000000.00 1 22000000000.00 1 23000000000.00 1 24000000000.00
400. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) 1 0 1 20000000000.00 1 21000000000.00 1 22000000000.00 1 23000000000.00 1 24000000000.00
401. RSUD Pendau Tambu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (RSUD Pendau Tambu) Nilai Sakip OPD (Nilai) 60 0 65 1259900000.00 75 1433900000.00 80 1504400000.00 80 1971267000.00 80 2131381000.00
402. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara efisien dan akuntabel Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 3 1900000.00 3 1900000.00 3 1900000.00 3 1900000.00 3 2014000.00
403. Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara efisien dan akuntabel Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
404. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 3 900000.00 3 900000.00 3 900000.00 3 900000.00 3 1014000.00
405. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 4 1000000.00 4 1000000.00 4 1000000.00 4 1000000.00 4 1000000.00
406. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya layanan administrasi keuangan yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara menyeluruh Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 0 0 150 225000000.00 170 255000000.00 170 255000000.00 170 255000000.00 170 400000000.00
407. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 0 0 150 225000000.00 170 255000000.00 170 255000000.00 170 255000000.00 170 400000000.00
408. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 20000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
409. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 20000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
410. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya layanan administrasi umum yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 1 126000000.00 1 126000000.00 1 129000000.00 1 195000000.00 1 195000000.00
411. Terlaksananya layanan administrasi umum yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
412. Terlaksananya layanan administrasi umum yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
413. Terlaksananya layanan administrasi umum yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
414. Terlaksananya layanan administrasi umum yang tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
415. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00
416. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 2 6000000.00 2 6000000.00 2 9000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00
417. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00
418. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 2 20000000.00 2 20000000.00 2 20000000.00 2 20000000.00 2 20000000.00
419. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00
420. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah berupa peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 20 391000000.00 20 323000000.00 5 375500000.00 10 463000000.00 10 478000000.00
421. Tersedianya barang milik daerah berupa peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00
422. Tersedianya barang milik daerah berupa peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
423. Tersedianya barang milik daerah berupa peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 3 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
424. Tersedianya barang milik daerah berupa peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 0 2 0.00 2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
425. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00
426. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 60000000.00 0 0.00 1 60000000.00 0 0.00 0 0.00
427. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 20 20000000.00 20 20000000.00 5 12500000.00 10 10000000.00 10 20000000.00
428. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 3 11000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00 1 8000000.00
429. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 0 2 150000000.00 2 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
430. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah untuk mendukung operasional dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 300000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00 1 750000000.00 1 750000000.00
431. Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah untuk mendukung operasional dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00
432. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00
433. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 200000000.00 1 400000000.00 1 400000000.00 1 500000000.00 0 500000000.00
434. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap pakai guna menunjang kelancaran operasional perangkat daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 5 131000000.00 5 143000000.00 6 143000000.00 6 176367000.00 6 176367000.00
435. Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap pakai guna menunjang kelancaran operasional perangkat daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 9 0.00 9 0.00
436. Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap pakai guna menunjang kelancaran operasional perangkat daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 15 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
437. Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap pakai guna menunjang kelancaran operasional perangkat daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 25 0.00 30 0.00 35 0.00 35 0.00 35 0.00
438. Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap pakai guna menunjang kelancaran operasional perangkat daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
439. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 0 4 50000000.00 4 50000000.00 4 50000000.00 9 83367000.00 9 83367000.00
440. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 5 21000000.00 5 21000000.00 6 21000000.00 6 21000000.00 6 21000000.00
441. Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 15 10000000.00 20 20000000.00 20 20000000.00 20 20000000.00 20 20000000.00
442. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 25 25000000.00 30 27000000.00 35 27000000.00 35 27000000.00 35 27000000.00
443. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00
444. Peningkatan Pelayanan BLUD Meningkatnya mutu dan cakupan pelayanan kesehatan/publik pada unit BLUD melalui penguatan sistem, sarana, SDM, dan manajemen pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) 0 0 1 80000000.00 1 80000000.00 1 80000000.00 1 80000000.00 1 80000000.00
445. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) 0 0 1 80000000.00 1 80000000.00 1 80000000.00 1 80000000.00 1 80000000.00
446. Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan (%) 76 0 88 31217203995.00 90 32694477104.00 92 33383730211.00 94 37521306231.00 96 39973284582.00
447. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan Beroperasional Sesusai Standar (%) 100 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
448. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Persentase RSUD dan Puskesmas yang Menerapkan Aplikasi Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Berbasis Elektronik Terintegrasi (%) 100 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
449. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi Paripurna (%) 30 0 30 0.00 30 0.00 60 0.00 60 0.00 60 0.00
450. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar (%) 47 0 56 0.00 65 0.00 74 0.00 84 0.00 95 0.00
451. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana di Fasyankes Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) 0 0 1 4350000000.00 1 4950000000.00 1 4950000000.00 1 8200000000.00 1 9650000000.00
452. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana di Fasyankes Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
453. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana di Fasyankes Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
454. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana di Fasyankes Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) 0 0 3 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
455. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana di Fasyankes Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
456. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana di Fasyankes Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00
457. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana di Fasyankes Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 2 0.00
458. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana di Fasyankes Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00
459. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana di Fasyankes Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit) 0 0 5 0.00 6 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00
460. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana di Fasyankes Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00
461. Pembangunan Puskesmas Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2000000000.00 1 2000000000.00
462. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) 0 0 3 0.00 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00
463. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 400000000.00 2 400000000.00
464. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) 0 0 3 1200000000.00 3 1200000000.00 3 1200000000.00 4 1600000000.00 5 2000000000.00
465. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit) 0 0 5 1500000000.00 6 1800000000.00 6 1800000000.00 7 2100000000.00 8 2400000000.00
466. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit) 0 0 3 450000000.00 3 450000000.00 3 450000000.00 4 600000000.00 5 750000000.00
467. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00 1 700000000.00
468. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 200000000.00
469. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) 0 0 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00 1 700000000.00
470. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 200000000.00
471. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terintegrasi sesuai standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) 1 0 1 25692203995.00 1 26385893503.00 1 26798312627.00 1 27829967068.00 1 28581376179.00
472. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) 1 0 1 25692203995.00 1 26385893503.00 1 26798312627.00 1 27829967068.00 1 28581376179.00
473. Terselenggaranya Pelayanan yang bermutu dan berkualitas di Fasyankes sesuai standar Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 950000000.00 1 1098583601.00 1 1340417584.00 1 1161339163.00 1 1376908403.00
474. Terselenggaranya Pelayanan yang bermutu dan berkualitas di Fasyankes sesuai standar Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
475. Terselenggaranya Pelayanan yang bermutu dan berkualitas di Fasyankes sesuai standar Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) 18 0 18 0.00 18 0.00 18 0.00 18 0.00 18 0.00
476. Terselenggaranya Pelayanan yang bermutu dan berkualitas di Fasyankes sesuai standar Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) 18 0 0 0.00 18 0.00 18 0.00 18 0.00 18 0.00
477. Operasional Pelayanan Puskesmas Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) 18 0 18 750000000.00 18 765000000.00 18 765000000.00 18 811339163.00 18 1000000000.00
478. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 115000000.00 1 115000000.00 1 125000000.00 1 150000000.00
479. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) 18 0 0 0.00 18 100000000.00 18 345417584.00 18 100000000.00 18 75000000.00
480. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 118583601.00 1 115000000.00 1 125000000.00 1 151908403.00
481. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Tersedianya Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 125000000.00 1 150000000.00 1 175000000.00 1 200000000.00
482. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 125000000.00 1 150000000.00 1 175000000.00 1 200000000.00
483. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) 0 0 20 125000000.00 20 135000000.00 20 145000000.00 20 155000000.00 20 165000000.00
484. Tersedianya Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit) 20 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
485. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit) 20 0 20 50000000.00 20 55000000.00 20 60000000.00 20 65000000.00 20 70000000.00
486. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) 0 0 20 75000000.00 20 80000000.00 20 85000000.00 20 90000000.00 20 95000000.00
487. RSUD Kabelota Donggala Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) 86 0 90 1655897000.00 92 1788816000.00 94 1797683000.00 96 2162000000.00 98 2212000000.00
488. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Kabupaten yang Memenuhi Standar, Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) 0 0 10 330000000.00 15 350000000.00 20 370000000.00 25 390000000.00 30 410000000.00
489. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Kabupaten yang Memenuhi Standar, Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) 15 0 20 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
490. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Kabupaten yang Memenuhi Standar, Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
491. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Kabupaten yang Memenuhi Standar, Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
492. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Kabupaten yang Memenuhi Standar, Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
493. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
494. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) 15 0 20 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00
495. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) 0 0 10 30000000.00 15 40000000.00 20 50000000.00 25 60000000.00 30 70000000.00
496. Pengembangan Rumah Sakit Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
497. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) 2 0 2 100000000.00 2 110000000.00 2 120000000.00 2 130000000.00 2 140000000.00
498. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Promosi Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) 0 0 2 2000000.00 2 2000000.00 2 2000000.00 2 2000000.00 2 2000000.00
499. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) 0 0 2 2000000.00 2 2000000.00 2 2000000.00 2 2000000.00 2 2000000.00
500. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi dan Berfungsi Secara Efektif Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
501. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
502. RSUD Pendau Tambu Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) 86 0 88 1655897000.00 89 1788816000.00 92 1797683000.00 94 2162000000.00 95 2212000000.00
503. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) 0 0 30 1143897000.00 30 1256816000.00 30 1245683000.00 30 1590000000.00 30 1590000000.00
504. Tersedianya sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
505. Tersedianya sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
506. Tersedianya sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
507. Tersedianya sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit) 0 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 2 0.00 2 0.00
508. Tersedianya sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
509. Tersedianya sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit) 0 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00
510. Tersedianya sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
511. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
512. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit) 0 0 4 300000000.00 4 300000000.00 4 300000000.00 2 300000000.00 2 300000000.00
513. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
514. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit) 0 0 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00 0 0.00 0 0.00
515. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) 0 0 10 100000000.00 10 100000000.00 10 100000000.00 10 100000000.00 10 100000000.00
516. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) 0 0 30 50000000.00 30 50000000.00 30 50000000.00 30 50000000.00 30 50000000.00
517. Pengembangan Rumah Sakit Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) 1 0 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00
518. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) 1 0 1 453897000.00 1 566816000.00 1 555683000.00 1 1000000000.00 1 1000000000.00
519. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Operasional Pelayanan Rumah Sakit untuk mendukung Rujukan berjenjang Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) 0 0 1 120000000.00 1 120000000.00 1 120000000.00 1 120000000.00 1 120000000.00
520. Terselenggaranya Operasional Pelayanan Rumah Sakit untuk mendukung Rujukan berjenjang Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
521. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
522. Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
523. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi dan Berfungsi Secara Efektif. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) 1 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 70000000.00
524. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) 1 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 70000000.00
525. Dinas Kesehatan Menurunnya Angka Kesakitan Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) (Persentase) 70 0 74 2828990858.00 77 3060000000.00 81 3060000000.00 85 3250000000.00 88 3950000000.00
526. Menurunnya Angka Kesakitan Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Persentase) 57 0 61 0.00 64 0.00 68 0.00 72 0.00 75 0.00
527. Menurunnya Angka Kesakitan Persentase deteksi dini dan respon penyakit Potensial KLB / Wabah (%) 100 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
528. Menurunnya Angka Kesakitan Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (%) 16 0 34 0.00 43 0.00 52 0.00 60 0.00 62 0.00
529. Menurunnya Angka Kesakitan Persentase Jemaah Haji yang Memenuhi Kriteria Istithaah Kesehatan (%) 100 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
530. Menurunnya Angka Kesakitan Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) 77 0 80 0.00 84 0.00 88 0.00 91 0.00 95 0.00
531. Menurunnya Angka Kesakitan Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV (%) 73 0 77 0.00 80 0.00 84 0.00 88 0.00 91 0.00
532. Menurunnya Angka Kesakitan Persentase pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis (%) 73 0 76 0.00 80 0.00 84 0.00 87 0.00 91 0.00
533. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) 1 0 1 400000000.00 1 415000000.00 1 415000000.00 1 450000000.00 1 550000000.00
534. Meningkatnya Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
535. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) 1 0 1 100000000.00 1 115000000.00 1 115000000.00 1 125000000.00 1 150000000.00
536. Pengelolaan Layanan Imunisasi Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) 1 0 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00 1 325000000.00 1 400000000.00
537. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) 1 0 1 2028990858.00 1 2215000000.00 1 2215000000.00 1 2350000000.00 1 2850000000.00
538. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
539. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
540. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
541. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) 19 0 21 0.00 22 0.00 23 0.00 24 0.00 25 0.00
542. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) 187 0 194 0.00 201 0.00 208 0.00 215 0.00 222 0.00
543. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) 288 0 299 0.00 310 0.00 321 0.00 332 0.00 343 0.00
544. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) 4860 0 5037 0.00 5214 0.00 5391 0.00 5568 0.00 5745 0.00
545. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) 3294 0 3414 0.00 3534 0.00 3654 0.00 3774 0.00 3894 0.00
546. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) 1160 0 1202 0.00 1244 0.00 1286 0.00 1328 0.00 1370 0.00
547. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) 481 0 499 0.00 517 0.00 535 0.00 553 0.00 571 0.00
548. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 13101 0 13579 0.00 14057 0.00 14535 0.00 15013 0.00 15491 0.00
549. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 35998 0 37312 0.00 38626 0.00 39940 0.00 41254 0.00 42568 0.00
550. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 22811 0 23644 0.00 24477 0.00 25310 0.00 26143 0.00 26976 0.00
551. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 62316 0 64591 0.00 66866 0.00 69141 0.00 71416 0.00 73691 0.00
552. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 62316 0 64591 150000000.00 66866 165000000.00 69141 165000000.00 71416 175000000.00 73691 200000000.00
553. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 22811 0 23644 100000000.00 24477 115000000.00 25310 115000000.00 26143 125000000.00 26976 150000000.00
554. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 35998 0 37312 100000000.00 38626 115000000.00 39940 115000000.00 41254 125000000.00 42568 150000000.00
555. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 13101 0 13579 100000000.00 14057 115000000.00 14535 115000000.00 15013 125000000.00 15491 150000000.00
556. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) 481 0 499 100000000.00 517 115000000.00 535 115000000.00 553 125000000.00 571 150000000.00
557. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) 3294 0 3414 200000000.00 3534 215000000.00 3654 215000000.00 3774 225000000.00 3894 250000000.00
558. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) 4860 0 5037 100000000.00 5214 115000000.00 5391 115000000.00 5568 125000000.00 5745 150000000.00
559. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 115000000.00 1 115000000.00 1 125000000.00 1 150000000.00
560. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) 1 0 1 78990858.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 150000000.00
561. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) 187 0 194 200000000.00 201 215000000.00 208 215000000.00 215 225000000.00 222 250000000.00
562. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) 1 0 1 350000000.00 1 365000000.00 1 365000000.00 1 375000000.00 1 500000000.00
563. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) 288 0 299 0.00 310 0.00 321 0.00 332 0.00 343 0.00
564. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) 19 0 21 0.00 22 0.00 23 0.00 24 0.00 25 0.00
565. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) 1160 0 1202 150000000.00 1244 165000000.00 1286 165000000.00 1328 175000000.00 1370 200000000.00
566. Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) 1 0 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00 1 325000000.00 1 400000000.00
567. Terkendalinya Penyakit Potensi KLB / Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) 1 0 1 300000000.00 1 330000000.00 1 330000000.00 1 350000000.00 1 400000000.00
568. Terkendalinya Penyakit Potensi KLB / Wabah Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket) 20 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
569. Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) 1 0 1 200000000.00 1 215000000.00 1 215000000.00 1 225000000.00 1 250000000.00
570. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket) 20 0 20 100000000.00 20 115000000.00 20 115000000.00 20 125000000.00 20 150000000.00
571. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji sesuai standar Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 150000000.00
572. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 150000000.00
573. Menurunnya Kematian Balita Persentase Bayi dengan BBLR (%) 8 0 8 750000000.00 7 780000000.00 7 780000000.00 6 825000000.00 6 1050000000.00
574. Menurunnya Bayi dengan BBLR Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 25682 0 26619 750000000.00 27556 780000000.00 28493 780000000.00 29430 825000000.00 30367 1050000000.00
575. Menurunnya Bayi dengan BBLR Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 4927 0 5107 0.00 5287 0.00 5467 0.00 5647 0.00 5827 0.00
576. Menurunnya Bayi dengan BBLR Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
577. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 4927 0 5107 150000000.00 5287 165000000.00 5467 165000000.00 5647 175000000.00 5827 200000000.00
578. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 25682 0 26619 300000000.00 27556 315000000.00 28493 315000000.00 29430 325000000.00 30367 450000000.00
579. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) 1 0 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00 1 325000000.00 1 400000000.00
580. Menurunnya Kematian Ibu Persentase Ibu Hamil Dengan Resiko Tinggi (%) 24 0 23 850000000.00 22 880000000.00 21 900000000.00 21 975000000.00 20 1200000000.00
581. Menurunnya Ibu Hamil dengan Risiko Tinggi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) 1 0 1 850000000.00 1 880000000.00 1 900000000.00 1 975000000.00 1 1200000000.00
582. Menurunnya Ibu Hamil dengan Risiko Tinggi Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 4883 0 5061 0.00 5239 0.00 5417 0.00 5595 0.00 5773 0.00
583. Menurunnya Ibu Hamil dengan Risiko Tinggi Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 4223 0 4377 0.00 4531 0.00 4685 0.00 4839 0.00 4993 0.00
584. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 4223 0 4377 300000000.00 4531 315000000.00 4685 325000000.00 4839 350000000.00 4993 450000000.00
585. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 4883 0 5061 200000000.00 5239 215000000.00 5417 225000000.00 5595 250000000.00 5773 300000000.00
586. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) 1 0 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00 1 375000000.00 1 450000000.00
587. Menurunnya Prevalensi Stunting Persentase Desa yang Mencapai ODF (%) 52 0 55 1200000000.00 58 1260000000.00 61 1260000000.00 64 1300000000.00 67 1450000000.00
588. Menurunnya Prevalensi Stunting Persentase Ibu Hamil Anemia (%) 13 0 10 0.00 9 0.00 7 0.00 5 0.00 2 0.00
589. Menurunnya Prevalensi Stunting Persentase Ibu Hamil KEK (%) 16 0 14 0.00 13 0.00 12 0.00 11 0.00 10 0.00
590. Menurunnya Prevalensi Stunting Persentase Remaja Puteri Anemia (%) 32 0 30 0.00 29 0.00 28 0.00 27 0.00 26 0.00
591. Menurunnya Prevalensi Stunting Persentase Wasting (%) 13 0 12 0.00 12 0.00 11 0.00 11 0.00 10 0.00
592. Menurunnya Prevalensi Stunting Prevalensi gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk (%) 75 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
593. Meningkatnya desa yang Mencapai ODF Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) 1 0 1 200000000.00 1 215000000.00 1 215000000.00 1 225000000.00 1 250000000.00
594. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) 1 0 1 200000000.00 1 215000000.00 1 215000000.00 1 225000000.00 1 250000000.00
595. Menurunnya Kasus Kekurangan Gizi Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 48217 0 49977 1000000000.00 51737 1045000000.00 53497 1045000000.00 55257 1075000000.00 57017 1200000000.00
596. Menurunnya Kasus Kekurangan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
597. Menurunnya Kasus Kekurangan Gizi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
598. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 48217 0 49977 300000000.00 51737 315000000.00 53497 315000000.00 55257 325000000.00 57017 350000000.00
599. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) 1 0 1 500000000.00 1 515000000.00 1 515000000.00 1 525000000.00 1 600000000.00
600. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) 1 0 1 200000000.00 1 215000000.00 1 215000000.00 1 225000000.00 1 250000000.00
601. RSUD Kabelota Donggala PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Meningkanya pemenuhan kebutuhan dan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit Presentase Ketersediaan Jenis Dokter Spesialis Sesuai Standar di Rumah sakit (%) 100 0 100 1559500000.00 100 1628000000.00 100 1696500000.00 100 1765000000.00 100 2303500000.00
602. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) 0 0 51 994500000.00 51 1053000000.00 51 1111500000.00 51 1170000000.00 51 1228500000.00
603. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) 0 0 51 994500000.00 51 1053000000.00 51 1111500000.00 51 1170000000.00 51 1228500000.00
604. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Kompetensi Teknis Tenaga Kesehatan Kabupaten Secara Berkelanjutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) 0 0 2 20000000.00 3 30000000.00 4 40000000.00 5 50000000.00 6 60000000.00
605. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) 0 0 2 20000000.00 3 30000000.00 4 40000000.00 5 50000000.00 6 60000000.00
606. RSUD Pendau Tambu Meningkanya pemenuhan kebutuhan dan Kompetensi SDM Kesehatan Rumah Sakit Presentase Ketersediaan Jenis Dokter Spesialis Sesuai Standar di Rumah sakit (%) 50 0 50 1559500000.00 100 1628000000.00 100 1696500000.00 100 1765000000.00 100 2303500000.00
607. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) 0 0 53 530000000.00 53 530000000.00 53 530000000.00 53 530000000.00 53 1000000000.00
608. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) 0 0 53 530000000.00 53 530000000.00 53 530000000.00 53 530000000.00 53 1000000000.00
609. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Kompetensi Teknis Tenaga Kesehatan Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) 5 0 30 15000000.00 30 15000000.00 30 15000000.00 30 15000000.00 30 15000000.00
610. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) 5 0 30 15000000.00 30 15000000.00 30 15000000.00 30 15000000.00 30 15000000.00
611. Dinas Kesehatan Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan Rasio Tenaga Kesehatan (Angka) 469 0 508 2090000000.00 543 2140000000.00 579 2190000000.00 614 2240000000.00 619 2290000000.00
612. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan Rasio Tenaga Medis (Angka) 28 0 34 0.00 37 0.00 40 0.00 43 0.00 46 0.00
613. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Sertifikat (%) 55 0 65 0.00 70 0.00 75 0.00 80 0.00 85 0.00
614. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) 18 0 18 1810000000.00 18 1860000000.00 18 1910000000.00 18 1960000000.00 18 2010000000.00
615. Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
616. Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
617. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 125000000.00 1 150000000.00 1 175000000.00 1 200000000.00
618. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) 18 0 18 1560000000.00 18 1560000000.00 18 1560000000.00 18 1560000000.00 18 1560000000.00
619. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) 1 0 1 150000000.00 1 175000000.00 1 200000000.00 1 225000000.00 1 250000000.00
620. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) 455 0 555 280000000.00 605 280000000.00 655 280000000.00 705 280000000.00 755 280000000.00
621. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) 455 0 555 280000000.00 605 280000000.00 655 280000000.00 705 280000000.00 755 280000000.00
622. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Makanan dan Minuman yang Memiliki Perizinan (%) 100 0 100 300000000.00 100 400000000.00 100 500000000.00 100 600000000.00 100 700000000.00
623. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terpenuhinya Apotik, dan Toko Obat yang Memiliki Sertifikat Izin Operasional Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) 1 0 1 75000000.00 1 100000000.00 1 125000000.00 1 150000000.00 1 175000000.00
624. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) 1 0 1 75000000.00 1 100000000.00 1 125000000.00 1 150000000.00 1 175000000.00
625. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Terpenuhinya Sarana P-IRT Bersertifikat yang di Awasi Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen) 1 0 1 75000000.00 1 100000000.00 1 125000000.00 1 150000000.00 1 175000000.00
626. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen) 1 0 1 75000000.00 1 100000000.00 1 125000000.00 1 150000000.00 1 175000000.00
627. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Terpenuhinya Tempat Pengolahan Makanan (TPM) bersertifikat yang di awasi Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen) 1 0 1 75000000.00 1 100000000.00 1 125000000.00 1 150000000.00 1 175000000.00
628. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen) 1 0 1 75000000.00 1 100000000.00 1 125000000.00 1 150000000.00 1 175000000.00
629. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Meningkatnya Produksi dan Saranan Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di Periksa dan di Awasi Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) 0 0 70 75000000.00 75 100000000.00 80 125000000.00 85 150000000.00 90 175000000.00
630. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) 0 0 70 75000000.00 75 100000000.00 80 125000000.00 85 150000000.00 90 175000000.00
631. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Budaya Hidup Sehat Masyarakat Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif (%) 78 0 83 500000000.00 85 550000000.00 88 600000000.00 90 650000000.00 93 700000000.00
632. Meningkatnya Kualitas Budaya Hidup Sehat Masyarakat Persentase Penduduk yang Menerapkan PHBS (%) 15 0 19 0.00 21 0.00 23 0.00 25 0.00 28 0.00
633. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penggerakan Masyakat dalam Mendukung 5 Kluster Germas Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) 1 0 1 200000000.00 1 225000000.00 1 250000000.00 1 275000000.00 1 300000000.00
634. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) 1 0 1 200000000.00 1 225000000.00 1 250000000.00 1 275000000.00 1 300000000.00
635. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) tingkat Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) 1 0 1 300000000.00 1 325000000.00 1 350000000.00 1 375000000.00 1 400000000.00
636. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) 1 0 1 300000000.00 1 325000000.00 1 350000000.00 1 375000000.00 1 400000000.00
637. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 60 0 70 9555276424.00 73 9910695710.00 75 9453000576.00 80 9792196786.00 85 9928037322.00
638. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat Daerah yang memadai sesuai standar teknis Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 230000000.00 1 253000000.00 1 278300000.00 1 306130000.00 1 336743000.00
639. Tersusunnya Dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat Daerah yang memadai sesuai standar teknis Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 6 0 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00
640. Tersusunnya Dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat Daerah yang memadai sesuai standar teknis Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
641. Tersusunnya Dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat Daerah yang memadai sesuai standar teknis Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
642. Tersusunnya Dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat Daerah yang memadai sesuai standar teknis Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
643. Tersusunnya Dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat Daerah yang memadai sesuai standar teknis Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
644. Tersusunnya Dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat Daerah yang memadai sesuai standar teknis Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
645. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 6 0 6 200000000.00 6 220000000.00 6 242000000.00 6 266200000.00 6 292820000.00
646. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
647. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
648. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
649. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
650. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
651. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
652. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 1 6525276424.00 1 6577695710.00 1 6632214994.00 1 6689044281.00 1 6748414566.00
653. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
654. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
655. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 96 0 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00 111 0.00
656. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 96 0 111 6315276424.00 111 6346695710.00 111 6378114994.00 111 6409534281.00 111 6440953566.00
657. Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
658. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 1 200000000.00 1 220000000.00 1 242000000.00 1 266200000.00 1 292820000.00
659. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 1 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
660. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 22000000.00 1 24200000.00 1 26620000.00 1 29282000.00
661. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
662. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
663. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
664. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
665. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
666. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
667. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
668. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 1 230000000.00 1 253000000.00 1 278300000.00 1 306130000.00 1 336743000.00
669. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
670. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
671. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
672. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
673. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 4 0.00 3 0.00 3 0.00 2 0.00 2 0.00
674. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
675. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
676. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 200000000.00 1 220000000.00 1 242000000.00 1 266200000.00 1 292820000.00
677. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
678. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
679. Pemulangan Pegawai yang Pensiun Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 4 5000000.00 3 5500000.00 3 6050000.00 2 6655000.00 2 7320500.00
680. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
681. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 5 5000000.00 5 5500000.00 5 6050000.00 5 6655000.00 5 7320500.00
682. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 1 25000000.00 1 27500000.00 1 30250000.00 1 33275000.00 1 36602500.00
683. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
684. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
685. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
686. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
687. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
688. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
689. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
690. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
691. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
692. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 20000000.00 1 22000000.00 1 24200000.00 1 26620000.00 1 29282000.00
693. Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
694. Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
695. Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
696. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
697. Pengadaan Alat Besar Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
698. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
699. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
700. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 1935000000.00 1 2128500000.00 1 1495835582.00 1 1645707505.00 1 1710278256.00
701. Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
702. Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
703. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6050000.00 1 6655000.00 1 7320500.00
704. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 130000000.00 1 143000000.00 1 157300000.00 1 173030000.00 1 190333000.00
705. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 1800000000.00 1 1980000000.00 1 1332485582.00 1 1466022505.00 1 1512624756.00
706. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 1 570000000.00 1 627000000.00 1 689700000.00 1 758670000.00 1 700692000.00
707. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
708. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 7 0 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00
709. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 6 0 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00
710. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
711. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 6 0 6 250000000.00 6 275000000.00 6 302500000.00 6 332750000.00 6 250000000.00
712. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 7 0 7 200000000.00 7 220000000.00 7 242000000.00 7 266200000.00 7 275000000.00
713. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 1 50000000.00 1 55000000.00 1 60500000.00 1 66550000.00 1 73205000.00
714. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 0 5 20000000.00 5 22000000.00 5 24200000.00 5 26620000.00 5 29282000.00
715. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 1 50000000.00 1 55000000.00 1 60500000.00 1 66550000.00 1 73205000.00
716. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase Luas Layanan irigasi multikomoditas (%) 60 0 67 1900000000.00 70 2090000000.00 72 2218000000.00 75 2439800000.00 80 2616780000.00
717. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (%) 20 0 30 0.00 32 0.00 35 0.00 37 0.00 40 0.00
718. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Donggala Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) 0 0 2 500000000.00 2 550000000.00 2 592000000.00 2 651200000.00 2 682820000.00
719. Terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Donggala Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00
720. Terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Donggala Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) 2 0 3 0.00 3 0.00 4 0.00 4 0.00 5 0.00
721. Normalisasi/Restorasi Sungai Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM) 2 0 3 300000000.00 3 330000000.00 4 350000000.00 4 385000000.00 5 390000000.00
722. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) 0 0 1 100000000.00 1 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 2 146410000.00
723. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen) 0 0 2 100000000.00 2 110000000.00 2 121000000.00 2 133100000.00 2 146410000.00
724. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Donggala Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT) 0 0 1 1200000000.00 1 1320000000.00 1 1384000000.00 1 1522400000.00 1 1641140000.00
725. Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Donggala Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
726. Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Donggala Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM) 0 0 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
727. Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Donggala Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 3 0 3 0.00 3 0.00 4 0.00 4 0.00 5 0.00
728. Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Donggala Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00
729. Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Donggala Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) 0 0 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
730. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM) 0 0 0 100000000.00 0 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
731. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) 0 0 0 100000000.00 0 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
732. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM) 1 0 1 500000000.00 1 550000000.00 1 550000000.00 1 605000000.00 2 665500000.00
733. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) 3 0 3 300000000.00 3 330000000.00 4 350000000.00 4 385000000.00 5 390000000.00
734. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga) 0 0 1 100000000.00 1 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
735. Rehabilitasi Bendung Irigasi Terehabilitasinya Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT) 0 0 1 100000000.00 1 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
736. Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) 2 0 2 200000000.00 2 220000000.00 2 242000000.00 2 266200000.00 2 292820000.00
737. Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen) 2 0 2 200000000.00 2 220000000.00 2 242000000.00 2 266200000.00 2 292820000.00
738. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Air Minum Aman/Air Siap Minum (%) 51 0 53 2327008497.00 55 2111347568.00 57 2182982325.00 60 2221280557.00 60 2403458613.00
739. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Donggala Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa) 10 0 10 2227008497.00 10 2001347568.00 10 2061982325.00 10 2088180557.00 10 2257048613.00
740. Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Donggala Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) 2000 0 2000 0.00 2000 0.00 2500 0.00 2500 0.00 3000 0.00
741. Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Donggala Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit) 3 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 5 0.00
742. Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Donggala Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
743. Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Donggala Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) 5 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 10 0.00 10 0.00
744. Terkelolanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Donggala Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) 5 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 10 0.00 10 0.00
745. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit) 3 0 3 100000000.00 3 110000000.00 3 121000000.00 3 133100000.00 5 146410000.00
746. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) 5 0 5 100000000.00 5 110000000.00 5 121000000.00 10 133100000.00 10 146410000.00
747. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa) 10 0 10 100000000.00 10 110000000.00 10 121000000.00 10 133100000.00 10 146410000.00
748. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) 5 0 5 1477008497.00 5 1395000000.00 5 1394999982.00 10 1354500000.00 10 1450000000.00
749. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 1 0 1 100000000.00 1 110000000.00 2 121000000.00 2 133100000.00 2 146410000.00
750. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) 2000 0 2000 350000000.00 2000 166347568.00 2500 182982343.00 2500 201280557.00 3000 221408613.00
751. Tersusunnya Rencana Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) 2 0 2 100000000.00 2 110000000.00 2 121000000.00 2 133100000.00 3 146410000.00
752. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) 2 0 2 100000000.00 2 110000000.00 2 121000000.00 2 133100000.00 3 146410000.00
753. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Meningkatnya layanan persampahan regional Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola TPA/TPST Regional (%) 0 0 10 400000000.00 20 440000000.00 40 484000000.00 60 532400000.00 60 585640000.00
754. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit) 1 0 1 300000000.00 1 330000000.00 2 363000000.00 2 399300000.00 3 439230000.00
755. Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
756. Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
757. Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit) 1 0 1 100000000.00 1 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
758. Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit) 1 0 1 100000000.00 1 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
759. Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit) 1 0 1 100000000.00 1 110000000.00 2 121000000.00 2 133100000.00 3 146410000.00
760. Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
761. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
762. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap pengelolaan air limbah Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (%) 45 0 47 800000000.00 50 880000000.00 60 884000000.00 75 972400000.00 75 1035640000.00
763. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Pengelolaan Sistem Air Limbah yang layak dan aman Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M³/Hari) 100 0 100 700000000.00 100 770000000.00 100 763000000.00 100 839300000.00 100 889230000.00
764. Tersedianya Pengelolaan Sistem Air Limbah yang layak dan aman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M³/Hari) 100 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
765. Tersedianya Pengelolaan Sistem Air Limbah yang layak dan aman Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M³/Hari) 100 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
766. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (M³/Hari) 100 0 100 400000000.00 100 440000000.00 100 400000000.00 100 440000000.00 100 450000000.00
767. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M³/Hari) 100 0 100 150000000.00 100 165000000.00 100 181500000.00 100 199650000.00 100 219615000.00
768. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M³/Hari) 100 0 100 150000000.00 100 165000000.00 100 181500000.00 100 199650000.00 100 219615000.00
769. Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
770. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
771. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Meningkatnya kualitas sistem Drainase perkotaan Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi baik (%) 6 0 8 200000000.00 14 220000000.00 15 242000000.00 18 266200000.00 20 292820000.00
772. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Terbangunnya saluran drainase lingkungan perkotaan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) 1000 0 1000 100000000.00 1500 110000000.00 2000 121000000.00 2500 133100000.00 3000 146410000.00
773. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M) 1000 0 1000 100000000.00 1500 110000000.00 2000 121000000.00 2500 133100000.00 3000 146410000.00
774. Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
775. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
776. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%) 1 0 1 700000000.00 1 770000000.00 1 847000000.00 1 931700000.00 1 1024870000.00
777. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Terkendalinya Bangunan Gedung sesuai ketentuan Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan (Bangunan Gedung Cagar Budaya) 1 0 1 600000000.00 1 660000000.00 1 726000000.00 1 798600000.00 1 878460000.00
778. Terkendalinya Bangunan Gedung sesuai ketentuan Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung) 1 0 1 0.00 2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
779. Terkendalinya Bangunan Gedung sesuai ketentuan Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung) 1 0 1 0.00 2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
780. Terkendalinya Bangunan Gedung sesuai ketentuan Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis) 3 0 3 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
781. Terkendalinya Bangunan Gedung sesuai ketentuan Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) 100 0 100 0.00 150 0.00 175 0.00 200 0.00 250 0.00
782. Terkendalinya Bangunan Gedung sesuai ketentuan Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang) 10 0 10 0.00 8 0.00 6 0.00 4 0.00 4 0.00
783. Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan (Bangunan Gedung Cagar Budaya) 1 0 1 100000000.00 1 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
784. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung) 1 0 1 100000000.00 2 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
785. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung) 1 0 1 100000000.00 2 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
786. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis) 3 0 3 100000000.00 5 110000000.00 5 121000000.00 5 133100000.00 5 146410000.00
787. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang) 10 0 10 100000000.00 8 110000000.00 6 121000000.00 4 133100000.00 4 146410000.00
788. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) 100 0 100 100000000.00 150 110000000.00 175 121000000.00 200 133100000.00 250 146410000.00
789. Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen) 2 0 2 100000000.00 2 110000000.00 2 121000000.00 2 133100000.00 2 146410000.00
790. Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen) 2 0 2 100000000.00 2 110000000.00 2 121000000.00 2 133100000.00 2 146410000.00
791. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%) 35 0 40 500000000.00 45 470000000.00 50 517000000.00 55 566700000.00 60 612820000.00
792. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten Donggala Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan) 1 0 1 300000000.00 1 250000000.00 1 275000000.00 1 302500000.00 1 320000000.00
793. Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan) 1 0 1 300000000.00 1 250000000.00 1 275000000.00 1 302500000.00 1 320000000.00
794. Tersusunnya Dokumen Pengawasan, Rencana Teknis Bangunan dan Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 3 0 3 200000000.00 2 220000000.00 1 242000000.00 1 264200000.00 1 292820000.00
795. Tersusunnya Dokumen Pengawasan, Rencana Teknis Bangunan dan Lingkungan Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang) 5 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
796. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 3 0 3 100000000.00 2 110000000.00 1 121000000.00 1 133100000.00 1 146410000.00
797. Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang) 5 0 5 100000000.00 5 110000000.00 5 121000000.00 5 131100000.00 5 146410000.00
798. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Meningkatnya Aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman Tingkat Kemantapan Jalan (Angka) 33 0 47 7365276424.00 51 7601695710.00 55 7782614993.00 59 7134484281.00 63 7153823565.00
799. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 5 0 7 7365276424.00 7 7601695710.00 7 7782614993.00 7 7134484281.00 7 7153823565.00
800. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) 0 0 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00
801. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM) 71 0 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00 98 0.00
802. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) 1035 0 926 0.00 926 0.00 926 0.00 926 0.00 926 0.00
803. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) 38 0 40 0.00 40 0.00 40 0.00 40 0.00 40 0.00
804. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
805. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) 0 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
806. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) 7 0 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00
807. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) 25 0 25 0.00 25 0.00 25 0.00 25 0.00 25 0.00
808. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Panjang jembatan yang dibangun (Meter) 3 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
809. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
810. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter) 0 0 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00
811. Terselenggaranya Jalan Kabupaten Donggala Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) 0 0 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00
812. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 5 0 7 200000000.00 7 220000000.00 7 242000000.00 7 266200000.00 7 275000000.00
813. Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM) 1035 0 926 100000000.00 926 110000000.00 926 121000000.00 926 133100000.00 926 146410000.00
814. Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM) 0 0 20 300000000.00 20 330000000.00 20 350000000.00 20 385000000.00 20 400000000.00
815. Pembangunan Jalan Terlaksananya Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) 38 0 40 5615276424.00 40 5676695710.00 40 5678114993.00 40 4819534281.00 40 4703953565.00
816. Rehabilitasi Jalan Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) 7 0 8 200000000.00 8 220000000.00 8 242000000.00 8 266200000.00 8 275000000.00
817. Pemeliharaan Berkala Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) 0 0 5 150000000.00 5 165000000.00 5 181500000.00 5 199650000.00 5 200000000.00
818. Penggantian Jembatan Terlaksananya Penggantian Jembatan Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter) 0 0 3 100000000.00 3 110000000.00 3 121000000.00 3 133100000.00 3 146410000.00
819. Rehabilitasi Jembatan Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) 0 0 8 100000000.00 8 110000000.00 8 121000000.00 8 133100000.00 8 146410000.00
820. Rekonstruksi Jalan Terlaksananya Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM) 25 0 25 100000000.00 25 110000000.00 25 121000000.00 25 133100000.00 25 146410000.00
821. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM) 71 0 98 200000000.00 98 220000000.00 98 242000000.00 98 266200000.00 98 275000000.00
822. Pemeliharaan Berkala Jembatan Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter) 0 0 9 100000000.00 9 110000000.00 9 121000000.00 9 133100000.00 9 146410000.00
823. Pemeliharaan Rutin Jembatan Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan) 0 0 7 100000000.00 7 110000000.00 7 121000000.00 7 133100000.00 7 146410000.00
824. Pembangunan Jembatan Terlaksananya Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun (Meter) 3 0 3 100000000.00 3 110000000.00 3 121000000.00 3 133100000.00 3 146410000.00
825. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi Kabupaten Donggala Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%) 0 0 10 300000000.00 10 330000000.00 13 363000000.00 35 399300000.00 35 439230000.00
826. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Terlatihnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 50 0 50 300000000.00 50 330000000.00 50 363000000.00 50 399300000.00 50 439230000.00
827. Terlatihnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang) 50 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
828. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 50 0 50 200000000.00 50 220000000.00 50 242000000.00 50 266200000.00 50 292820000.00
829. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang) 50 0 50 100000000.00 50 110000000.00 50 121000000.00 50 133100000.00 50 146410000.00
830. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Donggala Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten (%) 75 0 75 490000000.00 80 539000000.00 80 592900000.00 85 652190000.00 90 678726297.00
831. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Terlaksananya Publikasi dan Sosialisai Kebijakan Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan) 1 0 1 12000000.00 1 13000000.00 2 14100000.00 2 15310000.00 2 16641000.00
832. Terlaksananya Publikasi dan Sosialisai Kebijakan Penataan Ruang Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi) 50 0 50 0.00 60 0.00 70 0.00 80 0.00 90 0.00
833. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi) 50 0 50 6000000.00 60 6500000.00 70 7050000.00 80 7655000.00 90 8320500.00
834. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan) 1 0 1 6000000.00 1 6500000.00 2 7050000.00 2 7655000.00 2 8320500.00
835. Tersusunnya Dokumen Administrasi RDTR dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen) 5 0 5 198000000.00 6 220500000.00 6 231550000.00 7 262405000.00 7 286345500.00
836. Tersusunnya Dokumen Administrasi RDTR Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 5 0 5 0.00 6 0.00 6 0.00 7 0.00 7 0.00
837. Tersusunnya Dokumen Administrasi RDTR Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 5 0 5 0.00 6 0.00 6 0.00 7 0.00 7 0.00
838. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 5 0 5 6000000.00 6 6500000.00 6 7050000.00 7 7655000.00 7 8320500.00
839. Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen) 5 0 5 6000000.00 6 6500000.00 6 7050000.00 7 7655000.00 7 8320500.00
840. Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 5 0 5 186000000.00 6 207500000.00 6 217450000.00 7 247095000.00 7 269704500.00
841. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlatihnya SDM Aparatur Penataan Ruang Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 5 0 5 256000000.00 6 279500000.00 6 319050000.00 7 343855000.00 7 342457797.00
842. Terlatihnya SDM Aparatur Penataan Ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang) 4 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
843. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 5 0 5 250000000.00 6 273000000.00 6 312000000.00 7 336200000.00 7 334137297.00
844. Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang) 4 0 4 6000000.00 4 6500000.00 4 7050000.00 4 7655000.00 4 8320500.00
845. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya KKPR merumuskan layanan persetujuan Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) 12 0 12 6000000.00 25 6500000.00 37 7050000.00 45 7655000.00 70 8320500.00
846. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) 12 0 12 6000000.00 25 6500000.00 37 7050000.00 45 7655000.00 70 8320500.00
847. Tersusunnya Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen) 12 0 12 18000000.00 24 19500000.00 36 21150000.00 48 22965000.00 60 24961500.00
848. Tersusunnya Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 2 0.00
849. Tersusunnya Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi) 0 0 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
850. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen) 12 0 12 6000000.00 24 6500000.00 36 7050000.00 48 7655000.00 60 8320500.00
851. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen) 1 0 1 6000000.00 1 6500000.00 1 7050000.00 2 7655000.00 2 8320500.00
852. Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi) 0 0 0 6000000.00 0 6500000.00 1 7050000.00 1 7655000.00 1 8320500.00
853. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Angka) 0 0 60 2538012578.00 60 2586026935.00 65 3062253613.00 70 2911025645.00 70 2949040000.00
854. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 110000000.00 1 110000000.00 1 110000000.00 1 110000000.00 1 110000000.00
855. Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 4 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
856. Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
857. Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
858. Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
859. Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
860. Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
861. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 4 0 4 50000000.00 4 50000000.00 4 50000000.00 4 50000000.00 4 50000000.00
862. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
863. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
864. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
865. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
866. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
867. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
868. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daera Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 0 1 1465832143.00 1 1465832143.00 1 1535872735.00 1 1570893029.00 1 1605913326.00
869. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daera Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
870. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daera Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
871. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daera Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 25 0 25 0.00 25 0.00 25 0.00 25 0.00 25 0.00
872. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 25 0 25 1435832143.00 25 1435832143.00 25 1505872735.00 25 1540893029.00 25 1575913326.00
873. Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
874. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
875. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
876. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1 0 1 30000000.00 1 70000000.00 1 126000000.00 1 135000000.00 1 115000000.00
877. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 0 0 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
878. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 4 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
879. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 0 0 0.00 1 40000000.00 1 60000000.00 1 65000000.00 1 65000000.00
880. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 26000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
881. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 4 0 4 20000000.00 4 20000000.00 4 40000000.00 4 50000000.00 4 30000000.00
882. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 1 230000000.00 1 230000000.00 1 400000000.00 1 350000000.00 1 330000000.00
883. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
884. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
885. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
886. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 2 80000000.00 2 80000000.00 2 90000000.00 2 100000000.00 2 80000000.00
887. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 210000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
888. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 2 5000000.00 0 0.00 4 60000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
889. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 2 5000000.00 0 0.00 4 60000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
890. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah DaeraH Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 607180435.00 1 610194792.00 1 610380878.00 1 615132616.00 1 608126674.00
891. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah DaeraH Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
892. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 0 1 7180435.00 1 10194792.00 1 10380878.00 1 15132616.00 1 8126674.00
893. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 600000000.00 1 600000000.00 1 600000000.00 1 600000000.00 1 600000000.00
894. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yang terpelihara dalam Kondis baik Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 8 0 5 90000000.00 5 100000000.00 5 220000000.00 5 100000000.00 5 150000000.00
895. Barang Milik Daerah yang terpelihara dalam Kondis baik Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 10 0 10 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.00 5 0.00
896. Barang Milik Daerah yang terpelihara dalam Kondis baik Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00
897. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 8 0 5 50000000.00 5 50000000.00 5 70000000.00 5 75000000.00 5 75000000.00
898. Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 10 0 10 10000000.00 0 0.00 0 0.00 5 25000000.00 5 25000000.00
899. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 30000000.00 1 50000000.00 1 150000000.00 0 0.00 1 50000000.00
900. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 0 0 60 1560000000.00 65 1189000000.00 70 1385000000.00 75 1585000000.00 80 1565000000.00
901. Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%) 0 0 75 0.00 80 0.00 85 0.00 90 0.00 95 0.00
902. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Rencana Relokasi Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 69000000.00 1 20000000.00 1 30000000.00 1 10000000.00
903. Tersusunnya Dokumen Rencana Relokasi Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen) 0 0 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00
904. Tersusunnya Dokumen Rencana Relokasi Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00
905. Tersusunnya Dokumen Rencana Relokasi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 0 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00
906. Tersusunnya Dokumen Rencana Relokasi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00
907. Tersusunnya Dokumen Rencana Relokasi Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) 0 0 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00
908. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 0 0.00 0 0.00 1 5000000.00 0 0.00
909. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 0 0.00 0 0.00 1 5000000.00 0 0.00
910. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 0 0.00 1 10000000.00 0 0.00 1 5000000.00
911. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 10000000.00 0 0.00 1 5000000.00 0 0.00
912. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 0 0.00 1 9000000.00 0 0.00 1 10000000.00 0 0.00
913. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) 1 0 1 20000000.00 1 50000000.00 1 10000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
914. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Tersosialisasinya Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) 0 0 50 10000000.00 50 15000000.00 50 70000000.00 50 40000000.00 50 40000000.00
915. Tersosialisasinya Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) 20 0 25 0.00 35 0.00 50 0.00 40 0.00 40 0.00
916. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) 0 0 50 5000000.00 50 5000000.00 50 35000000.00 50 20000000.00 50 20000000.00
917. Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) 20 0 25 5000000.00 35 10000000.00 50 35000000.00 40 20000000.00 40 20000000.00
918. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terbangun dan Terehabilitasinya Rumah Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) 10 0 20 1400000000.00 20 800000000.00 20 1225000000.00 10 1250000000.00 10 1250000000.00
919. Terbangun dan Terehabilitasinya Rumah Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 0 0 0 0.00 0 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
920. Terbangun dan Terehabilitasinya Rumah Korban Bencana Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 25 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 0.00 10 0.00
921. Terbangun dan Terehabilitasinya Rumah Korban Bencana Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 0.00 10 0.00
922. Terbangun dan Terehabilitasinya Rumah Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) 30 0 20 0.00 20 0.00 15 0.00 10 0.00 10 0.00
923. Terbangun dan Terehabilitasinya Rumah Korban Bencana Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 0 0 0 0.00 0 0.00 50 0.00 50 0.00 10 0.00
924. Terbangun dan Terehabilitasinya Rumah Korban Bencana Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 0 0 0 0.00 0 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
925. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah) 30 0 20 400000000.00 20 400000000.00 15 300000000.00 10 200000000.00 10 200000000.00
926. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) 10 0 20 1000000000.00 20 400000000.00 20 400000000.00 10 200000000.00 10 200000000.00
927. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 0 0 0 0.00 0 0.00 50 250000000.00 50 200000000.00 10 200000000.00
928. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) 0 0 0 0.00 0 0.00 10 75000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00
929. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 0 0 0 0.00 0 0.00 10 200000000.00 10 200000000.00 10 200000000.00
930. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Progaram Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 200000000.00 10 200000000.00
931. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah) 25 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 200000000.00 10 200000000.00
932. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbinanya Pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen) 0 0 0 10000000.00 0 260000000.00 0 10000000.00 1 215000000.00 1 215000000.00
933. Terbinanya Pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
934. Terbinanya Pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
935. Terbinanya Pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit) 0 0 0 0.00 10 0.00 0 0.00 10 0.00 10 0.00
936. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
937. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
938. Pembangunan Rumah Khusus Terbangunnya Rumah Khusus Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit) 0 0 0 0.00 10 250000000.00 0 0.00 10 200000000.00 10 200000000.00
939. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5000000.00 1 5000000.00
940. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 15000000.00 1 10000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
941. Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
942. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
943. Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi) 0 0 1 5000000.00 1 10000000.00 1 5000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
944. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Terfasilitasinya Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan) 0 0 10 30000000.00 10 30000000.00 20 50000000.00 10 30000000.00 10 30000000.00
945. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (Laporan) 0 0 10 30000000.00 10 30000000.00 20 50000000.00 10 30000000.00 10 30000000.00
946. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman (%) 74.07 0 74.2 1590000000.00 74.33 1390000000.00 74.46 1465000000.00 75.59 1445000000.00 74.72 1445000000.00
947. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terkelolanya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) 2 0 0 105000000.00 0 105000000.00 0 160000000.00 0 160000000.00 1 160000000.00
948. Terkelolanya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
949. Terkelolanya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
950. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
951. Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen) 1 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 5000000.00
952. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen) 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5000000.00
953. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terkelolanya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) 1 0 1 1485000000.00 1 1285000000.00 1 1305000000.00 1 1285000000.00 1 1285000000.00
954. Terkelolanya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) 0 0 5 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
955. Terkelolanya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) 30 0 50 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
956. Terkelolanya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
957. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) 30 0 50 1000000000.00 100 800000000.00 100 820000000.00 100 800000000.00 100 800000000.00
958. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen) 1 0 1 35000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00
959. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit) 0 0 5 250000000.00 10 250000000.00 10 250000000.00 10 250000000.00 10 250000000.00
960. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) 0 0 5 200000000.00 5 200000000.00 5 200000000.00 5 200000000.00 5 200000000.00
961. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Meningkatnya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten (%) 0 0 35 820000000.00 40 1410000000.00 45 1620000000.00 50 1360000000.00 55 1360000000.00
962. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Pencegahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 0 0 1 820000000.00 1 1410000000.00 1 1620000000.00 1 1360000000.00 1 1360000000.00
963. Terkelolanya Pencegahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
964. Terkelolanya Pencegahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) 0 0 5 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
965. Terkelolanya Pencegahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) 10 0 25 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
966. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) 10 0 25 500000000.00 100 840000000.00 100 1000000000.00 100 800000000.00 100 800000000.00
967. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit) 0 0 5 250000000.00 10 500000000.00 10 550000000.00 10 500000000.00 10 500000000.00
968. Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
969. Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
970. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%) 0 0 10 910000000.00 15 880000000.00 15 950000000.00 20 1200000000.00 25 1200000000.00
971. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Tersedianya PSU di Permukiman Kabupaten Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) 1 0 1 910000000.00 1 880000000.00 1 950000000.00 1 1200000000.00 1 1200000000.00
972. Tersedianya PSU di Permukiman Kabupaten Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
973. Tersedianya PSU di Permukiman Kabupaten Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) 1 0 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
974. Tersedianya PSU di Permukiman Kabupaten Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 19 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
975. Tersedianya PSU di Permukiman Kabupaten Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
976. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
977. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
978. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan) 1 0 1 30000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
979. Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) 0 0 1 250000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00
980. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) 19 0 5 500000000.00 5 500000000.00 5 500000000.00 5 500000000.00 5 500000000.00
981. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang dilakukan melalui Mediasi (%) 0 0 65 9000000.00 70 10000000.00 75 10000000.00 80 10000000.00 85 10000000.00
982. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 0 0 1 9000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
983. Terfasilitasinya Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
984. Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
985. Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 4000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
986. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%) 0 0 65 25000000.00 70 20000000.00 75 15000000.00 80 15000000.00 85 15000000.00
987. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota erkelolanya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 25000000.00 1 20000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
988. erkelolanya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
989. erkelolanya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
990. Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
991. Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
992. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
993. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente (%) 0 0 65 20000000.00 70 20000000.00 75 20000000.00 80 20000000.00 85 20000000.00
994. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
995. Terkelolanya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
996. Terkelolanya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
997. Terkelolanya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
998. Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
999. Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1000. Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1001. Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1002. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Meningkatnya pengelolaan tanah kosong Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%) 0 0 65 25000000.00 70 15000000.00 75 15000000.00 80 15000000.00 85 15000000.00
1003. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Terkelolanya Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1004. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1005. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Terkelolanya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen) 0 0 1 15000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1006. Terkelolanya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1007. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1008. Pemanfaatan Tanah Kosong Terlaksanannya Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1009. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan membuka tanah Persentase izin membuka tanah yang diterbitkan dari total permohonan (%) 0 0 65 5000000.00 70 5000000.00 75 5767675.00 80 5000000.00 85 5000000.00
1010. Penerbitan Izin Membuka Tanah Terkelolanya Penerbitan Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5767675.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1011. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5767675.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1012. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%) 0 0 65 20000000.00 70 15000000.00 75 10000000.00 80 10000000.00 85 10000000.00
1013. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 15000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1014. Terkelolanya Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1015. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1016. Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1017. Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD (Predikat) 0 0 0 3161913501.00 0 3322919804.00 0 3333932109.00 0 3244950415.00 0 3358874717.00
1018. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00
1019. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1020. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1021. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1022. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 3 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1023. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1024. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1025. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1026. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1027. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1028. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1029. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1030. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 3 0 3 10000000.00 3 10000000.00 3 10000000.00 3 10000000.00 3 10000000.00
1031. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1032. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi dan Laporan Keuangan Sesuai SAPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 1 1417913501.00 1 1428319804.00 1 1438726109.00 1 1449132415.00 1 1459738717.00
1033. Tersedianya Administrasi dan Laporan Keuangan Sesuai SAPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1034. Tersedianya Administrasi dan Laporan Keuangan Sesuai SAPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 22 0 532 0.00 714 0.00 714 0.00 714 0.00 714 0.00
1035. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 22 0 532 1397913501.00 714 1408319804.00 714 1418726109.00 714 1429132415.00 714 1439538717.00
1036. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10100000.00
1037. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10100000.00
1038. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20200000.00
1039. Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1040. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10100000.00
1041. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10100000.00
1042. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 1 134000000.00 1 124000000.00 1 124000000.00 1 124000000.00 1 124800000.00
1043. Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1044. Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
1045. Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1046. Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1047. Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1048. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1049. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 24000000.00 1 24000000.00 1 24000000.00 1 24000000.00 1 24000000.00
1050. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1051. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1052. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 3 30000000.00 3 30000000.00 3 30000000.00 3 30000000.00 3 30300000.00
1053. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 50 50000000.00 50 40000000.00 50 40000000.00 50 40000000.00 50 40500000.00
1054. Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai Standar Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 0 1 260000000.00 1 260000000.00 1 260000000.00 1 260000000.00 1 260000000.00
1055. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai Standar Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1056. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai Standar Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1057. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai Standar Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1058. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai Standar Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1059. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai Standar Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1060. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai Standar Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1061. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai Standar Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1062. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1063. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
1064. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1065. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1066. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1067. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1068. Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1069. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
1070. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 3 370000000.00 3 520600000.00 3 521206000.00 3 421818000.00 3 522436000.00
1071. Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1072. Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1073. Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1074. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 3 30000000.00 3 30000000.00 3 30000000.00 3 30000000.00 3 30000000.00
1075. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 3 60000000.00 3 60600000.00 3 61206000.00 3 61818000.00 3 62436000.00
1076. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 250000000.00 1 400000000.00 1 400000000.00 1 300000000.00 1 400000000.00
1077. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 10 30000000.00 10 30000000.00 10 30000000.00 10 30000000.00 10 30000000.00
1078. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 430000000.00 1 430000000.00 1 430000000.00 1 430000000.00 1 430000000.00
1079. Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1080. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 130000000.00 1 130000000.00 1 130000000.00 1 130000000.00 1 130000000.00
1081. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00
1082. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 2 460000000.00 2 470000000.00 2 470000000.00 2 470000000.00 2 471700000.00
1083. Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1084. Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1085. Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 10 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1086. Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 5 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1087. Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1088. Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 0 16 0.00 20 0.00 25 0.00 30 0.00 35 0.00
1089. Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1090. Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1091. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 5 0 5 100000000.00 5 100000000.00 5 100000000.00 5 100000000.00 5 100000000.00
1092. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 10 0 10 150000000.00 10 150000000.00 10 150000000.00 10 150000000.00 10 151500000.00
1093. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00
1094. Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 5 10000000.00 5 10000000.00 5 10000000.00 5 10000000.00 5 10100000.00
1095. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 0 16 20000000.00 20 30000000.00 25 30000000.00 30 30000000.00 35 30000000.00
1096. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) 0 0 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00
1097. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00
1098. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 10 10000000.00 10 10000000.00 10 10000000.00 10 10000000.00 10 10100000.00
1099. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0 10000000.00 0 10000000.00 0 10000000.00 0 10000000.00 0 10000000.00
1100. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana (%) 100 0 75 1307680000.00 81 747000000.00 87 745000000.00 93 1310680000.00 100 749020000.00
1101. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Informasi Rawan Bencana Kabupaten Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 0 1 300000000.00 0 200000000.00 0 200000000.00 1 301000000.00 0 200000000.00
1102. Tersedianya Informasi Rawan Bencana Kabupaten Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) 0 0 500 0.00 500 0.00 500 0.00 500 0.00 500 0.00
1103. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang) 0 0 500 200000000.00 500 200000000.00 500 200000000.00 500 200000000.00 500 200000000.00
1104. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 0 1 100000000.00 0 0.00 0 0.00 1 101000000.00 0 0.00
1105. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terkelolanya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 0 1 1007680000.00 1 547000000.00 1 545000000.00 1 1009680000.00 1 549020000.00
1106. Terkelolanya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 0 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00
1107. Terkelolanya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1108. Terkelolanya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1109. Terkelolanya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1110. Terkelolanya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) 12 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1111. Terkelolanya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
1112. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00
1113. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan) 0 0 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00
1114. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) 0 0 3 45000000.00 3 45000000.00 3 45000000.00 3 45000000.00 3 45000000.00
1115. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
1116. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1117. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 0 1 462680000.00 0 0.00 0 0.00 1 462680000.00 0 0.00
1118. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) 12 0 3 200000000.00 3 202000000.00 3 200000000.00 3 202000000.00 3 204020000.00
1119. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana (%) 100 0 75 1339325123.00 75 1758667442.00 75 1769323764.00 75 1312284082.00 75 1779678404.00
1120. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penyelesaian Kegiatan Pasca Bencana Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga) 0 0 3 1049325123.00 3 1468667442.00 3 1519323764.00 3 1072284082.00 3 1479578404.00
1121. Terlaksananya Penyelesaian Kegiatan Pasca Bencana Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan) 1 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1122. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan) 1 0 2 1029325123.00 2 1448667442.00 2 1499323764.00 2 1052284082.00 2 1459578404.00
1123. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga) 0 0 3 20000000.00 3 20000000.00 3 20000000.00 3 20000000.00 3 20000000.00
1124. Terlatihnya SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang) 150 0 30 150000000.00 30 150000000.00 40 160000000.00 40 160000000.00 40 160000000.00
1125. Terlatihnya SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang) 0 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
1126. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang) 0 0 20 50000000.00 20 50000000.00 20 50000000.00 20 50000000.00 20 50000000.00
1127. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang) 150 0 30 100000000.00 30 100000000.00 40 110000000.00 40 110000000.00 40 110000000.00
1128. Tersusunnya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen) 0 0 1 110000000.00 1 110000000.00 1 60000000.00 1 50000000.00 1 110100000.00
1129. Tersusunnya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00
1130. Tersusunnya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
1131. Tersusunnya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1132. Tersusunnya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1133. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 0 0.00 0 0.00 1 50000000.00
1134. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 0 0.00 1 10000000.00
1135. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1136. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 0 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00
1137. Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10100000.00
1138. Tersusunnya Laporan Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan) 0 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
1139. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan) 0 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
1140. Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%) 100 0 75 570000000.00 75 570000000.00 75 570000000.00 75 570000000.00 75 570000000.00
1141. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terkelolanya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen) 0 0 2 570000000.00 2 570000000.00 2 570000000.00 2 570000000.00 2 570000000.00
1142. Terkelolanya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) 160 0 400 0.00 400 0.00 400 0.00 400 0.00 400 0.00
1143. Terkelolanya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) 4 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
1144. Terkelolanya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1145. Terkelolanya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1146. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1147. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen) 0 0 2 150000000.00 2 150000000.00 2 150000000.00 2 150000000.00 2 150000000.00
1148. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) 4 0 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00
1149. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang) 160 0 400 300000000.00 400 300000000.00 400 300000000.00 400 300000000.00 400 300000000.00
1150. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan) 0 0 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00
1151. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Meningkatnya layanan Pencegahan Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%) 100 0 62 680000000.00 75 680000000.00 81 680000000.00 93 680000000.00 100 680000000.00
1152. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Bencana Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) 0 0 4 460000000.00 4 460000000.00 4 460000000.00 4 460000000.00 4 460000000.00
1153. Tersusunnya Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Bencana Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1154. Tersusunnya Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Bencana jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1155. Tersusunnya Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1156. Tersusunnya Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Bencana Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1157. Tersusunnya Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Bencana Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1158. Tersusunnya Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Bencana Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1159. Tersusunnya Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Bencana Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1160. Tersusunnya Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Bencana Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 15 0.00 15 0.00 15 0.00 15 0.00 15 0.00
1161. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1162. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1163. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 1 260000000.00 1 260000000.00 1 260000000.00 1 260000000.00 1 260000000.00
1164. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) 0 0 4 60000000.00 4 60000000.00 4 60000000.00 4 60000000.00 4 60000000.00
1165. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1166. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1167. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1168. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) 0 0 15 80000000.00 15 80000000.00 15 80000000.00 15 80000000.00 15 80000000.00
1169. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1170. Investigasi Kejadian Kebakaran Tersusunnya Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1171. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1172. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Terlatihnya Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 25 210000000.00 25 210000000.00 25 210000000.00 25 210000000.00 25 210000000.00
1173. Terlatihnya Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) 200 0 400 0.00 400 0.00 400 0.00 400 0.00 400 0.00
1174. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) 200 0 400 200000000.00 400 200000000.00 400 200000000.00 400 200000000.00 400 200000000.00
1175. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan) 0 0 25 10000000.00 25 10000000.00 25 10000000.00 25 10000000.00 25 10000000.00
1176. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%) 100 0 62 150000000.00 75 150000000.00 81 150000000.00 93 150000000.00 100 150000000.00
1177. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit) 0 0 300 100000000.00 300 100000000.00 300 100000000.00 300 100000000.00 300 100000000.00
1178. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit) 0 0 300 100000000.00 300 100000000.00 300 100000000.00 300 100000000.00 300 100000000.00
1179. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) 0 0 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00
1180. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) 0 0 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00
1181. Dinas Sosial PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 50 0 62 3479197267.00 65 3481550721.00 71 3485472797.00 75 3765542520.00 81 3780167860.00
1182. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase meningkatnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 3 45000000.00 3 45000000.00 3 45000000.00 3 45000000.00 3 45000000.00
1183. Persentase meningkatnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1184. Persentase meningkatnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1185. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 3 15000000.00 3 15000000.00 3 15000000.00 3 15000000.00 3 15000000.00
1186. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 2 0 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00
1187. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 0 0 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00
1188. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 1 2250997447.00 1 2267542426.00 1 2284087407.00 1 2300632388.00 1 2317177370.00
1189. Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1190. Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 12 0 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00
1191. Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 29 0 34 0.00 34 0.00 34 0.00 34 0.00 34 0.00
1192. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 29 0 34 2205997447.00 34 2222542426.00 34 2239087407.00 34 2255632388.00 34 2272177370.00
1193. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00
1194. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
1195. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 12 0 12 15000000.00 12 15000000.00 12 15000000.00 12 15000000.00 12 15000000.00
1196. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2 0 2 420474000.00 2 478184000.00 2 465561094.00 2 512847294.00 2 512847294.00
1197. Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 0 0 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00
1198. Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 30 0 30 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
1199. Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1200. Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1201. Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 3 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1202. Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1203. Persentase terselenggaranya Administrasi Umum Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1204. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1205. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 2 0 2 85000000.00 2 85571500.00 2 85571500.00 2 85571500.00 2 85571500.00
1206. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1207. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 3 0 4 40000000.00 4 40000000.00 4 40000000.00 4 40000000.00 4 40000000.00
1208. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2 0 2 20000000.00 2 20000000.00 2 20000000.00 2 20000000.00 2 20000000.00
1209. Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1210. Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 0 0 12 50000000.00 12 50000000.00 12 50000000.00 12 50000000.00 12 50000000.00
1211. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 30 0 30 205474000.00 50 262612500.00 50 249989594.00 50 297275794.00 50 297275794.00
1212. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentasi Meningkatanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 3 0 3 342725820.00 3 325824295.00 3 325824295.00 3 325824295.00 3 325824295.00
1213. Presentasi Meningkatanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 0 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00
1214. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 3 0 3 95000000.00 3 95000000.00 3 95000000.00 3 95000000.00 3 95000000.00
1215. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 0 12 247725820.00 12 230824295.00 12 230824295.00 12 230824295.00 12 230824295.00
1216. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Meningkatnya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 10 0 20 420000000.00 20 365000000.00 20 365000000.00 20 581238542.00 20 579318900.00
1217. Presentase Meningkatnya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1218. Presentase Meningkatnya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 0 15 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1219. Presentase Meningkatnya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 3 0.00 3 0.00
1220. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 0 1 55000000.00 1 55000000.00 1 55000000.00 1 55000000.00 1 55000000.00
1221. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 10 0 20 250000000.00 20 200000000.00 20 200000000.00 20 274179596.00 20 272259954.00
1222. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 0 15 15000000.00 10 10000000.00 10 10000000.00 10 10000000.00 10 10000000.00
1223. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00 3 242058946.00 3 242058946.00
1224. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Persentase SDM Kesehjateraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%) 100 0 100 596572926.00 100 603764451.00 100 614565161.00 100 806331459.00 100 814456354.00
1225. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase KAT yang berdaya Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) 0 0 55 91572926.00 60 93764451.00 65 94565161.00 70 213331459.00 75 213456354.00
1226. Persentase KAT yang berdaya Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) 0 0 55 0.00 60 0.00 65 0.00 70 0.00 75 0.00
1227. Persentase KAT yang berdaya Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota (Lokasi) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1228. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) 0 0 55 35000000.00 60 36000000.00 65 36000000.00 70 80000000.00 75 80000000.00
1229. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) 0 0 55 35000000.00 60 36000000.00 65 36000000.00 70 80000000.00 75 80000000.00
1230. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota (Lokasi) 0 0 2 21572926.00 2 21764451.00 2 22565161.00 2 53331459.00 2 53456354.00
1231. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersenggaranya Pengumpulan Sumbangan Cakupan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen) 0 0 1 15000000.00 1 16000000.00 1 17000000.00 1 18000000.00 1 19000000.00
1232. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen) 0 0 1 15000000.00 1 16000000.00 1 17000000.00 1 18000000.00 1 19000000.00
1233. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas PSKS Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) 0 0 120 490000000.00 120 494000000.00 120 503000000.00 120 575000000.00 120 582000000.00
1234. Meningkatnya Kapasitas PSKS Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 0 0 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00
1235. Meningkatnya Kapasitas PSKS Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang) 0 0 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1200 0.00 1200 0.00
1236. Meningkatnya Kapasitas PSKS Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) 0 0 120 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00
1237. Meningkatnya Kapasitas PSKS Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang) 0 0 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00
1238. Meningkatnya Kapasitas PSKS Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1239. #VALUE! Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) 0 0 120 75000000.00 120 76000000.00 120 77000000.00 120 78000000.00 120 79000000.00
1240. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 0 0 3 40000000.00 4 40000000.00 5 40000000.00 6 45000000.00 7 46000000.00
1241. Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang) 0 0 5 70000000.00 5 71000000.00 5 72000000.00 5 77000000.00 5 78000000.00
1242. Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang) 0 0 1000 130000000.00 1000 131000000.00 1000 137000000.00 1200 170000000.00 1200 172000000.00
1243. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) 0 0 120 75000000.00 120 75000000.00 120 75000000.00 120 85000000.00 120 86000000.00
1244. Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang) 0 0 8 100000000.00 8 101000000.00 8 102000000.00 8 120000000.00 8 121000000.00
1245. Dinas Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Persentase Kelompok Rentan yang direhabilitasi (%) 100 0 100 779651398.00 100 782651398.00 100 791952108.00 100 985188406.00 100 989409619.00
1246. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 15 423739930.00 15 425239930.00 15 430239930.00 15 581739930.00 15 585961143.00
1247. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
1248. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 100 0.00 100 0.00
1249. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 25 0.00 25 0.00 25 0.00 25 0.00 25 0.00
1250. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
1251. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1252. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1253. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 15 0.00 15 0.00 15 0.00 15 0.00 15 0.00
1254. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
1255. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 150 0.00 155 0.00 160 0.00 200 0.00 220 0.00
1256. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang) 0 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
1257. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 30 0.00 30 0.00 30 0.00 75 0.00 75 0.00
1258. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
1259. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00
1260. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gepeng di luar panti Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00
1261. #VALUE! Penyediaan Permakanan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 150 63116194.00 155 64616194.00 160 69616194.00 200 119616194.00 220 125616194.00
1262. Penyediaan Sandang Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 30 35286355.00 30 35286355.00 30 35286355.00 75 85286355.00 75 83382672.00
1263. Penyediaan Alat Bantu Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 31757777.00 20 31757777.00 20 31757777.00 100 83257777.00 100 83382672.00
1264. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 15 10586640.00 15 10586640.00 15 10586640.00 15 10586640.00 15 10586640.00
1265. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 30 38851179.00 30 38851179.00 30 38851179.00 30 38851179.00 30 38851179.00
1266. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 30 45917137.00 30 45917137.00 30 45917137.00 30 45917137.00 30 45917137.00
1267. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 24730807.00 20 24730807.00 20 24730807.00 20 24730807.00 20 24730807.00
1268. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 25 28271344.00 25 28271344.00 25 28271344.00 25 28271344.00 25 28271344.00
1269. Pemberian Layanan Kedaruratan Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 10 17669817.00 10 17669817.00 10 17669817.00 10 17669817.00 10 17669817.00
1270. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 10 10586640.00 10 10586640.00 10 10586640.00 10 10586640.00 10 10586640.00
1271. Pemberian Layanan Rujukan Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 15 14149591.00 15 14149591.00 15 14149591.00 15 14149591.00 15 14149591.00
1272. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 21224392.00 50 21224392.00 50 21224392.00 50 21224392.00 50 21224392.00
1273. Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 14149591.00 20 14149591.00 20 14149591.00 20 14149591.00 20 14149591.00
1274. Penyediaan Perbekalan Kesehatan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 24836891.00 20 24836891.00 20 24836891.00 20 24836891.00 20 24836891.00
1275. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang) 0 0 50 42605576.00 50 42605576.00 50 42605576.00 50 42605576.00 50 42605576.00
1276. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 355911468.00 1 357411468.00 1 361712178.00 1 403448476.00 1 403448476.00
1277. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0.00 15 0.00 15 0.00 15 0.00 15 0.00
1278. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
1279. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
1280. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 0.00 20 0.00 25 0.00 35 0.00 35 0.00
1281. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
1282. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 15 0.00 15 0.00 15 0.00 15 0.00 15 0.00
1283. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1284. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1285. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
1286. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 100 0.00 100 0.00
1287. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00
1288. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 150 0.00 150 0.00
1289. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00
1290. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00
1291. Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS lainnya (non HIV/AIDS & NAPZA) di luar panti sosial. Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang) 0 0 40 0.00 40 0.00 40 0.00 40 0.00 40 0.00
1292. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 24839684.00 50 24839684.00 50 24839684.00 50 24839684.00 50 24839684.00
1293. Pemberian Layanan Kedaruratan Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 15 14169834.00 15 14169834.00 15 14169834.00 15 14169834.00 15 14169834.00
1294. Penyediaan Permakanan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 28271344.00 50 29771344.00 50 31771344.00 100 52371344.00 100 52371344.00
1295. Penyediaan Sandang Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 100 21203191.00 100 21203191.00 100 21203191.00 150 31703191.00 150 31703191.00
1296. Penyediaan Alat Bantu Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 17669817.00 20 17669817.00 25 19169817.00 35 29769817.00 35 29769817.00
1297. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 17669817.00 50 17669817.00 50 17669817.00 50 17669817.00 50 17669817.00
1298. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 30 27271344.00 30 27271344.00 30 27271344.00 30 27271344.00 30 27271344.00
1299. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 30 35339634.00 30 35339634.00 30 35339634.00 30 35339634.00 30 35339634.00
1300. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 21203191.00 50 21203191.00 50 21203191.00 50 21203191.00 50 21203191.00
1301. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 17669817.00 20 17669817.00 20 17669817.00 20 17669817.00 20 17669817.00
1302. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 10 7067926.00 10 7067926.00 10 7067926.00 10 7067926.00 10 7067926.00
1303. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 10 7067926.00 10 7067926.00 10 7067926.00 10 7067926.00 10 7067926.00
1304. Pemberian Layanan Rujukan Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 14149591.00 15 14149591.00 15 14149591.00 15 14149591.00 15 14149591.00
1305. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 17669817.00 1 17669817.00 1 17669817.00 1 17669817.00 1 17669817.00
1306. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 30 38851179.00 30 38851179.00 30 39351179.00 30 39351179.00 30 39351179.00
1307. Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang) 0 0 40 45797355.00 40 45797355.00 40 46098066.00 40 46134364.00 40 46134364.00
1308. Dinas Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%) 0 0 0 1050467820.00 0 1053467819.00 0 1065768530.00 0 1256064828.00 0 1268093405.00
1309. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tersenggalaranya Pengelolaan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) 165007 0 9593 1050467820.00 12870 1053467819.00 11519 1065768530.00 12870 1256064828.00 16024 1268093405.00
1310. Tersenggalaranya Pengelolaan Fakir Miskin Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang) 0 0 50 0.00 55 0.00 60 0.00 65 0.00 70 0.00
1311. Tersenggalaranya Pengelolaan Fakir Miskin Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 700 0 200 0.00 210 0.00 212 0.00 250 0.00 252 0.00
1312. Tersenggalaranya Pengelolaan Fakir Miskin Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 150 0.00 155 0.00 160 0.00 165 0.00 170 0.00
1313. Tersenggalaranya Pengelolaan Fakir Miskin Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 100 0.00 150 0.00 155 0.00 160 0.00 165 0.00
1314. Tersenggalaranya Pengelolaan Fakir Miskin Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan) 0 0 15 0.00 20 0.00 25 0.00 30 0.00 35 0.00
1315. #VALUE! Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) 165007 0 9593 262616955.00 12870 263083788.00 11519 265344910.00 12870 314008707.00 16024 316039931.00
1316. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 700 0 200 210093564.00 210 210790397.00 212 214431484.00 250 251237362.00 252 256765628.00
1317. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 100 157570173.00 150 158022006.00 155 159518057.00 160 188405522.00 165 189623960.00
1318. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan) 0 0 15 105046782.00 20 105390615.00 25 106104631.00 30 125603483.00 35 126415972.00
1319. Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 150 210093564.00 155 210790397.00 160 214264817.00 165 251207362.00 170 252831946.00
1320. Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang) 0 0 50 105046782.00 55 105390615.00 60 106104631.00 65 125602392.00 70 126415968.00
1321. Dinas Sosial PROGRAM PENANGANAN BENCANA Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%) 0 0 0 719880782.00 0 722880782.00 0 733681493.00 0 925447792.00 0 933572685.00
1322. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 479000000.00 50 482000000.00 50 488000000.00 50 630000000.00 50 634000000.00
1323. terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 150 0.00 150 0.00
1324. terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 60 0.00 60 0.00
1325. terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 250 0.00 250 0.00 250 0.00 400 0.00 400 0.00
1326. terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 0.00 150 0.00 150 0.00 150 0.00 150 0.00
1327. #VALUE! Penyediaan Makanan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 250 175000000.00 250 176000000.00 250 177000000.00 400 235500000.00 400 236000000.00
1328. Penyediaan Sandang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 100 129000000.00 100 130000000.00 100 131000000.00 150 189500000.00 150 190000000.00
1329. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 50000000.00 50 51000000.00 50 52000000.00 60 60000000.00 60 61000000.00
1330. Pelayanan Dukungan Psikososial Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 50 45000000.00 50 45000000.00 50 47000000.00 50 55000000.00 50 56000000.00
1331. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 0 80000000.00 150 80000000.00 150 81000000.00 150 90000000.00 150 91000000.00
1332. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung) 0 0 1 240880782.00 1 240880782.00 1 245681493.00 1 295447792.00 1 299572685.00
1333. terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
1334. terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang) 0 0 60 0.00 60 0.00 60 0.00 120 0.00 120 0.00
1335. terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang) 0 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
1336. terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1337. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung) 0 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 41000000.00 1 45000000.00 1 46000000.00
1338. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 20 30000000.00 20 30000000.00 20 31000000.00 20 35000000.00 20 36000000.00
1339. Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang) 0 0 10 50000000.00 10 50000000.00 10 51000000.00 10 55000000.00 10 56000000.00
1340. Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang) 0 0 20 60000000.00 20 60000000.00 20 61000000.00 20 70000000.00 20 71000000.00
1341. Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang) 0 0 60 60880782.00 60 60880782.00 60 61681493.00 120 90447792.00 120 90572685.00
1342. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 0 0 61 2881472911.00 65 2896756829.00 69 2907040746.00 74 2917324666.00 79 2927608582.00
1343. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dan tersedia serta memenuhi standar teknis Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 37000000.00 1 37000000.00 1 37000000.00 1 37000000.00 1 37000000.00
1344. Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dan tersedia serta memenuhi standar teknis Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1345. Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dan tersedia serta memenuhi standar teknis Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1346. Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dan tersedia serta memenuhi standar teknis Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1347. Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dan tersedia serta memenuhi standar teknis Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1348. Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dan tersedia serta memenuhi standar teknis Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1349. Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dan tersedia serta memenuhi standar teknis Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1350. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3 0 3 2000000.00 3 2000000.00 3 2000000.00 3 2000000.00 3 2000000.00
1351. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1352. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00
1353. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1354. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 2 0 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00
1355. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1356. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 0 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00
1357. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 4 1423472911.00 4 1433756829.00 4 1444040746.00 4 1454324666.00 4 1464608582.00
1358. Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1359. Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1360. Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1361. Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00
1362. Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1363. Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 2 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1364. Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 18 0 27 0.00 27 0.00 27 0.00 27 0.00 27 0.00
1365. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 18 0 27 1381472911.00 27 1391756829.00 27 1402040746.00 27 1412324666.00 27 1422608582.00
1366. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1367. Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 0 0 12 6000000.00 12 6000000.00 12 6000000.00 12 6000000.00 12 6000000.00
1368. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 0 0 4 5000000.00 4 5000000.00 4 5000000.00 4 5000000.00 4 5000000.00
1369. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00
1370. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 0 0 4 5000000.00 4 5000000.00 4 5000000.00 4 5000000.00 4 5000000.00
1371. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 2 0 4 8000000.00 4 8000000.00 4 8000000.00 4 8000000.00 4 8000000.00
1372. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 4 8000000.00 4 8000000.00 4 8000000.00 4 8000000.00 4 8000000.00
1373. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 37000000.00 1 37000000.00 1 37000000.00 1 37000000.00 1 37000000.00
1374. Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1375. Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1376. Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1377. Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1378. Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1379. Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1380. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00
1381. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1382. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 2 6000000.00 2 6000000.00 2 6000000.00 2 6000000.00 2 6000000.00
1383. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1384. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 4 6000000.00 4 6000000.00 4 6000000.00 4 6000000.00 4 6000000.00
1385. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1386. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1387. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 2 67000000.00 2 67000000.00 2 67000000.00 2 67000000.00 2 67000000.00
1388. Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1389. Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00
1390. Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1391. Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1392. Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1393. Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1394. Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1395. Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00
1396. Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1397. Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1398. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1399. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 8000000.00 1 8000000.00 1 8000000.00 1 8000000.00 1 8000000.00
1400. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1401. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1402. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 6 6000000.00 6 6000000.00 6 6000000.00 6 6000000.00 6 6000000.00
1403. Pemulangan Pegawai yang Pensiun Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1404. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 0 0 1 6000000.00 1 6000000.00 1 6000000.00 1 6000000.00 1 6000000.00
1405. Pemindahan Tugas ASN Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 0 0 2 6000000.00 2 6000000.00 2 6000000.00 2 6000000.00 2 6000000.00
1406. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 9 9000000.00 9 9000000.00 9 9000000.00 9 9000000.00 9 9000000.00
1407. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 2 6000000.00 2 6000000.00 2 6000000.00 2 6000000.00 2 6000000.00
1408. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 0 0 2 6000000.00 2 6000000.00 2 6000000.00 2 6000000.00 2 6000000.00
1409. Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 0 20 157000000.00 20 157000000.00 20 157000000.00 20 157000000.00 20 157000000.00
1410. Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1411. Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1412. Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1413. Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 54 0 16 0.00 16 0.00 16 0.00 16 0.00 16 0.00
1414. Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1415. Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1416. Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1417. Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1418. Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1419. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1420. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
1421. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1422. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1423. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
1424. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 0 0 20 17000000.00 20 17000000.00 20 17000000.00 20 17000000.00 20 17000000.00
1425. Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 0 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
1426. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 54 0 16 50000000.00 16 50000000.00 16 50000000.00 16 50000000.00 16 50000000.00
1427. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1428. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1429. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 460000000.00 1 460000000.00 1 460000000.00 1 460000000.00 1 460000000.00
1430. Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1431. Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1432. Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1433. Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1434. Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1435. Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1436. Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1437. Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1438. Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1439. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1440. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00
1441. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 4 25000000.00 4 25000000.00 4 25000000.00 4 25000000.00 4 25000000.00
1442. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00
1443. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00
1444. Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00
1445. Pengadaan Aset Tak Berwujud Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1446. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00
1447. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1448. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1449. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 0 0 12 260000000.00 12 265000000.00 12 265000000.00 12 265000000.00 12 265000000.00
1450. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00
1451. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00
1452. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 0 0 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00
1453. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 0 0 12 10000000.00 12 10000000.00 12 10000000.00 12 10000000.00 12 10000000.00
1454. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 0 0 12 40000000.00 12 40000000.00 12 40000000.00 12 40000000.00 12 40000000.00
1455. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 12 10000000.00 12 10000000.00 12 10000000.00 12 10000000.00 12 10000000.00
1456. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 12 200000000.00 12 205000000.00 12 205000000.00 12 205000000.00 12 205000000.00
1457. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Unit Barang Milik Daerah Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 5 440000000.00 5 440000000.00 5 440000000.00 5 440000000.00 5 440000000.00
1458. Terpeliharanya Unit Barang Milik Daerah Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1459. Terpeliharanya Unit Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1460. Terpeliharanya Unit Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1461. Terpeliharanya Unit Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 11 0 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00
1462. Terpeliharanya Unit Barang Milik Daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00
1463. Terpeliharanya Unit Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 3 0 14 0.00 14 0.00 14 0.00 14 0.00 14 0.00
1464. Terpeliharanya Unit Barang Milik Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1465. Terpeliharanya Unit Barang Milik Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1466. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 11 0 6 80000000.00 6 80000000.00 6 80000000.00 6 80000000.00 6 80000000.00
1467. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 5 60000000.00 5 60000000.00 5 60000000.00 5 60000000.00 5 60000000.00
1468. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 5 30000000.00 5 30000000.00 5 30000000.00 5 30000000.00 5 30000000.00
1469. Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 1 30000000.00 1 30000000.00 0 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
1470. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 3 0 14 30000000.00 14 30000000.00 14 30000000.00 14 30000000.00 14 30000000.00
1471. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
1472. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00
1473. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00
1474. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 2 60000000.00 2 60000000.00 2 60000000.00 2 60000000.00 2 60000000.00
1475. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Meningkatnya pengelolaan Informasi Tenaga Kerja Persentase Perusahaan yang Memberikan Data Pendukung Dokumen RTK (%) 0 0 16 100000000.00 32 35000000.00 49 35000000.00 65 35000000.00 81 35000000.00
1476. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen) 0 0 1 100000000.00 0 35000000.00 0 35000000.00 0 35000000.00 0 35000000.00
1477. Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang) 0 0 10 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
1478. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen) 0 0 1 75000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1479. Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang) 0 0 10 25000000.00 20 35000000.00 20 35000000.00 20 35000000.00 20 35000000.00
1480. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja yang Memperoleh Pelatihan Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Memperoleh Pelatihan (%) 55 0 60 1500000000.00 72 1500000000.00 83 1500000000.00 93 1500000000.00 100 1500000000.00
1481. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Terlatihnya Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan) 0 0 1 1350000000.00 1 1350000000.00 1 1350000000.00 1 1350000000.00 1 1350000000.00
1482. Terlatihnya Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1483. Terlatihnya Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit) 44 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1484. Terlatihnya Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Lembaga) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1485. Terlatihnya Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang) 0 0 32 0.00 32 0.00 32 0.00 32 0.00 32 0.00
1486. Terlatihnya Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) 96 0 64 0.00 64 0.00 64 0.00 64 0.00 64 0.00
1487. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) 96 0 64 1147140000.00 64 1147140000.00 64 1147140000.00 64 1147140000.00 64 1147140000.00
1488. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga) 0 0 2 20000000.00 2 20000000.00 2 20000000.00 2 20000000.00 2 20000000.00
1489. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit) 44 0 4 50000000.00 4 50000000.00 4 50000000.00 4 50000000.00 4 50000000.00
1490. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang) 0 0 32 50000000.00 32 50000000.00 32 50000000.00 32 50000000.00 32 50000000.00
1491. Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tersedianya Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Lembaga) 0 0 1 62860000.00 1 62860000.00 1 62860000.00 1 62860000.00 1 62860000.00
1492. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1493. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terkelolanya Pembinaan Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga) 0 0 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00
1494. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga) 0 0 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00
1495. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Tersedianya Pendaftaran dan Perizinan bagi Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan) 0 0 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00
1496. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan) 0 0 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00
1497. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Tersedianya Dokumen Hasil Konsultasi ke perusahaan kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan) 0 0 4 35000000.00 4 35000000.00 4 35000000.00 4 35000000.00 4 35000000.00
1498. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan) 0 0 4 35000000.00 4 35000000.00 4 35000000.00 4 35000000.00 4 35000000.00
1499. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen) 0 0 1 35000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00
1500. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen) 0 0 1 35000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00
1501. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Meningkatnya Penempatan Pencari Kerja Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%) 4 0 8 955420000.00 13 943712105.00 17 956161833.00 21 968601555.00 26 981051281.00
1502. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Laporan Penempatan Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang) 0 0 30 350420000.00 30 350420000.00 30 351161833.00 30 363601555.00 30 376051281.00
1503. Tersedianya Laporan Penempatan Pencari Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1504. Tersedianya Laporan Penempatan Pencari Kerja Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang) 0 0 15 0.00 20 0.00 25 0.00 30 0.00 35 0.00
1505. Tersedianya Laporan Penempatan Pencari Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) 0 0 30 0.00 35 0.00 40 0.00 40 0.00 50 0.00
1506. Tersedianya Laporan Penempatan Pencari Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1507. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja) Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang) 0 0 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00
1508. Pelayanan antar Kerja Terwujudnya Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang) 0 0 3 30000000.00 3 30000000.00 3 30000000.00 3 30000000.00 3 30000000.00
1509. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang) 0 0 30 30000000.00 30 30000000.00 30 30000000.00 30 30000000.00 30 30000000.00
1510. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang) 0 0 15 25000000.00 20 25000000.00 25 25000000.00 30 25000000.00 35 25000000.00
1511. Perluasan Kesempatan Kerja Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) 0 0 30 235420000.00 35 235420000.00 40 236161833.00 40 248601555.00 50 261051281.00
1512. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga) 0 0 1 60000000.00 2 60000000.00 3 60000000.00 4 60000000.00 5 60000000.00
1513. Tersedianya Dokumen Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1514. Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga) 0 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
1515. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga) 0 0 1 30000000.00 2 30000000.00 3 30000000.00 4 30000000.00 5 30000000.00
1516. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tersedianya Informasi Pasar Kerja yang Tersedia Sesuai Kebutuhan Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen) 0 0 1 415000000.00 1 415000000.00 1 415000000.00 1 415000000.00 1 415000000.00
1517. Tersedianya Informasi Pasar Kerja yang Tersedia Sesuai Kebutuhan Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang) 0 0 1500 0.00 1600 0.00 1700 0.00 1800 0.00 1800 0.00
1518. Tersedianya Informasi Pasar Kerja yang Tersedia Sesuai Kebutuhan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang) 0 0 300 0.00 350 0.00 350 0.00 450 0.00 500 0.00
1519. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen) 0 0 1 45000000.00 1 45000000.00 1 45000000.00 1 45000000.00 1 45000000.00
1520. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang) 0 0 1500 250000000.00 1600 250000000.00 1700 250000000.00 1800 250000000.00 1800 250000000.00
1521. Job Fair/Bursa Kerja Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang) 0 0 300 120000000.00 350 120000000.00 350 120000000.00 450 120000000.00 500 120000000.00
1522. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Data CPMI/PMI yang Dilindungi, Dilayani dan Diberdayakan Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang) 0 0 30 130000000.00 30 118292105.00 30 130000000.00 30 130000000.00 30 130000000.00
1523. Tersedianya Data CPMI/PMI yang Dilindungi, Dilayani dan Diberdayakan Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1524. Tersedianya Data CPMI/PMI yang Dilindungi, Dilayani dan Diberdayakan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang) 0 0 30 0.00 30 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
1525. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang) 0 0 30 50000000.00 30 50000000.00 30 50000000.00 30 50000000.00 30 50000000.00
1526. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang) 0 0 10 30000000.00 10 30000000.00 10 30000000.00 10 30000000.00 10 30000000.00
1527. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang) 0 0 30 50000000.00 30 38292105.00 50 50000000.00 50 50000000.00 50 50000000.00
1528. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak bagi tenaga kerja Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). (%) 7 0 16 425000000.00 32 430000000.00 49 430000000.00 65 430000000.00 81 430000000.00
1529. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya data Perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan) 0 0 1 195000000.00 1 195000000.00 1 195000000.00 1 195000000.00 1 195000000.00
1530. Tersedianya data Perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan) 0 0 30 0.00 40 0.00 50 0.00 60 0.00 70 0.00
1531. Tersedianya data Perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1532. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan) 0 0 30 50000000.00 40 50000000.00 50 50000000.00 60 50000000.00 70 50000000.00
1533. Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan) 0 0 2 25000000.00 2 25000000.00 2 25000000.00 2 25000000.00 2 25000000.00
1534. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan) 0 0 1 120000000.00 1 120000000.00 1 120000000.00 1 120000000.00 1 120000000.00
1535. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja) 0 0 5 230000000.00 5 235000000.00 5 235000000.00 5 235000000.00 5 235000000.00
1536. Terfasilitasinya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1537. Terfasilitasinya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1538. Terfasilitasinya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) 0 0 10 0.00 15 0.00 20 0.00 25 0.00 30 0.00
1539. Terfasilitasinya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang) 0 0 3000 0.00 3000 0.00 3000 0.00 3000 0.00 3000 0.00
1540. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) 0 0 10 30000000.00 15 35000000.00 20 35000000.00 25 35000000.00 30 35000000.00
1541. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara) 0 0 10 20000000.00 10 20000000.00 10 20000000.00 10 20000000.00 10 20000000.00
1542. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja) 0 0 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00
1543. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
1544. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang) 0 0 3000 60000000.00 3000 60000000.00 3000 60000000.00 3000 60000000.00 3000 60000000.00
1545. PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan (%) 0 0 100 648342381.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1546. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Tersedianya Tanah/Lahan Transmigrasi Yang di Cadangkan Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen) 0 0 1 648342381.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1547. Tersedianya Tanah/Lahan Transmigrasi Yang di Cadangkan Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen) 0 0 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1548. Tersedianya Tanah/Lahan Transmigrasi Yang di Cadangkan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi) 0 0 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1549. Tersedianya Tanah/Lahan Transmigrasi Yang di Cadangkan Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar) 0 0 2300 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1550. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen) 0 0 1 300000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1551. Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi) 0 0 1 20000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1552. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Hektar) 0 0 2300 100000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1553. Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen) 0 0 2 228342381.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1554. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase kawasan transmigrasi yang terpenuhi fasilitas sesuai standar minimum (%) 0 0 0 0.00 74 727500000.00 83 727500000.00 91 727500000.00 100 727500000.00
1555. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran (Paket) 0 0 0 0.00 0 727500000.00 0 727500000.00 50 727500000.00 0 727500000.00
1556. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi) 0 0 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00
1557. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 120 0.00 0 0.00
1558. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang) 0 0 0 0.00 0 0.00 120 0.00 0 0.00 0 0.00
1559. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 50 0.00 0 0.00 0 0.00
1560. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 0.00 0 0.00
1561. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 0.00 0 0.00
1562. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK) 0 0 0 0.00 50 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1563. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 50 0.00 0 0.00 0 0.00
1564. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 0.00 0 0.00
1565. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1566. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi) 0 0 0 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1567. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen) 0 0 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1568. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 0.00 0 0.00
1569. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 0.00 0 0.00
1570. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 0.00 0 0.00
1571. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 0.00 0 0.00
1572. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 0.00 0 0.00
1573. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa) (Orang) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 120 0.00 0 0.00
1574. Terkelolanya Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga) 0 0 0 0.00 50 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1575. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 0 0.00 1 632500000.00 1 647500000.00 1 439500000.00 1 707500000.00
1576. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen) 0 0 0 0.00 1 50000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1577. Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga) 0 0 0 0.00 50 20000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1578. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 40000000.00 0 0.00
1579. Penyuluhan Transmigrasi Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 13000000.00 0 0.00
1580. Pelatihan Transmigrasi Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 120 50000000.00 0 0.00
1581. Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 15000000.00 0 0.00
1582. Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK) 0 0 0 0.00 50 10000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1583. Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi) 0 0 0 0.00 0 0.00 1 20000000.00 0 0.00 0 0.00
1584. Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang) 0 0 0 0.00 0 0.00 120 15000000.00 0 0.00 0 0.00
1585. Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 50 10000000.00 0 0.00 0 0.00
1586. Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 50 20000000.00 0 0.00 0 0.00
1587. Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik) Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik) Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 40000000.00 0 0.00
1588. Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 15000000.00 0 0.00
1589. Penampungan Kabupaten/Kota Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Kabupaten Daerah Asal Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 15000000.00 0 0.00
1590. Cek Kesehatan Calon Transmigran Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 20000000.00 0 0.00
1591. Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa) Terlaksananya Penyuluhan Transmigran Sebelum Berangkat (ke Tingkat Desa) Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa) (Orang) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 120 15000000.00 0 0.00
1592. Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi (KK) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 10000000.00 0 0.00
1593. Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku) Terlaksananya Pemberian Bantuan Permodalan Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran (Paket) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 40000000.00 0 0.00
1594. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi) 0 0 0 0.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 20000000.00
1595. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%) 0 0 100 500000000.00 100 500000000.00 100 500000000.00 100 500000000.00 100 500000000.00
1596. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Terkelolanya Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Permukiman Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga) 0 0 50 500000000.00 50 500000000.00 50 500000000.00 50 500000000.00 50 500000000.00
1597. Terkelolanya Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Permukiman Transmigrasi Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman) 0 0 1 0.00 1 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1598. Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga) 0 0 50 20000000.00 50 20000000.00 50 20000000.00 50 20000000.00 50 20000000.00
1599. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman) 0 0 1 480000000.00 1 480000000.00 2 480000000.00 2 480000000.00 2 480000000.00
1600. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 60 0 70 2358852085.00 72 2368965444.00 75 2379080474.00 80 2389194655.00 85 2399308825.00
1601. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 22000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1602. Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1603. Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1604. Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1605. Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1606. Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1607. Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1608. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3 0 3 7000000.00 3 5000000.00 3 5000000.00 3 5000000.00 3 5000000.00
1609. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00
1610. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 2 0 2 3000000.00 2 3000000.00 2 3000000.00 2 3000000.00 2 3000000.00
1611. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00
1612. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 2 0 2 3000000.00 2 3000000.00 2 3000000.00 2 3000000.00 2 3000000.00
1613. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 0 1 2000000.00 1 2000000.00 1 2000000.00 1 2000000.00 1 2000000.00
1614. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 1 0 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1000000.00
1615. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 1 1873886298.00 1 1869886298.00 1 1869886298.00 1 1869886298.00 1 1869886298.00
1616. Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 12 0 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00
1617. Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 20 0 25 0.00 30 0.00 35 0.00 40 0.00 45 0.00
1618. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 20 0 25 1858886298.00 30 1858886298.00 35 1858886298.00 40 1858886298.00 45 1858886298.00
1619. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 1 7000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1620. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 12 0 12 8000000.00 12 6000000.00 12 6000000.00 12 6000000.00 12 6000000.00
1621. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 12 0 12 3000000.00 12 3000000.00 12 3000000.00 12 3000000.00 12 3000000.00
1622. Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1623. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 0 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1000000.00
1624. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 12 0 12 2000000.00 12 2000000.00 12 2000000.00 12 2000000.00 12 2000000.00
1625. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 50 60000000.00 0 100000000.00 0 0.00 50 60000000.00 0 0.00
1626. Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 2 0.00 4 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00
1627. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 50 10000000.00 0 0.00 0 0.00 50 10000000.00 0 0.00
1628. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 2 50000000.00 4 100000000.00 0 0.00 2 50000000.00 0 0.00
1629. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 12 132965787.00 12 94079146.00 12 174194176.00 12 124308357.00 12 194422527.00
1630. Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1631. Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1632. Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1633. Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1634. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 2000000.00 1 2000000.00 1 2000000.00 1 2000000.00 1 2000000.00
1635. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 4 23000000.00 4 24000000.00 4 25000000.00 4 26000000.00 4 27000000.00
1636. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 4 15000000.00 4 16000000.00 4 17000000.00 4 18000000.00 4 19000000.00
1637. Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 12 15000000.00 12 16000000.00 12 17000000.00 12 18000000.00 12 19000000.00
1638. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 10 77965787.00 10 36079146.00 10 113194176.00 10 60308357.00 10 127422527.00
1639. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 4 20000000.00 4 35000000.00 4 35000000.00 4 35000000.00 4 35000000.00
1640. Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 2 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1641. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 4 5000000.00 4 5000000.00 4 5000000.00 4 5000000.00 4 5000000.00
1642. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 2 15000000.00 4 30000000.00 4 30000000.00 4 30000000.00 4 30000000.00
1643. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 0 12 150000000.00 12 150000000.00 12 180000000.00 12 180000000.00 12 180000000.00
1644. Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 0 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00
1645. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 0 12 30000000.00 12 30000000.00 12 30000000.00 12 30000000.00 12 30000000.00
1646. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 0 12 120000000.00 12 120000000.00 12 150000000.00 12 150000000.00 12 150000000.00
1647. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 97000000.00 2 97000000.00 2 97000000.00 1 97000000.00 1 97000000.00
1648. Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 4 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1649. Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1650. Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1651. Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 4 0 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00
1652. Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1653. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
1654. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 4 0 4 40000000.00 4 40000000.00 4 40000000.00 4 40000000.00 4 40000000.00
1655. Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 4 5000000.00 4 5000000.00 4 5000000.00 4 5000000.00 4 5000000.00
1656. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 4 0 6 12000000.00 6 12000000.00 6 12000000.00 6 12000000.00 6 12000000.00
1657. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
1658. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00 2 5000000.00
1659. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%) 0 0 35 686463117.00 45 694556313.00 55 702654016.00 65 710743413.00 75 718844877.00
1660. Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 50 0 51 0.00 51 0.00 51 0.00 51 0.00 51 0.00
1661. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Perangkat Daerah Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) 0 0 1 206463117.00 1 164556313.00 1 172654016.00 1 180743413.00 1 188844877.00
1662. Terpenuhinya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Perangkat Daerah jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 0 0 3 0.00 5 0.00 7 0.00 10 0.00 15 0.00
1663. Terpenuhinya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Perangkat Daerah jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 0 0 50 0.00 25 0.00 25 0.00 25 0.00 25 0.00
1664. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) 0 0 1 56463117.00 1 64556313.00 1 72654016.00 1 80743413.00 1 88844877.00
1665. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 0 0 3 50000000.00 5 50000000.00 7 50000000.00 10 50000000.00 15 50000000.00
1666. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 0 0 50 100000000.00 25 50000000.00 25 50000000.00 25 50000000.00 25 50000000.00
1667. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Teredukasinya masyarakat tentang Pemberdaayan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 0 0 3 380000000.00 3 430000000.00 3 430000000.00 3 430000000.00 3 430000000.00
1668. Teredukasinya masyarakat tentang Pemberdaayan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1669. Teredukasinya masyarakat tentang Pemberdaayan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) 0 0 280 0.00 320 0.00 320 0.00 320 0.00 320 0.00
1670. Teredukasinya masyarakat tentang Pemberdaayan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang) 0 0 150 0.00 180 0.00 180 0.00 180 0.00 180 0.00
1671. Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga) 0 0 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00
1672. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 0 0 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00
1673. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) 0 0 280 180000000.00 320 200000000.00 320 200000000.00 320 200000000.00 320 200000000.00
1674. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang) 0 0 150 100000000.00 180 130000000.00 180 130000000.00 180 130000000.00 180 130000000.00
1675. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terfasilitasinya peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 0 0 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00
1676. Terfasilitasinya peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 0 0 5 0.00 6 0.00 7 0.00 7 0.00 8 0.00
1677. pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 0 0 5 50000000.00 6 50000000.00 7 50000000.00 7 50000000.00 8 50000000.00
1678. monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) 0 0 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00
1679. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Meningkatnya Perlindungan Perempuan Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan (%) 100 0 100 233994384.00 100 236753108.00 100 239513369.00 100 242270798.00 100 245032341.00
1680. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan) 0 0 1 50000000.00 1 52758991.00 1 55519354.00 1 58276973.00 1 61038708.00
1681. Terselenggaranya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang) 50 0 50 0.00 60 0.00 60 0.00 60 0.00 60 0.00
1682. Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang) 50 0 50 30000000.00 60 32758991.00 60 35519354.00 60 38276973.00 60 41038708.00
1683. Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1684. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terselenggaranya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 9 0 5 100000000.00 5 100000000.00 5 100000000.00 5 100000000.00 5 100000000.00
1685. Terselenggaranya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 9 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1686. Terselenggaranya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1687. Terselenggaranya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 9 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1688. layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 9 0 5 24000000.00 5 24000000.00 5 24000000.00 5 24000000.00 5 24000000.00
1689. layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 2 0 1 44000000.00 1 44000000.00 1 44000000.00 1 44000000.00 1 44000000.00
1690. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 9 0 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00
1691. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) 9 0 5 12000000.00 5 12000000.00 5 12000000.00 5 12000000.00 5 12000000.00
1692. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang) 34 0 34 83994384.00 40 83994117.00 40 83994015.00 40 83993825.00 40 83993633.00
1693. Terselenggaranya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) 50 0 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00 30 0.00
1694. pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang) 34 0 34 30000000.00 40 30000000.00 40 30000000.00 40 30000000.00 40 30000000.00
1695. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) 50 0 30 53994384.00 30 53994117.00 30 53994015.00 30 53993825.00 30 53993633.00
1696. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Serta Perlindungan Perempuan dan Anak Persentase layanan PUSPAGA sesuai standar (%) 0 0 25 141274221.00 25 142943472.00 50 144610781.00 75 146277863.00 100 147947462.00
1697. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 61274221.00 1 62943472.00 1 64610781.00 1 66277863.00 1 67947462.00
1698. Terselenggaranya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1699. monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 11274221.00 1 12943472.00 1 14610781.00 1 16277863.00 1 17947462.00
1700. Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 0 0 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00
1701. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Layanan Bagi Keluarga Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 15 80000000.00 15 80000000.00 15 80000000.00 15 80000000.00 15 80000000.00
1702. Terselenggaranya Layanan Bagi Keluarga Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1703. Terselenggaranya Layanan Bagi Keluarga Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1704. layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00
1705. layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00
1706. layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 15 40000000.00 15 40000000.00 15 40000000.00 15 40000000.00 15 40000000.00
1707. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Meningkatnya Pengelolaan Data Gender dan Anak Persentase ketersediaan Data Gender dan Anak (%) 0 0 30 51164953.00 40 51768172.00 50 52371728.00 60 52974665.00 70 53578501.00
1708. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Data Gender dan Anak Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) 0 0 1 51164953.00 1 51768172.00 1 52371728.00 1 52974665.00 1 53578501.00
1709. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) 0 0 1 51164953.00 1 51768172.00 1 52371728.00 1 52974665.00 1 53578501.00
1710. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Persentase Capaian Indikator Penilaian Kabupaten Layak Anak (%) 41 0 50 200396065.00 54 202758675.00 58 205122601.00 62 207484102.00 66 209849126.00
1711. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 150500000.00 1 152767814.00 1 155131996.00 1 157493969.00 1 159859474.00
1712. Terlaksananya Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1713. Terlaksananya Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 13 0 14 0.00 14 0.00 14 0.00 14 0.00 14 0.00
1714. Terlaksananya Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 40 0.00 80 0.00 120 0.00 160 0.00 200 0.00
1715. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 13 0 14 100000000.00 14 102267814.00 14 103631996.00 14 104993969.00 14 107359474.00
1716. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) 0 0 40 10250000.00 80 10250000.00 120 10250000.00 160 10250000.00 200 10250000.00
1717. Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) 0 0 1 10250000.00 1 10250000.00 1 10250000.00 1 10250000.00 1 10250000.00
1718. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 31000000.00 1 32000000.00 1 32000000.00
1719. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terselenggranya Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 49896065.00 1 49990861.00 1 49990605.00 1 49990133.00 1 49989652.00
1720. Terselenggranya Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1721. Terselenggranya Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1722. Terselenggranya Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1723. Terselenggranya Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 0 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
1724. Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 0 0 50 10250000.00 50 10246998.00 50 10246914.00 50 10246759.00 50 10246601.00
1725. penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 10250000.00 1 10250000.00 1 10250000.00 1 10250000.00 1 10250000.00
1726. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 0 0 1 10250000.00 1 10250000.00 1 10250000.00 1 10250000.00 1 10250000.00
1727. monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 8898972.00 1 9000000.00 1 9000000.00 1 9000000.00 1 9000000.00
1728. pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) 0 0 1 10247093.00 1 10243863.00 1 10243691.00 1 10243374.00 1 10243051.00
1729. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatnya Pencegahan dan Perlindungan Khusus Anak Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani (%) 100 0 100 392264639.00 100 396889322.00 100 401516581.00 100 406139093.00 100 410768501.00
1730. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) 1 0 1 151264639.00 1 155889322.00 1 160516581.00 1 165139093.00 1 169768501.00
1731. Terselenggaranya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan) 1 0 3 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
1732. Terselenggaranya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan) 105 0 300 0.00 300 0.00 300 0.00 300 0.00 300 0.00
1733. Terselenggaranya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang) 0 0 60 0.00 65 0.00 70 0.00 75 0.00 80 0.00
1734. koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
1735. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan) 105 0 300 50000000.00 300 50000000.00 300 50000000.00 300 50000000.00 300 50000000.00
1736. Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang) 0 0 60 51264639.00 65 55889322.00 70 60516581.00 75 65139093.00 80 69768501.00
1737. Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan) 1 0 3 20000000.00 4 20000000.00 4 20000000.00 4 20000000.00 4 20000000.00
1738. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Layanan Rujukan Bagi Anak Korban Kekerasan Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 0 35 141000000.00 35 141000000.00 35 141000000.00 35 141000000.00 35 141000000.00
1739. Terselenggaranya Layanan Rujukan Bagi Anak Korban Kekerasan Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 0 35 0.00 35 0.00 35 0.00 35 0.00 35 0.00
1740. Terselenggaranya Layanan Rujukan Bagi Anak Korban Kekerasan Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 0 35 0.00 35 0.00 35 0.00 35 0.00 35 0.00
1741. Terselenggaranya Layanan Rujukan Bagi Anak Korban Kekerasan Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 0 35 0.00 35 0.00 35 0.00 35 0.00 35 0.00
1742. Terselenggaranya Layanan Rujukan Bagi Anak Korban Kekerasan Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 0 35 0.00 35 0.00 35 0.00 35 0.00 35 0.00
1743. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 0 35 50000000.00 35 50000000.00 35 50000000.00 35 50000000.00 35 50000000.00
1744. layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 0 35 24000000.00 35 24000000.00 35 24000000.00 35 24000000.00 35 24000000.00
1745. layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 0 35 44000000.00 35 44000000.00 35 44000000.00 35 44000000.00 35 44000000.00
1746. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 0 35 13000000.00 35 13000000.00 35 13000000.00 35 13000000.00 35 13000000.00
1747. layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) 31 0 35 10000000.00 35 10000000.00 35 10000000.00 35 10000000.00 35 10000000.00
1748. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Anak jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen) 2 0 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00
1749. Terselenggaranya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Anak jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1750. Terselenggaranya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Anak Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen) 6 0 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00
1751. Terselenggaranya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Anak Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1752. Terselenggaranya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Anak jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 42 0 42 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
1753. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen) 6 0 8 30000000.00 8 30000000.00 8 30000000.00 8 30000000.00 8 30000000.00
1754. koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen) 2 0 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00
1755. monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
1756. Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
1757. Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) 42 0 42 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
1758. Dinas Ketahanan Pangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 39 0 60 4366330674.00 60 4370771187.00 60 4375771187.00 65 4375771187.00 65 4375771187.00
1759. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 165000000.00 1 175000000.00 1 175000000.00 1 175000000.00 1 175000000.00
1760. Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1761. Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1762. Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1763. Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1764. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 0 5 85000000.00 5 95000000.00 5 95000000.00 5 95000000.00 5 95000000.00
1765. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1766. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1767. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1768. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1769. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 1 1489829529.00 1 1500771187.00 1 1500771187.00 1 1500771187.00 1 1500771187.00
1770. Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1771. Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 20 0 26 0.00 26 0.00 26 0.00 26 0.00 26 0.00
1772. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 20 0 26 1469829529.00 26 1480771187.00 26 1480771187.00 26 1480771187.00 26 1480771187.00
1773. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1774. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1775. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 110000000.00 1 90000000.00 1 90000000.00 1 90000000.00 1 90000000.00
1776. Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1777. Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1778. Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1779. Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1780. Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1781. Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1782. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1783. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1784. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 0 0 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00
1785. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00
1786. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 20000000.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1787. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1788. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1789. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 160000000.00 0 105000000.00 0 110000000.00 0 110000000.00 0 110000000.00
1790. Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1791. Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1792. Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1793. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00
1794. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 40000000.00 1 20000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00
1795. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 35000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1796. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 3 60000000.00 3 60000000.00 3 60000000.00 3 60000000.00 3 60000000.00
1797. Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 1 930000000.00 1 980000000.00 1 980000000.00 1 980000000.00 1 980000000.00
1798. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1799. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 14 0.00 14 0.00 14 0.00 14 0.00 14 0.00
1800. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1801. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1802. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1803. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1804. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1805. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1806. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1807. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1808. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 1 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00
1809. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1810. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 75000000.00 1 75000000.00 1 75000000.00 1 75000000.00 1 75000000.00
1811. Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00
1812. Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1813. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 14 600000000.00 14 650000000.00 14 650000000.00 14 650000000.00 14 650000000.00
1814. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1815. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 425000000.00 1 425000000.00 1 425000000.00 1 425000000.00 1 425000000.00
1816. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1817. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1818. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1819. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 6 0 5 0.00 5 0.00 7 0.00 5 0.00 5 0.00
1820. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1821. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1822. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 3 75000000.00 3 75000000.00 3 75000000.00 3 75000000.00 3 75000000.00
1823. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1824. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 6 0 5 250000000.00 5 250000000.00 7 250000000.00 5 250000000.00 5 250000000.00
1825. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1826. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1827. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 3 571501145.00 3 580000000.00 3 580000000.00 3 580000000.00 3 580000000.00
1828. Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1829. Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1830. Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1831. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1832. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 3 85000000.00 3 85000000.00 3 85000000.00 3 85000000.00 3 85000000.00
1833. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 75000000.00 1 75000000.00 1 75000000.00 1 75000000.00 1 75000000.00
1834. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 391501145.00 1 400000000.00 1 400000000.00 1 400000000.00 1 400000000.00
1835. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 1 515000000.00 1 515000000.00 1 515000000.00 1 515000000.00 1 515000000.00
1836. Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 13 0 13 0.00 13 0.00 13 0.00 13 0.00 13 0.00
1837. Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1838. Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1839. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 13 0 13 300000000.00 13 300000000.00 13 300000000.00 13 300000000.00 13 300000000.00
1840. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 0 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00
1841. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
1842. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha) 0 0 0 65000000.00 0 65000000.00 0 65000000.00 0 65000000.00 0 65000000.00
1843. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Meningkatnya Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Persentase cadangan pangan masyarakat (%) 0 0 10 600000000.00 15 610000000.00 20 620000000.00 25 630000000.00 30 635000000.00
1844. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Infrastruktur dan Sarana Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit) 0 0 2 600000000.00 1 610000000.00 1 620000000.00 1 630000000.00 1 635000000.00
1845. Tersedianya Infrastruktur dan Sarana Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1846. Tersedianya Infrastruktur dan Sarana Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
1847. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit) 0 0 3 370000000.00 3 450000000.00 3 450000000.00 3 450000000.00 3 450000000.00
1848. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan) 0 0 3 30000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00
1849. Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit) 0 0 2 200000000.00 1 110000000.00 1 120000000.00 1 130000000.00 1 135000000.00
1850. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Meningkatnya ketahanan Pangan Keluarga Berbasi Sumber Daya Lokal Persentase keluarga yang melaksanakan kebun B2SA (%) 30 0 55 1640000000.00 65 1643593341.00 70 1643637201.00 75 1648684913.00 85 1655694913.00
1851. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1852. Tersosialisasinya pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kebun B2SA Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) 3 0 160 825000000.00 160 825593341.00 160 825637201.00 160 826684913.00 160 829694913.00
1853. Tersosialisasinya pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kebun B2SA Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1854. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga) 3 0 160 750000000.00 160 750593341.00 160 750637201.00 160 750684913.00 160 752694913.00
1855. Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan) 0 0 2 75000000.00 2 75000000.00 2 75000000.00 2 76000000.00 2 77000000.00
1856. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan) 0 0 1 815000000.00 1 818000000.00 1 818000000.00 1 822000000.00 1 826000000.00
1857. Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 5 0.00 5 0.00
1858. Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1859. Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1860. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 51000000.00
1861. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan) 0 0 3 450000000.00 3 452000000.00 3 452000000.00 5 453000000.00 5 455000000.00
1862. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 51000000.00 1 51000000.00
1863. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen) 0 0 1 265000000.00 1 266000000.00 1 266000000.00 1 268000000.00 1 269000000.00
1864. Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang sesuai kebutuhan Persentase ketersediaan pangan sesuai kebutuhan (%) 12 0 13 115000000.00 14 116000000.00 15 117000000.00 16 118000000.00 17 119000000.00
1865. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Terkendalinya Ketersediaan Bahan Pangan Utama Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 115000000.00 1 116000000.00 1 117000000.00 1 118000000.00 1 119000000.00
1866. Terkendalinya Ketersediaan Bahan Pangan Utama Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1867. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 51000000.00 1 52000000.00 1 53000000.00 1 54000000.00
1868. Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 65000000.00 1 65000000.00 1 65000000.00 1 65000000.00 1 65000000.00
1869. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Meningkatnya Pengendalian Ketersediaan dan Harga Pangan Variasi harga antar wilayah 9 bahan pangan pokok (%) 0 0 9 400000000.00 9 400000000.00 9 403000000.00 9 405000000.00 8 410000000.00
1870. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Terkendalinya harga 9 bahan pokok Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 169000000.00 1 169000000.00 1 170000000.00 1 172000000.00 1 176000000.00
1871. Terkendalinya harga 9 bahan pokok Informasi Stok Pangan (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1872. Terkendalinya harga 9 bahan pokok Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1873. Terkendalinya harga 9 bahan pokok Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00
1874. Terkendalinya harga 9 bahan pokok Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1875. Terkendalinya harga 9 bahan pokok Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan) 10 0 15 0.00 15 0.00 15 0.00 16 0.00 17 0.00
1876. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan) 10 0 15 115000000.00 15 115000000.00 15 115000000.00 16 116000000.00 17 117000000.00
1877. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1878. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1879. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit) 0 0 1 12000000.00 1 12000000.00 1 13000000.00 1 13000000.00 2 14000000.00
1880. Pemantauan Stok Pangan Tersedianya Informasi Stok Pangan Informasi Stok Pangan (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 11000000.00 1 12000000.00
1881. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 12000000.00 1 12000000.00 1 12000000.00 1 12000000.00 1 13000000.00
1882. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton) 17 0 7 221000000.00 7 221000000.00 8 223000000.00 8 223000000.00 10 224000000.00
1883. Terpenuhinya Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok) 0 0 3 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 7 0.00
1884. Terpenuhinya Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton) 17 0 7 0.00 7 0.00 8 0.00 8 0.00 10 0.00
1885. Terpenuhinya Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1886. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen) 0 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
1887. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton) 17 0 7 175000000.00 7 175000000.00 8 176000000.00 8 176000000.00 10 177000000.00
1888. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton) 17 0 7 15000000.00 7 15000000.00 8 15000000.00 8 15000000.00 10 15000000.00
1889. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok) 0 0 3 16000000.00 3 16000000.00 4 17000000.00 5 17000000.00 7 17000000.00
1890. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Tersusunnya Harga Minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak di tetapkan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1891. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
1892. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Meningkatnya Jumlah Desa Tahan Pangan Persentase Desa/Kelurahan Tahan Pangan (%) 8 0 11 1100000000.00 14 1100000000.00 17 1100000000.00 20 1100000000.00 23 1100000000.00
1893. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1894. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1895. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen) 1 0 1 1050000000.00 1 1050000000.00 1 1050000000.00 1 1050000000.00 1 1050000000.00
1896. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1897. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1898. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1899. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1900. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 400000000.00 1 400000000.00 1 400000000.00 1 400000000.00 1 400000000.00
1901. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1902. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen) 1 0 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00
1903. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1904. Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1905. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Meningkatnya Ketersediaan Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%) 0 0 80 330000000.00 82 330000000.00 84 330000000.00 86 330976144.00 88 332000000.00
1906. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) 0 0 1 330000000.00 1 330000000.00 1 330000000.00 1 330976144.00 1 332000000.00
1907. Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1908. Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1909. Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1910. Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1911. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00
1912. Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) 0 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00
1913. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 1 170000000.00 1 170000000.00 1 170000000.00 1 170976144.00 1 172000000.00
1914. Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan) 0 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00
1915. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) 0 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00
1916. Dinas Lingkungan Hidup Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD (Predikat) 0 0 0 5234677593.00 0 5258893152.00 0 5274968714.00 0 5291190949.00 0 5307176832.00
1917. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 9 50000000.00 9 50000000.00 9 50000000.00 9 50000000.00 9 50000000.00
1918. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 9 50000000.00 9 50000000.00 9 50000000.00 9 50000000.00 9 50000000.00
1919. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 1 2047882348.00 1 2062978246.00 1 2078074146.00 1 2093170043.00 1 2108265942.00
1920. Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 0 0 41 0.00 41 0.00 41 0.00 41 0.00 41 0.00
1921. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 0 0 41 2027882348.00 41 2042978246.00 41 2058074146.00 41 2073170043.00 41 2088265942.00
1922. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1923. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Penerimaan Pendapatan Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00
1924. Tersedianya Laporan Penerimaan Pendapatan Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1925. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1926. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1927. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya ASN yang Berkompeten Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 69 95000000.00 69 95000000.00 69 95000000.00 69 95000000.00 69 95000000.00
1928. Tersedianya ASN yang Berkompeten Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1929. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 69 45000000.00 69 45000000.00 69 45000000.00 69 45000000.00 69 45000000.00
1930. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00
1931. Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyedian Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 0 0 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00
1932. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyedian Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1933. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyedian Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1934. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyedian Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1935. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Penyedian Sarana Penunjang Pelayanan Kepegawaian Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1936. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1937. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1938. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1939. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 0 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00
1940. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
1941. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 2 630000000.00 2 630000000.00 2 630000000.00 2 630000000.00 2 630000000.00
1942. Tersedianya Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1943. Tersedianya Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
1944. Tersedianya Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1945. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 450000000.00 1 450000000.00 1 450000000.00 1 450000000.00 1 450000000.00
1946. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00
1947. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00
1948. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
1949. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 0 0 1 1721795245.00 1 1730914906.00 1 1731894568.00 1 1733020906.00 1 1733910890.00
1950. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1951. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
1952. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 1 1621795245.00 1 1630914906.00 1 1631894568.00 1 1633020906.00 1 1633910890.00
1953. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 450000000.00 1 450000000.00 1 450000000.00 1 450000000.00 1 450000000.00
1954. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00
1955. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 0 0 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00
1956. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
1957. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 0 0 6 300000000.00 6 300000000.00 6 300000000.00 6 300000000.00 6 300000000.00
1958. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 6 20000000.00 6 20000000.00 6 20000000.00 6 20000000.00 6 20000000.00
1959. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 10 30000000.00 10 30000000.00 10 30000000.00 10 30000000.00 10 30000000.00
1960. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
1961. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya Efektivitas Kajian Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%) 100 0 100 250000000.00 100 250000000.00 100 250000000.00 100 250000000.00 100 250000000.00
1962. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Dokumen yang membuktikan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam merencanakan masa depan lingkungan secara sistematis dan terencana. Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 0 50000000.00 0 50000000.00 0 50000000.00 1 50000000.00
1963. Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 0 50000000.00 0 50000000.00 0 50000000.00 1 50000000.00
1964. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota bukti bahwa pertimbangan lingkungan telah diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintah daerah. Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen) 0 0 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00
1965. bukti bahwa pertimbangan lingkungan telah diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintah daerah. Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1966. bukti bahwa pertimbangan lingkungan telah diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintah daerah. Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1967. bukti bahwa pertimbangan lingkungan telah diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintah daerah. Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1968. #VALUE! Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1969. BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT 0 0 2026 0.00 2027 0.00 2028 0.00 2029 0.00 2030 0.00
1970. BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1971. (01) (02) -3 0 -4 -5.00 -6 -7.00 -8 -9.00 -10 -11.00 -12 -13.00
1972. Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1973. Pemantauan dan Evaluasi KLHS Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1974. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1975. Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1976. Dinas Lingkungan Hidup Daerah PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 0 0 0 920000000.00 0 920000000.00 0 920000000.00 0 920000000.00 0 920000000.00
1977. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Rangkaian kegiatan yang saling melengkapi, dari regulasi hingga aksi di lapangan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) 0 0 1 920000000.00 1 920000000.00 1 920000000.00 1 920000000.00 1 920000000.00
1978. Rangkaian kegiatan yang saling melengkapi, dari regulasi hingga aksi di lapangan Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1979. Rangkaian kegiatan yang saling melengkapi, dari regulasi hingga aksi di lapangan Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1980. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) 0 0 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00
1981. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
1982. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen) 0 0 1 800000000.00 1 800000000.00 1 800000000.00 1 800000000.00 1 800000000.00
1983. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Persentase RTH (%) 100 0 100 120000000.00 100 120000000.00 100 120000000.00 100 120000000.00 100 120000000.00
1984. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Serangkaian dokumen, data, dan kegiatan yang menjadi dasar dan bukti dari upaya konservasi. Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen) 0 0 1 120000000.00 1 120000000.00 1 120000000.00 1 120000000.00 1 120000000.00
1985. Serangkaian dokumen, data, dan kegiatan yang menjadi dasar dan bukti dari upaya konservasi. Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1986. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1987. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
1988. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Limbah B3 yang terkelola (%) 100 0 100 40000000.00 100 40000000.00 100 40000000.00 100 40000000.00 100 40000000.00
1989. Penyimpanan sementara Limbah B3 Laporan dan catatan yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen) 0 0 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00
1990. Laporan dan catatan yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha) 0 0 75 0.00 75 0.00 75 0.00 75 0.00 75 0.00
1991. Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
1992. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha) 0 0 75 20000000.00 75 20000000.00 75 20000000.00 75 20000000.00 75 20000000.00
1993. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Persentase Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH (%) 0 0 50 80000000.00 55 80000000.00 60 80000000.00 60 80000000.00 60 80000000.00
1994. Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan Persentase Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH (%) 0 0 55 0.00 60 0.00 60 0.00 60 0.00 60 0.00
1995. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bukti konkret bahwa pemerintah daerah aktif dalam menegakkan hukum lingkungan Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) 0 0 75 80000000.00 75 80000000.00 75 80000000.00 75 80000000.00 75 80000000.00
1996. bukti konkret bahwa pemerintah daerah aktif dalam menegakkan hukum lingkungan Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1997. bukti konkret bahwa pemerintah daerah aktif dalam menegakkan hukum lingkungan Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
1998. bukti konkret bahwa pemerintah daerah aktif dalam menegakkan hukum lingkungan Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
1999. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
2000. Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang) 0 0 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00
2001. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 0 0 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00
2002. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) 0 0 75 20000000.00 75 20000000.00 75 20000000.00 75 20000000.00 75 20000000.00
2003. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%) 0 0 100 20000000.00 100 20000000.00 100 20000000.00 100 20000000.00 100 20000000.00
2004. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Pengakuan dan mengintegrasikan peran MHA sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
2005. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
2006. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%) 0 0 100 450000000.00 100 450000000.00 100 450000000.00 100 450000000.00 100 450000000.00
2007. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dokumen terukur yang menunjukkan sejauh mana kegiatan telah berhasil dilaksanakan Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) 0 0 50 450000000.00 50 450000000.00 50 450000000.00 50 450000000.00 50 450000000.00
2008. dokumen terukur yang menunjukkan sejauh mana kegiatan telah berhasil dilaksanakan Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2009. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) 0 0 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00
2010. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) 0 0 50 400000000.00 50 400000000.00 50 400000000.00 50 400000000.00 50 400000000.00
2011. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%) 0 0 100 20000000.00 100 20000000.00 100 20000000.00 100 20000000.00 100 20000000.00
2012. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bukti fisik dan administratif bahwa proses pengakuan terhadap kontribusi positif di bidang lingkungan hidup telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) 0 0 3 20000000.00 3 20000000.00 3 20000000.00 3 20000000.00 3 20000000.00
2013. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) 0 0 3 20000000.00 3 20000000.00 3 20000000.00 3 20000000.00 3 20000000.00
2014. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya penyelesaian Sengketa/Kasus tindak pidana lingkungan hidup Persentase Sengketa/Kasus Tidak Pidana Lingkungan Hidup (%) 0 0 100 60000000.00 100 60000000.00 100 60000000.00 100 60000000.00 100 60000000.00
2015. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Meningkatnya kepercayaan publik terhadap penanganan pengaduan yang transparan dan berkepastian hukum Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) 0 0 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00
2016. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap penanganan pengaduan yang transparan dan berkepastian hukum Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
2017. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) 0 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
2018. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 0 0 5 30000000.00 5 30000000.00 5 30000000.00 5 30000000.00 5 30000000.00
2019. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah (%) 0 0 30 1245000000.00 35 1236900000.00 40 1236930000.00 45 1236900000.00 50 1236730000.00
2020. Pengelolaan Sampah bukti konkret dari pengelolaan sampah yang akuntabel dan efisien Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit) 0 0 20 1245000000.00 20 1236900000.00 20 1236930000.00 20 1236900000.00 20 1236730000.00
2021. bukti konkret dari pengelolaan sampah yang akuntabel dan efisien Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) 0 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
2022. bukti konkret dari pengelolaan sampah yang akuntabel dan efisien Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2023. bukti konkret dari pengelolaan sampah yang akuntabel dan efisien Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2024. bukti konkret dari pengelolaan sampah yang akuntabel dan efisien Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) 0 0 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00
2025. bukti konkret dari pengelolaan sampah yang akuntabel dan efisien Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton) 0 0 1499 0.00 1510 0.00 1522 0.00 1534 0.00 1546 0.00
2026. bukti konkret dari pengelolaan sampah yang akuntabel dan efisien Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) 0 0 8980 0.00 9046 0.00 9113 0.00 9180 0.00 9248 0.00
2027. bukti konkret dari pengelolaan sampah yang akuntabel dan efisien Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton) 0 0 7481 0.00 7535 0.00 7590 0.00 7646 0.00 7701 0.00
2028. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) 0 0 9 50000000.00 9 50000000.00 9 50000000.00 9 50000000.00 9 50000000.00
2029. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2030. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit) 0 0 20 100000000.00 20 100000000.00 20 100000000.00 20 100000000.00 20 100000000.00
2031. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
2032. Penanganan sampah melalui pengangkutan Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton) 0 0 7481 695000000.00 7535 695000000.00 7590 695000000.00 7646 695000000.00 7701 695000000.00
2033. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit) 0 0 20 150000000.00 20 150000000.00 20 150000000.00 20 150000000.00 20 150000000.00
2034. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) 0 0 8980 160000000.00 9046 151900000.00 9113 151930000.00 9180 151900000.00 9248 151730000.00
2035. Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton) 0 0 1499 20000000.00 1510 20000000.00 1522 20000000.00 1534 20000000.00 1546 20000000.00
2036. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 0 0 60 4706217762.00 68 4707020090.00 72 4697831101.00 76 4659779761.00 79 4656274032.00
2037. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas, akuntabel, dan tepat waktu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 5 25000000.00 5 25000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 15527996.00
2038. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 5 25000000.00 5 25000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 15527996.00
2039. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 34 0 45 3287359403.00 45 3311831063.00 45 3336302721.00 45 3287359403.00 45 3385246036.00
2040. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 34 0 45 3287359403.00 45 3311831063.00 45 3336302721.00 45 3287359403.00 45 3385246036.00
2041. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen, Laporan, dan Database Aset yang Valid, Akuntabel Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 12000000.00
2042. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 12000000.00
2043. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional dan berbasis digital. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 0 1 22500000.00 1 22500000.00 1 22500000.00 1 22500000.00 1 19500000.00
2044. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional dan berbasis digital. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2045. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 7500000.00 1 7500000.00 1 7500000.00 1 7500000.00 1 7500000.00
2046. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 12000000.00
2047. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 2 0 2 136358359.00 2 122689027.00 2 104028380.00 2 108000000.00 2 93000000.00
2048. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2049. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2050. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 3 0.00 1 0.00
2051. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 2 0 4 0.00 5 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00
2052. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
2053. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2054. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 10000000.00
2055. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 2 0 4 25000000.00 5 20000000.00 7 18000000.00 7 20000000.00 7 15000000.00
2056. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 3 15000000.00 1 10000000.00
2057. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 0 4 23358359.00 4 19689027.00 4 18028380.00 4 18000000.00 4 18000000.00
2058. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 2 0 2 8000000.00 2 8000000.00 2 8000000.00 2 8000000.00 2 8000000.00
2059. Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 2 0 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00 2 17000000.00 2 17000000.00
2060. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2 0 2 35000000.00 2 30000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00 2 15000000.00
2061. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional Perangkat Daerah melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, memadai, dan tepat waktu Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 65000000.00 1 60000000.00 1 55000000.00 1 66920358.00 1 45000000.00
2062. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional Perangkat Daerah melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, memadai, dan tepat waktu Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 4 0.00
2063. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional Perangkat Daerah melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, memadai, dan tepat waktu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 0 3 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 5 0.00
2064. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 35000000.00 1 30000000.00 1 25000000.00 1 20000000.00 1 15000000.00
2065. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 3 15000000.00 3 15000000.00 3 15000000.00 3 15000000.00 4 15000000.00
2066. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 0 3 15000000.00 3 15000000.00 4 15000000.00 5 31920358.00 5 15000000.00
2067. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang yang berkualitas dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 655000000.00 1 655000000.00 1 655000000.00 1 655000000.00 1 645000000.00
2068. Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang yang berkualitas dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2069. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 195000000.00 1 195000000.00 1 195000000.00 1 195000000.00 1 185000000.00
2070. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 460000000.00 1 460000000.00 1 460000000.00 1 460000000.00 1 460000000.00
2071. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 14 0 14 500000000.00 14 495000000.00 14 490000000.00 14 485000000.00 14 441000000.00
2072. Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2073. Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2074. Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2075. Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 4 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2076. Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2077. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 0 1 175000000.00 1 175000000.00 1 175000000.00 1 175000000.00 1 150000000.00
2078. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 14 0 14 258000000.00 14 258000000.00 14 255000000.00 14 250000000.00 14 231000000.00
2079. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 4 0 3 12000000.00 3 12000000.00 3 12000000.00 3 12000000.00 3 12000000.00
2080. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 3 25000000.00 3 20000000.00 3 18000000.00 3 18000000.00 3 18000000.00
2081. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 3 15000000.00 3 15000000.00 3 15000000.00 3 15000000.00 3 15000000.00
2082. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 3 15000000.00 3 15000000.00 3 15000000.00 3 15000000.00 3 15000000.00
2083. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan IKD (%) 0 0 18 883866174.00 18 904051090.00 18 954238690.00 18 1000417720.00 18 1050953663.00
2084. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan KIA (%) 28 0 55 0.00 56 0.00 58 0.00 59 0.00 61 0.00
2085. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan KK (%) 98 0 97 0.00 96 0.00 96 0.00 94 0.00 94 0.00
2086. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan KTP (%) 99.41 0 99.43 0.00 99.45 0.00 99.47 0.00 99.51 0.00 99.53 0.00
2087. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen) 0 0 3 325000000.00 3 359051090.00 3 374238690.00 3 400000000.00 3 425000000.00
2088. Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang) 118598 0 118598 0.00 118783 0.00 118971 0.00 119161 0.00 119354 0.00
2089. Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen) 1 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2090. Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2091. Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan) 4 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
2092. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen) 1 0 2 75000000.00 2 75000000.00 2 80000000.00 2 85000000.00 2 90000000.00
2093. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang) 118598 0 118598 50000000.00 118783 74051090.00 118971 64238690.00 119161 70000000.00 119354 75000000.00
2094. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan) 1 0 1 100000000.00 1 85000000.00 1 80000000.00 1 85000000.00 1 90000000.00
2095. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen) 0 0 3 50000000.00 3 50000000.00 3 75000000.00 3 80000000.00 3 85000000.00
2096. Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan) 4 0 4 50000000.00 4 75000000.00 4 75000000.00 4 80000000.00 4 85000000.00
2097. Penataan Pendaftaran Penduduk Persentase Dokumen Administrasi Kependudukan Yang Diterbitkan Sesuai SOP Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen) 1 0 1 35866174.00 1 35000000.00 1 40000000.00 1 50000000.00 1 60000000.00
2098. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen) 1 0 1 35866174.00 1 35000000.00 1 40000000.00 1 50000000.00 1 60000000.00
2099. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan) 1 0 1 493000000.00 1 480000000.00 1 505000000.00 1 525000000.00 1 530000000.00
2100. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen) 2 0 3 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
2101. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2102. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2103. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen) 10 0 10 0.00 11 0.00 12 0.00 13 0.00 14 0.00
2104. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan) 2 0 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00
2105. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan) 2 0 5 88000000.00 6 90000000.00 7 100000000.00 8 110000000.00 9 120000000.00
2106. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen) 10 0 10 150000000.00 11 135000000.00 12 140000000.00 13 145000000.00 14 150000000.00
2107. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan) 1 0 1 120000000.00 1 120000000.00 1 125000000.00 1 125000000.00 1 130000000.00
2108. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2109. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2110. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen) 2 0 3 35000000.00 5 35000000.00 5 40000000.00 5 45000000.00 5 30000000.00
2111. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen) 0 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 35000000.00 1 25417720.00 1 35953663.00
2112. Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen) 0 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 35000000.00 1 25417720.00 1 35953663.00
2113. PROGRAM PENCATATAN SIPIL Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil Persentase Akta Cerai (%) 62 0 63 3553358150.00 64 3579632943.00 65 3595941158.00 66 3612121150.00 67 3622286772.00
2114. Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil Persentase Akta Kematian (%) 62 0 65 0.00 66 0.00 67 0.00 68 0.00 69 0.00
2115. Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil Persentase Akta Perkawinan (%) 62 0 63 0.00 64 0.00 65 0.00 66 0.00 67 0.00
2116. Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil Persentase Kepemilikan Akta Lahir (%) 88 0 90 0.00 92 0.00 92 0.00 91 0.00 90 0.00
2117. Pelayanan Pencatatan Sipil Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan) 1 0 1 1433358150.00 1 1379632943.00 1 1350000000.00 1 1350000000.00 1 1250000000.00
2118. Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen) 0 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
2119. Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2120. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen) 0 0 4 500000000.00 4 450000000.00 4 450000000.00 4 450000000.00 4 450000000.00
2121. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan) 1 0 1 483358150.00 1 479632943.00 1 450000000.00 1 450000000.00 1 400000000.00
2122. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket) 1 0 1 450000000.00 1 450000000.00 1 450000000.00 1 450000000.00 1 400000000.00
2123. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan) 0 0 1 1720000000.00 1 1800000000.00 1 1845941158.00 1 1850000000.00 1 1850000000.00
2124. Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2125. Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2126. Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2127. Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2128. Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2129. Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2130. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan) 0 0 1 185000000.00 1 185000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00
2131. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan) 0 0 1 185000000.00 1 185000000.00 1 215941158.00 1 200000000.00 1 200000000.00
2132. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) 1 0 1 250000000.00 1 250000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00
2133. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Terfasilitasinya Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan) 0 0 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00
2134. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen) 0 0 1 200000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00
2135. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Tersosialisasinya Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan) 0 0 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00
2136. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) 0 0 1 200000000.00 1 230000000.00 1 230000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00
2137. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan) 1 0 1 400000000.00 1 400000000.00 1 400000000.00 1 412121150.00 1 522286772.00
2138. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2139. Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen) 0 0 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 172286772.00
2140. Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan) 1 0 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 212121150.00 1 350000000.00
2141. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan (%) 35 0 36 446467820.00 38 454488116.00 39 462496620.00 41 470510293.00 42 482196923.00
2142. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen) 3 0 5 55000000.00 6 54488116.00 7 67000000.00 8 80000000.00 9 85000000.00
2143. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2144. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2145. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen) 1 0 1 20000000.00 1 14488116.00 1 15000000.00 1 25000000.00 1 30000000.00
2146. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen) 3 0 5 20000000.00 6 25000000.00 7 35000000.00 8 35000000.00 9 35000000.00
2147. Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan) 0 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 17000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
2148. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) 0 0 1 166467820.00 1 125000000.00 1 160000000.00 1 210000000.00 1 210000000.00
2149. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2150. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2151. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2152. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) 0 0 1 30000000.00 1 15000000.00 1 20000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00
2153. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) 1 0 1 26467820.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00
2154. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) 0 0 1 75000000.00 1 50000000.00 1 75000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2155. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen) 1 0 1 35000000.00 1 30000000.00 1 35000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2156. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatnya kompetensi SDM pengelola SIAK Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) 0 0 1 225000000.00 1 275000000.00 1 235496620.00 1 180510293.00 1 187196923.00
2157. Meningkatnya kompetensi SDM pengelola SIAK Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2158. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) 0 0 1 25000000.00 1 25000000.00 1 25000000.00 1 30000000.00 1 40000000.00
2159. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan) 0 0 1 200000000.00 1 250000000.00 1 210496620.00 1 150510293.00 1 147196923.00
2160. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%) 100 0 100 615880782.00 100 634592302.00 100 643290824.00 100 684983322.00 100 690094705.00
2161. Penyusunan Profil Kependudukan Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 615880782.00 1 634592302.00 1 643290824.00 1 684983322.00 1 690094705.00
2162. Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2163. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 300000000.00 1 300000000.00 1 293290824.00 1 350000000.00 1 350000000.00
2164. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen) 1 0 1 315880782.00 1 334592302.00 1 350000000.00 1 334983322.00 1 340094705.00
2165. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 50 0 65 2297246045.00 68 2303790498.00 71 2310332780.00 75 2316887848.00 81 2323443624.00
2166. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas, akuntabel, dan tepat waktu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 6 0 6 25000000.00 6 25000000.00 6 25000000.00 6 25000000.00 6 25000000.00
2167. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 6 0 6 25000000.00 6 25000000.00 6 25000000.00 6 25000000.00 6 25000000.00
2168. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 12 0 12 1493534280.00 12 1504652404.00 12 1515770523.00 12 1526888646.00 12 1538006766.00
2169. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 12 0 12 1493534280.00 12 1504652404.00 12 1515770523.00 12 1526888646.00 12 1538006766.00
2170. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen, Laporan, dan Database Aset yang Valid, Akuntabel Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 12 0 12 10000000.00 12 10138094.00 12 9562257.00 12 9999202.00 12 10000000.00
2171. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 12 0 12 10000000.00 12 10138094.00 12 9562257.00 12 9999202.00 12 10000000.00
2172. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional dan berbasis digital. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 0 1 19711765.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 26000000.00 1 20436858.00
2173. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional dan berbasis digital. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2174. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10436858.00
2175. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 1 0 1 9711765.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 16000000.00 1 10000000.00
2176. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 1 75000000.00 1 70000000.00 1 66000000.00 1 60000000.00 1 71000000.00
2177. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 3 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2178. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 8 0 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00
2179. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2180. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2181. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2182. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 11000000.00
2183. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
2184. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
2185. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 3 0 3 10000000.00 3 10000000.00 3 10000000.00 3 10000000.00 3 10000000.00
2186. Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
2187. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 8 0 8 20000000.00 8 15000000.00 8 16000000.00 8 10000000.00 8 20000000.00
2188. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional Perangkat Daerah melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, memadai, dan tepat waktu Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1 0 1 430000000.00 1 430000000.00 1 430000000.00 1 425000000.00 1 415000000.00
2189. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional Perangkat Daerah melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, memadai, dan tepat waktu Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2190. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional Perangkat Daerah melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, memadai, dan tepat waktu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 5 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
2191. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional Perangkat Daerah melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, memadai, dan tepat waktu Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2192. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional Perangkat Daerah melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, memadai, dan tepat waktu Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2193. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 1 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 145000000.00
2194. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 145000000.00
2195. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 1 0 1 35000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00 1 35000000.00
2196. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 5 0 5 35000000.00 5 35000000.00 5 35000000.00 5 30000000.00 5 30000000.00
2197. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 0 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00
2198. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang yang berkualitas dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 115000000.00 1 115000000.00 1 115000000.00 1 115000000.00 1 115000000.00
2199. Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang yang berkualitas dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 3 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 3 0 3 35000000.00 3 35000000.00 3 35000000.00 3 35000000.00 3 35000000.00
2201. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 80000000.00 1 80000000.00 1 80000000.00 1 80000000.00 1 80000000.00
2202. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 6 0 6 129000000.00 6 129000000.00 6 129000000.00 6 129000000.00 6 129000000.00
2203. Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 8 0 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00
2204. Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 7 0 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00
2205. Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2206. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 6 0 6 75000000.00 6 75000000.00 6 75000000.00 6 75000000.00 6 75000000.00
2207. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 7 0 7 14000000.00 7 14000000.00 7 14000000.00 7 14000000.00 7 14000000.00
2208. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 8 0 8 20000000.00 8 20000000.00 8 20000000.00 8 20000000.00 8 20000000.00
2209. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00
2210. PROGRAM PENATAAN DESA Meningkatnya Kualitas Penataan Desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%) 0 0 2.53 334822272.00 3.8 334463764.00 3.16 334107853.00 3.16 333755413.00 3.16 333405948.00
2211. Penyelenggaraan Penataan Desa Terkelolanya Penataan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa) 4 0 4 334822272.00 6 334463764.00 5 334107853.00 5 333755413.00 5 333405948.00
2212. Terkelolanya Penataan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa) 4 0 4 0.00 6 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
2213. Fasilitasi Tata Wilayah Desa Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa) 4 0 4 170822272.00 6 170463764.00 5 170107853.00 5 170755413.00 5 170405948.00
2214. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa) 4 0 4 164000000.00 6 164000000.00 5 164000000.00 5 163000000.00 5 163000000.00
2215. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Meningkatnya Efektivitas kerja sama desa Persentase Fasilisilitasi Kerja Sama Desa (%) 20.25 0 22.15 155669219.00 24.68 155222038.00 27.85 154780281.00 31.01 154344125.00 34.18 153913329.00
2216. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Terkelolanya Fasilitasi Kerja Sama Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) 1 0 1 155669219.00 1 155222038.00 1 154780281.00 1 154344125.00 1 153913329.00
2217. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen) 1 0 1 155669219.00 1 155222038.00 1 154780281.00 1 154344125.00 1 153913329.00
2218. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa Persentase Fasilitasi Tata Kelola Pemberdayaan Ekonomi Desa (%) 100 0 100 50000000.00 100 50000000.00 100 50000000.00 100 50000000.00 100 50000000.00
2219. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Terkelolanya Pembinaan fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen) 20 0 50 50000000.00 70 50000000.00 90 50000000.00 120 50000000.00 158 50000000.00
2220. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen) 20 0 50 50000000.00 70 50000000.00 90 50000000.00 120 50000000.00 158 50000000.00
2221. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa (%) 100 0 100 103681675.00 100 103000000.00 100 101029383.00 100 105685300.00 100 105336147.00
2222. Terkelolanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan fasilitasi Keuangan dan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen) 50 0 60 103681675.00 90 103000000.00 110 101029383.00 130 105685300.00 158 105336147.00
2223. Terkelolanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan fasilitasi Keuangan dan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen) 50 0 50 0.00 80 0.00 100 0.00 120 0.00 158 0.00
2224. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen) 50 0 50 53681675.00 80 53000000.00 100 51029383.00 120 55685300.00 158 55336147.00
2225. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen) 50 0 60 50000000.00 90 50000000.00 110 50000000.00 130 50000000.00 158 50000000.00
2226. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%) 100 0 100 430000000.00 100 434359235.00 100 440000000.00 100 439000000.00 100 443000000.00
2227. Terkelolanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan fasilitasi Tata Kelola Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) 60 0 80 430000000.00 100 434359235.00 110 440000000.00 130 439000000.00 158 443000000.00
2228. Terkelolanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan fasilitasi Tata Kelola Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan) 79 0 79 0.00 90 0.00 110 0.00 130 0.00 158 0.00
2229. Terkelolanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan fasilitasi Tata Kelola Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen) 50 0 70 0.00 90 0.00 110 0.00 130 0.00 158 0.00
2230. Terkelolanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan fasilitasi Tata Kelola Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan) 79 0 79 0.00 90 0.00 110 0.00 130 0.00 158 0.00
2231. Terkelolanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan fasilitasi Tata Kelola Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen) 60 0 80 0.00 100 0.00 120 0.00 140 0.00 158 0.00
2232. Terkelolanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan fasilitasi Tata Kelola Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen) 50 0 70 0.00 90 0.00 110 0.00 130 0.00 158 0.00
2233. Terkelolanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan fasilitasi Tata Kelola Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen) 50 0 70 0.00 90 0.00 110 0.00 130 0.00 158 0.00
2234. Terkelolanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan fasilitasi Tata Kelola Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa) 2 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
2235. Terkelolanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan fasilitasi Tata Kelola Desa Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang) 250 0 316 0.00 316 0.00 316 0.00 316 0.00 316 0.00
2236. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen) 50 0 70 100000000.00 90 100000000.00 110 100000000.00 130 100000000.00 158 100000000.00
2237. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen) 50 0 70 30000000.00 90 34359235.00 110 33000000.00 130 33000000.00 158 33000000.00
2238. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen) 50 0 70 30000000.00 90 30000000.00 110 33000000.00 130 32000000.00 158 32000000.00
2239. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan) 79 0 79 30000000.00 90 30000000.00 110 32000000.00 130 32000000.00 158 32000000.00
2240. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan) 79 0 79 30000000.00 90 30000000.00 110 32000000.00 130 32000000.00 158 32000000.00
2241. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen) 60 0 80 30000000.00 100 30000000.00 120 30000000.00 140 30000000.00 158 32000000.00
2242. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang) 250 0 316 30000000.00 316 30000000.00 316 30000000.00 316 30000000.00 316 32000000.00
2243. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa) 2 0 5 100000000.00 5 100000000.00 5 100000000.00 5 100000000.00 5 100000000.00
2244. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen) 60 0 80 50000000.00 100 50000000.00 110 50000000.00 130 50000000.00 158 50000000.00
2245. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa, dan Masyarakat Hukum Adat (%) 2.53 0 2.53 568148753.00 2.53 568000000.00 2.53 572000000.00 2.53 575000000.00 2.53 579000000.00
2246. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 790 0 790 568148753.00 790 568000000.00 790 572000000.00 790 575000000.00 790 579000000.00
2247. Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit) 80 0 100 0.00 120 0.00 130 0.00 140 0.00 158 0.00
2248. Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) 50 0 70 0.00 90 0.00 110 0.00 130 0.00 158 0.00
2249. Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) 50 0 70 0.00 90 0.00 120 0.00 140 0.00 158 0.00
2250. Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) 50 0 70 0.00 90 0.00 120 0.00 140 0.00 158 0.00
2251. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) 50 0 70 113629753.00 90 114000000.00 110 115000000.00 130 116000000.00 158 116000000.00
2252. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) 790 0 790 113629750.00 790 114000000.00 790 115000000.00 790 115000000.00 790 116000000.00
2253. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit) 80 0 100 113629750.00 120 114000000.00 130 114000000.00 140 115000000.00 158 116000000.00
2254. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) 50 0 70 113629750.00 90 113000000.00 120 114000000.00 140 114000000.00 158 116000000.00
2255. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) 50 0 70 113629750.00 90 113000000.00 120 114000000.00 140 115000000.00 158 115000000.00
2256. Meningkatnya Kapasitas Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Persentase Fasilitasi Kapasitas Usaha Ekonomi Desa (%) 2 0 2 113629751.00 2 117409900.00 2 117032853.00 2 117658184.00 2 117280537.00
2257. Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen) 50 0 60 113629751.00 80 117409900.00 110 117032853.00 130 117658184.00 158 117280537.00
2258. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen) 50 0 60 113629751.00 80 117409900.00 110 117032853.00 130 117658184.00 158 117280537.00
2259. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatanya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 0 0 50 3969726922.00 55 4173889717.00 65 4377900791.00 75 4581920663.00 80 4786083459.00
2260. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersalurnya gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 0 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00
2261. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 2 0 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00
2262. Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja secara berkala sebagai bahan monitoring, pengendalian, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 4 0 4 10000000.00 4 10000000.00 4 10000000.00 4 10000000.00 4 10000000.00
2263. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 4 0 4 10000000.00 4 10000000.00 4 10000000.00 4 10000000.00 4 10000000.00
2264. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersalurnya gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 34 0 34 2135237487.00 34 2135237487.00 34 2135237487.00 34 2135237487.00 34 2135237487.00
2265. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 34 0 34 2135237487.00 34 2135237487.00 34 2135237487.00 34 2135237487.00 34 2135237487.00
2266. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD sebagai bahan evaluasi dan peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
2267. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
2268. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pegawai melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsinya, guna mendukung kinerja organisasi yang efektif dan berkualitas. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 2 0 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00
2269. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 2 0 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00
2270. Tersalurnya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya kepada pegawai sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan sebagai bagian dari pembinaan disiplin dan identitas ASN. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
2271. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
2272. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung peningkatan disiplin pegawai yang memadai untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib, nyaman, dan produktif. Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 20000000.00 1 10000000.00
2273. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 1 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 20000000.00 1 10000000.00
2274. Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan dokumen perkantoran untuk mendukung kelancaran administrasi, pelayanan, dan pelaksanaan tugas kedinasan. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 0 0 15 15000000.00 15 15000000.00 15 15000000.00 15 15000000.00 15 15000000.00
2275. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 0 0 15 15000000.00 15 15000000.00 15 15000000.00 15 15000000.00 15 15000000.00
2276. Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan lingkungan kerja. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 5 0 5 10000000.00 5 10000000.00 5 10000000.00 5 10000000.00 5 10000000.00
2277. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 5 0 5 10000000.00 5 10000000.00 5 10000000.00 5 10000000.00 5 10000000.00
2278. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perkantoran secara efektif dan efisien. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 2 0 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00
2279. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 2 0 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00
2280. Tersedianya peralatan rumah tangga kantor yang memadai untuk mendukung kenyamanan, kebersihan, dan kelancaran operasional lingkungan kerja. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00
2281. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00 5 20000000.00
2282. Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebagai bahan evaluasi dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas serta koordinasi antar perangkat daerah. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2 0 2 100000000.00 2 135000000.00 2 100000000.00 2 150000000.00 2 100000000.00
2283. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2 0 2 100000000.00 2 135000000.00 2 100000000.00 2 150000000.00 2 100000000.00
2284. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya gedung kantor atau bangunan pendukung lainnya yang layak dan fungsional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 0 1 204489435.00 1 204489435.00 2 222663304.00 3 400000000.00 3 600000000.00
2285. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 0 1 204489435.00 1 204489435.00 2 222663304.00 3 400000000.00 3 600000000.00
2286. Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendukung kelancaran mobilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 20 0 20 50000000.00 20 50000000.00 20 150000000.00 20 150000000.00 20 200000000.00
2287. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 20 0 20 50000000.00 20 50000000.00 20 150000000.00 20 150000000.00 20 200000000.00
2288. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang memadai untuk mendukung kenyamanan, keamanan, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 8 0 10 50000000.00 12 50000000.00 12 50000000.00 8 50000000.00 8 50000000.00
2289. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 8 0 10 50000000.00 12 50000000.00 12 50000000.00 8 50000000.00 8 50000000.00
2290. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik sebagai dasar pengelolaan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran secara efisien dan berkelanjutan. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00
2291. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00
2292. Tersusunnya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebagai bahan evaluasi terhadap ketersediaan dan kualitas layanan pendukung operasional perkantoran agar berjalan efektif dan efisien. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 5 0 5 600000000.00 5 704162795.00 5 825000000.00 5 620000000.00 5 600000000.00
2293. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 5 0 5 600000000.00 5 704162795.00 5 825000000.00 5 620000000.00 5 600000000.00
2294. Tersusunnya laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebagai bahan evaluasi dalam mendukung efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2 0 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00
2295. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2 0 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00 2 10000000.00
2296. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya atau terehabilitasinya gedung kantor dan bangunan lainnya agar tetap layak, aman, dan fungsional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 0 2 235000075.00 2 300000000.00 2 300000000.00 2 471683176.00 2 450000000.00
2297. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 0 2 235000075.00 2 300000000.00 2 300000000.00 2 471683176.00 2 450000000.00
2298. Terpeliharanya atau terehabilitasinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya agar tetap berfungsi dengan baik, mendukung kenyamanan, keselamatan, serta efektivitas pelaksanaan tugas perkantoran. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 0 2 239999925.00 2 240000000.00 2 240000000.00 2 240000000.00 2 295845972.00
2299. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 0 2 239999925.00 2 240000000.00 2 240000000.00 2 240000000.00 2 295845972.00
2300. Terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan serta terlaksananya pembayaran pajak kendaraan secara tepat waktu untuk mendukung kelancaran operasional dan kepatuhan administrasi aset daerah. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 5 0 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00
2301. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 5 0 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00
2302. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 38 0 20 20000000.00 15 20000000.00 15 20000000.00 15 20000000.00 15 20000000.00
2303. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 38 0 20 20000000.00 15 20000000.00 15 20000000.00 15 20000000.00 15 20000000.00
2304. Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 4 20000000.00 4 20000000.00 4 20000000.00 4 20000000.00 4 20000000.00
2305. Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 4 20000000.00 4 20000000.00 4 20000000.00 4 20000000.00 4 20000000.00
2306. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Meningkatnya Wawasan Kependudukan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks) 55 0 59 721768531.00 59 758889039.00 60 795981962.00 61 833076484.00 62 870196992.00
2307. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Terdidiknya Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan) 2 0 2 81768531.00 2 81768531.00 2 125000000.00 2 125000000.00 2 125000000.00
2308. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan) 2 0 2 81768531.00 2 81768531.00 2 125000000.00 2 125000000.00 2 125000000.00
2309. Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan) 2 0 2 100000000.00 2 100000000.00 2 110000000.00 2 150000000.00 2 150000000.00
2310. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan) 2 0 2 100000000.00 2 100000000.00 2 110000000.00 2 150000000.00 2 150000000.00
2311. Tersusunnya Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 2 190000000.00 2 140000000.00 2 120000000.00 2 127094522.00 2 120000000.00
2312. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 2 190000000.00 2 140000000.00 2 120000000.00 2 127094522.00 2 120000000.00
2313. Tersusunnya dokumen kesepakatan Tim pencegahan dan percepatan penurunan STUNTING Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) 0 0 4 100000000.00 4 137120508.00 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00
2314. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) 0 0 4 100000000.00 4 137120508.00 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00
2315. Tersusunnya Rekomendasi tindaklanjut Program Bangga Kencana Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan) 0 0 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00
2316. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan) 0 0 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00
2317. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB. Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 100000000.00 1 110000000.00 1 100000000.00 1 137120508.00
2318. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 100000000.00 1 110000000.00 1 100000000.00 1 137120508.00
2319. Tersedianya Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) 1 0 16 100000000.00 16 100000000.00 16 130981962.00 16 130981962.00 16 138076484.00
2320. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) 1 0 16 100000000.00 16 100000000.00 16 130981962.00 16 130981962.00 16 138076484.00
2321. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) (Angka) 65 0 68 2526189859.00 70 2656111638.00 73 2785936867.00 76 2915767695.00 79 3045689474.00
2322. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Tersedianya Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 250000000.00 1 100000000.00
2323. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 250000000.00 1 100000000.00
2324. Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit) 10 0 39 50000000.00 39 50000000.00 39 108063714.00 39 150000000.00 39 50000000.00
2325. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit) 10 0 39 50000000.00 39 50000000.00 39 108063714.00 39 150000000.00 39 50000000.00
2326. Terselenggaranya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi) 32 0 32 100000000.00 32 100000000.00 32 100000000.00 32 150000000.00 32 100000000.00
2327. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi) 32 0 32 100000000.00 32 100000000.00 32 100000000.00 32 150000000.00 32 100000000.00
2328. Terselenggaranya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) 380 0 862 150000000.00 862 300000000.00 862 300000000.00 862 250000000.00 862 345689474.00
2329. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) 380 0 862 150000000.00 862 300000000.00 862 300000000.00 862 250000000.00 862 345689474.00
2330. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) 18 0 39 100000000.00 39 100000000.00 39 100000000.00 39 115767695.00 39 100000000.00
2331. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) 18 0 39 100000000.00 39 100000000.00 39 100000000.00 39 115767695.00 39 100000000.00
2332. Terdistribusinya Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 1 0 23 100000000.00 23 106111638.00 23 100000000.00 23 100000000.00 23 100000000.00
2333. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 1 0 23 100000000.00 23 106111638.00 23 100000000.00 23 100000000.00 23 100000000.00
2334. Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang) 3264 0 3289 200000000.00 3314 200000000.00 3339 150000000.00 3364 200000000.00 3389 200000000.00
2335. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang) 3264 0 3289 200000000.00 3314 200000000.00 3339 150000000.00 3364 200000000.00 3389 200000000.00
2336. Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 1 0 23 226189859.00 23 250000000.00 23 377873153.00 23 300000000.00 23 250000000.00
2337. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) 1 0 23 226189859.00 23 250000000.00 23 377873153.00 23 300000000.00 23 250000000.00
2338. Terlaksananya Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan) 18 0 18 200000000.00 18 150000000.00 18 150000000.00 18 150000000.00 18 300000000.00
2339. Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan) 18 0 18 200000000.00 18 150000000.00 18 150000000.00 18 150000000.00 18 300000000.00
2340. Terlaksananya pembinaan Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) 250 0 1800 100000000.00 1880 100000000.00 1960 100000000.00 2040 100000000.00 2120 100000000.00
2341. Peningkatan Kesertaan KB Pria Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang) 250 0 1800 100000000.00 1880 100000000.00 1960 100000000.00 2040 100000000.00 2120 100000000.00
2342. Terlaksananya Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) 450 0 550 300000000.00 560 300000000.00 600 150000000.00 650 150000000.00 700 300000000.00
2343. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) 450 0 550 300000000.00 560 300000000.00 600 150000000.00 650 150000000.00 700 300000000.00
2344. Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen) 2 0 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00
2345. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen) 2 0 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00 2 50000000.00
2346. Tersedianya Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) 1 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 300000000.00
2347. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan) 1 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 300000000.00
2348. Tersedianya Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan) 16 0 16 100000000.00 16 100000000.00 16 100000000.00 16 150000000.00 16 100000000.00
2349. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan) 16 0 16 100000000.00 16 100000000.00 16 100000000.00 16 150000000.00 16 100000000.00
2350. Terselenggaranya kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang) 3644 0 3649 200000000.00 3654 200000000.00 3659 50000000.00 3664 200000000.00 3669 200000000.00
2351. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang) 3644 0 3649 200000000.00 3654 200000000.00 3659 50000000.00 3664 200000000.00 3669 200000000.00
2352. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Tersedianya DASHAT di Kampung KB Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) 16 0 16 200000000.00 16 200000000.00 16 150000000.00 16 150000000.00 16 150000000.00
2353. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) 16 0 16 200000000.00 16 200000000.00 16 150000000.00 16 150000000.00 16 150000000.00
2354. Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 350000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2355. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 350000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2356. Terselenggaranya pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) 38 0 167 100000000.00 167 100000000.00 167 200000000.00 167 200000000.00 167 200000000.00
2357. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) 38 0 167 100000000.00 167 100000000.00 167 200000000.00 167 200000000.00 167 200000000.00
2358. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera Angka Kelahiran Remaja Usia 15 - 19 Tahun (ASFR) (Angka) 34 0 32 1804421328.00 30 1897222599.00 29 1989954905.00 28 2082691210.00 2 2175492481.00
2359. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tersediannya unit Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) 32 0 22 230000000.00 22 230000000.00 22 180000000.00 22 230000000.00 22 230000000.00
2360. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) 32 0 22 230000000.00 22 230000000.00 22 180000000.00 22 230000000.00 22 230000000.00
2361. Tersedianya biaya Operasional kegiatan Bagi Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) 693 0 693 200000000.00 693 350000000.00 693 250000000.00 693 290308790.00 693 202492481.00
2362. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) 693 0 693 200000000.00 693 350000000.00 693 250000000.00 693 290308790.00 693 202492481.00
2363. Tersedianya Kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga yang di bentuk Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok) 390 0 395 250000000.00 400 400000000.00 405 350000000.00 410 400000000.00 415 400000000.00
2364. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok) 390 0 395 250000000.00 400 400000000.00 405 350000000.00 410 400000000.00 415 400000000.00
2365. tersusunnya Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) 6 0 33 300000000.00 33 417222599.00 33 366954905.00 33 309691210.00 33 300000000.00
2366. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) 6 0 33 300000000.00 33 417222599.00 33 366954905.00 33 309691210.00 33 300000000.00
2367. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tersedianya Tim Pendamping Keluarga dalam Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan) 16 0 16 474421328.00 16 400000000.00 16 593000000.00 16 602691210.00 16 793000000.00
2368. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan) 16 0 16 474421328.00 16 400000000.00 16 593000000.00 16 602691210.00 16 793000000.00
2369. Terselenggaranya pendampingan keluarga Beresiko Stunting Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) 16 0 16 350000000.00 16 100000000.00 16 250000000.00 16 250000000.00 16 250000000.00
2370. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) 16 0 16 350000000.00 16 100000000.00 16 250000000.00 16 250000000.00 16 250000000.00
2371. Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD (Predikat) 0 0 0 2084321506.00 0 2159429093.00 0 2260303216.00 0 2355067040.00 0 2594103548.00
2372. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 0 5 10000000.00 5 12000000.00 5 12000000.00 5 12000000.00 5 15000000.00
2373. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 0 5 10000000.00 5 12000000.00 5 12000000.00 5 12000000.00 5 15000000.00
2374. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 12 0 12 1419469659.00 12 1429924767.00 12 1445379878.00 12 1455834986.00 12 1466290096.00
2375. Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 23 0 38 0.00 38 0.00 38 0.00 38 0.00 38 0.00
2376. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 23 0 38 1404469659.00 38 1414924767.00 38 1425379878.00 38 1435834986.00 38 1446290096.00
2377. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 12 0 12 15000000.00 12 15000000.00 12 20000000.00 12 20000000.00 12 20000000.00
2378. Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 12 0 12 60000000.00 12 60000000.00 12 110000000.00 12 160000000.00 12 168000000.00
2379. Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 20 0 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
2380. Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 6 0 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00
2381. Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2382. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1000000.00 1 5000000.00
2383. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 6 0 6 6000000.00 6 6000000.00 6 6000000.00 6 6000000.00 6 10000000.00
2384. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 12 0 12 3000000.00 12 3000000.00 12 3000000.00 12 3000000.00 12 3000000.00
2385. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 20 0 20 50000000.00 20 50000000.00 20 100000000.00 20 150000000.00 20 150000000.00
2386. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2 0 4 105000000.00 4 130000000.00 4 163673338.00 4 197982054.00 4 305563452.00
2387. Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2388. Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2389. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 2 0 4 15000000.00 4 15000000.00 4 33673338.00 4 37982054.00 4 40000000.00
2390. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 0 3 15000000.00 3 15000000.00 3 30000000.00 3 40000000.00 3 65563452.00
2391. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 1 0 1 75000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 120000000.00 1 200000000.00
2392. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 24 0 24 301131847.00 24 320530000.00 24 320530000.00 24 320530000.00 24 320530000.00
2393. Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 0 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00
2394. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 24 0 24 45000000.00 24 45000000.00 24 45000000.00 24 45000000.00 24 45000000.00
2395. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 0 12 256131847.00 12 275530000.00 12 275530000.00 12 275530000.00 12 275530000.00
2396. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 1 188720000.00 1 206974326.00 1 208720000.00 1 208720000.00 1 318720000.00
2397. Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 4 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
2398. Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
2399. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 4 0 4 148720000.00 4 148720000.00 4 148720000.00 4 148720000.00 4 148720000.00
2400. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 0 10 10000000.00 10 10000000.00 10 10000000.00 10 10000000.00 10 20000000.00
2401. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 1 30000000.00 1 48254326.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 150000000.00
2402. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Meningkatnya Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Persentase Penyebaran Informasi Melalui Saluran Media (%) 100 0 100 372325047.00 100 492702861.00 100 551081271.00 100 635532442.00 100 642296141.00
2403. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) 1 0 1 372325047.00 1 492702861.00 1 551081271.00 1 635532442.00 1 642296141.00
2404. Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2405. Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) 3 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2406. Relasi Media Terlaksananya Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) 1 0 1 200000000.00 1 248733996.00 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00
2407. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) 2 0 2 100000000.00 2 150000000.00 2 150000000.00 2 200000000.00 2 200000000.00
2408. Pengelolaan Media Komunikasi Publik Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) 3 0 3 72325047.00 3 93968865.00 3 101081271.00 3 135532442.00 3 142296141.00
2409. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Berbasis Informatika Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi Aplikasi Berbasis Informatika Melalui SPBE (%) 100 0 100 1152248041.00 100 1161189241.00 100 1826490997.00 100 1834601227.00 100 2015860113.00
2410. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Domain Lingkup Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) 1 0 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00
2411. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) 1 0 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00
2412. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) 1 0 1 1082248041.00 1 1091189241.00 1 1756490997.00 1 1764601227.00 1 1945860113.00
2413. Terkelolanya E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2414. Terkelolanya E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) 0 0 5 0.00 10 0.00 15 0.00 20 0.00 34 0.00
2415. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) 0 0 5 582248041.00 10 591189241.00 15 906490997.00 20 914601227.00 34 1095860113.00
2416. Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) 1 0 1 300000000.00 1 300000000.00 1 600000000.00 1 600000000.00 1 600000000.00
2417. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan) 1 0 1 200000000.00 1 200000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00
2418. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2419. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah (%) 100 0 100 62707376.00 100 75042842.00 100 77559586.00 100 77903977.00 100 78733075.00
2420. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) 14 0 29 62707376.00 44 75042842.00 58 77559586.00 73 77903977.00 100 78733075.00
2421. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) 14 0 29 62707376.00 44 75042842.00 58 77559586.00 73 77903977.00 100 78733075.00
2422. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2423. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi (%) 100 0 100 43111321.00 100 55294726.00 100 57149169.00 100 98405023.00 24 99452306.00
2424. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) 1 0 1 43111321.00 1 55294726.00 1 57149169.00 1 98405023.00 1 99452306.00
2425. Terkelolanya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah) 5 0 5 0.00 10 0.00 15 0.00 20 0.00 34 0.00
2426. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) 1 0 1 23111321.00 1 35294726.00 1 37149169.00 1 48810047.00 1 53904612.00
2427. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah) 5 0 5 20000000.00 10 20000000.00 15 20000000.00 20 49594976.00 34 45547694.00
2428. Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 0 0 66 2203277065.00 68 2238723255.00 70 2165737018.00 75 2183876865.00 80 2190589449.00
2429. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah dan RKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 26000000.00 1 26000000.00 1 26000000.00 1 26000000.00 1 26000000.00
2430. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah dan RKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
2431. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah dan RKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2432. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah dan RKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2433. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah dan RKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2434. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 0 0 4 10000000.00 4 10000000.00 4 10000000.00 4 10000000.00 4 10000000.00
2435. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00
2436. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00 1 3000000.00
2437. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
2438. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
2439. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 0 1 1190402085.00 1 1199159421.00 1 1207916756.00 1 1216674091.00 1 1225431426.00
2440. Tersusunya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2441. Tersusunya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 1 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
2442. Tersusunya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 16 0 14 0.00 14 0.00 14 0.00 14 0.00 14 0.00
2443. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 16 0 14 1176402085.00 14 1185159421.00 14 1193916756.00 14 1202674091.00 14 1211431426.00
2444. Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 0 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1000000.00
2445. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 2 1000000.00 2 1000000.00 2 1000000.00 2 1000000.00 2 1000000.00
2446. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 1 0 4 12000000.00 4 12000000.00 4 12000000.00 4 12000000.00 4 12000000.00
2447. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 39000000.00 1 39000000.00 1 39000000.00 1 39000000.00 1 39000000.00
2448. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 39000000.00 1 39000000.00 1 39000000.00 1 39000000.00 1 39000000.00
2449. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 0 1 352874980.00 1 429563834.00 1 327820262.00 1 389702774.00 1 305158023.00
2450. Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2451. Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2452. Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2453. Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2454. Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2455. Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2456. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
2457. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00 2 30000000.00
2458. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 0 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 2500000.00 1 5000000.00
2459. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
2460. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 2 20000000.00 2 20000000.00 2 20000000.00 2 20000000.00 2 20000000.00
2461. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00
2462. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 1 272874980.00 1 349563834.00 1 247820262.00 1 312202774.00 1 225158023.00
2463. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 80000000.00 0 30000000.00 0 50000000.00 0 0.00 1 80000000.00
2464. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 5 0.00 2 0.00 5 0.00 0 0.00 5 0.00
2465. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 30000000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30000000.00
2466. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 5 50000000.00 2 30000000.00 5 50000000.00 0 0.00 5 50000000.00
2467. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 305000000.00 1 305000000.00 1 305000000.00 1 302500000.00 1 305000000.00
2468. Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2469. Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2470. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2471. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 5000000.00 1 5000000.00 1 5000000.00 1 2500000.00 1 5000000.00
2472. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 250000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00
2473. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 6 0 6 210000000.00 6 210000000.00 6 210000000.00 6 210000000.00 6 210000000.00
2474. Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 0 10 0.00 5 0.00 5 0.00 10 0.00 10 0.00
2475. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 6 0 6 160000000.00 6 160000000.00 6 160000000.00 6 160000000.00 6 160000000.00
2476. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 0 10 50000000.00 5 50000000.00 5 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00
2477. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang terbit (%) 100 0 100 150000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00
2478. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terbitnya Izin Usaha Simpan Pinjam Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 0 0 15 75000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00
2479. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 0 0 15 75000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00
2480. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terbitnya Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 0 0 15 75000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00
2481. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 0 0 15 75000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00 10 50000000.00
2482. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi (%) 53 0 80 300000000.00 80 300000000.00 82 310765287.00 85 300000000.00 85 300000000.00
2483. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya tata kelola koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha) 0 0 60 300000000.00 70 300000000.00 80 310765287.00 90 300000000.00 100 300000000.00
2484. Meningkatnya tata kelola koperasi Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) 0 0 60 0.00 70 0.00 80 0.00 90 0.00 100 0.00
2485. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha) 0 0 60 150000000.00 70 150000000.00 80 160765287.00 90 150000000.00 100 150000000.00
2486. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) 0 0 60 150000000.00 70 150000000.00 80 150000000.00 90 150000000.00 100 150000000.00
2487. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi Persentase koperasi aktif (%) 25 0 37 120000000.00 50 90000000.00 62 90000000.00 75 44317833.00 100 55425000.00
2488. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Bertambahnya penilaian kesehatan KSP/USP Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) 0 0 35 120000000.00 20 90000000.00 20 90000000.00 15 44317833.00 30 55425000.00
2489. Bertambahnya penilaian kesehatan KSP/USP Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) 0 0 35 0.00 20 0.00 20 0.00 10 0.00 10 0.00
2490. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) 0 0 35 60000000.00 20 45000000.00 20 45000000.00 10 10380000.00 10 10425000.00
2491. Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) 0 0 35 60000000.00 20 45000000.00 20 45000000.00 15 33937833.00 30 45000000.00
2492. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Meningkatnya SDM pengurus/pengawas tentang perkoperasian Persentase jumlah koperasi yang diberikan pelatihan (%) 12 0 12 455374170.00 12 530675345.00 12 350000000.00 12 350000000.00 12 496034287.00
2493. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan pelatihan bagi pengurus/pengawas Koperasi dalam peningkatan pengetahuan tentang perkoperasian Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) 0 0 130 455374170.00 135 530675345.00 125 350000000.00 125 350000000.00 130 496034287.00
2494. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) 0 0 130 455374170.00 135 530675345.00 125 350000000.00 125 350000000.00 130 496034287.00
2495. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya Pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan yang di rencanakan (%) 7 0 7 375000000.00 7 330000000.00 7 390000000.00 7 289246000.00 7 289306000.00
2496. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha) 0 0 10 375000000.00 10 330000000.00 10 390000000.00 10 289246000.00 10 289306000.00
2497. Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha) 0 0 25 0.00 20 0.00 25 0.00 20 0.00 20 0.00
2498. Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
2499. Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha) 0 0 15 0.00 10 0.00 20 0.00 5 0.00 5 0.00
2500. Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha) 0 0 12 0.00 9 0.00 12 0.00 9 0.00 9 0.00
2501. Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
2502. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha) 0 0 10 55000000.00 10 55000000.00 10 55000000.00 10 55000000.00 10 55000000.00
2503. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha) 0 0 12 75000000.00 9 55000000.00 12 75000000.00 9 55000000.00 9 55000000.00
2504. Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha) 0 0 15 60000000.00 10 55000000.00 20 75000000.00 5 14246000.00 5 14306000.00
2505. Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha) 0 0 10 55000000.00 10 55000000.00 10 55000000.00 10 55000000.00 10 55000000.00
2506. Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha) 0 0 25 75000000.00 20 55000000.00 25 75000000.00 20 55000000.00 20 55000000.00
2507. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) 0 0 10 55000000.00 10 55000000.00 10 55000000.00 10 55000000.00 10 55000000.00
2508. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya kapasitas umkm yang tangguh dan mandiri Persentase usaha kecil yang bertansformasi dari informal ke formal (%) 0 0 1 771499985.00 2 793499985.00 2 931843734.00 3 1027276357.00 3 926403546.00
2509. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang) 0 0 100 771499985.00 100 793499985.00 100 931843734.00 100 1027276357.00 100 926403546.00
2510. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) 0 0 5 0.00 5 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00
2511. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha) 0 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
2512. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) 0 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
2513. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) 0 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
2514. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) 0 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
2515. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 0.00 20 0.00
2516. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
2517. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) 0 0 100 102687500.00 100 105687500.00 100 110687500.00 100 110687500.00 100 110687500.00
2518. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) 0 0 100 102687498.00 100 105687498.00 100 110687498.00 100 110687498.00 100 110687498.00
2519. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) 0 0 100 102687498.00 100 105687498.00 100 105687498.00 100 105687498.00 100 105687498.00
2520. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) 0 0 5 51343749.00 5 51343749.00 7 70343749.00 7 70343749.00 7 73343749.00
2521. Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 50 51343749.00 50 51343749.00 100 105687498.00 100 105687498.00 50 51814687.00
2522. Pemulihan Usaha Mikro Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 50 50000000.00 50 50000000.00 100 100000000.00 100 100000000.00 50 50000000.00
2523. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 44088874.00 20 44088874.00
2524. Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 51343749.00 20 51343749.00
2525. Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 100 102687498.00 100 102687498.00 100 105687498.00 100 105687498.00 100 105687498.00
2526. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2527. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 50 51343749.00 50 55343749.00 50 55343749.00 50 55343749.00 50 55343749.00
2528. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha) 0 0 100 51343749.00 100 55343749.00 100 55343749.00 100 55343749.00 100 55343749.00
2529. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang) 0 0 100 105374995.00 100 110374995.00 100 112374995.00 100 112374995.00 100 112374995.00
2530. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya Usaha Mikro Naik Kelas Persentase usaha mikro yang layak naik kelas (%) 0 0 0 255374996.00 0 260063848.00 0 317032611.00 0 373097813.00 0 322472799.00
2531. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga) 0 0 0 255374996.00 0 260063848.00 1 317032611.00 1 373097813.00 1 322472799.00
2532. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) 0 0 50 0.00 50 0.00 100 0.00 100 0.00 50 0.00
2533. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 0 0.00 0 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00
2534. Terfasilitasnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah yang Difasilitasi (Orang) 0 0 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
2535. Pengembangan Usaha Mikro Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 100 102687498.00 100 105687498.00 100 105687498.00 100 105687498.00 100 105687498.00
2536. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan Jumlah yang Difasilitasi (Orang) 0 0 100 101343749.00 100 103343749.00 100 105687498.00 100 105687498.00 100 105687498.00
2537. Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjeniang Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga) 0 0 0 0.00 0 0.00 1 20000815.00 1 21032601.00 1 21032601.00
2538. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) 0 0 0 0.00 0 0.00 20 32828000.00 20 35032601.00 20 35032601.00
2539. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) 0 0 50 51343749.00 50 51032601.00 100 52828800.00 100 105657615.00 50 55032601.00
2540. Dinas Pemuda dan Olahraga PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD (Nilai) 0 0 61 1949103542.00 65 1956718698.00 68 1964339022.00 71 1971954219.00 75 1979564227.00
2541. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tesusunya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas, akuntabel, dan tepat waktu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 0 5 120000000.00 5 127139460.00 5 124000000.00 5 133688061.00 5 132262149.00
2542. Tesusunya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas, akuntabel, dan tepat waktu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2543. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 0 5 65000000.00 5 70139460.00 5 70000000.00 5 80000000.00 5 82262149.00
2544. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 0 2 55000000.00 2 57000000.00 2 54000000.00 2 53688061.00 2 50000000.00
2545. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 12 0 12 945158402.00 12 952194320.00 12 959230239.00 12 966266158.00 12 973302078.00
2546. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 12 0 12 945158402.00 12 952194320.00 12 959230239.00 12 966266158.00 12 973302078.00
2547. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional dan berbasis digital. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 16000000.00 1 0.00 1 32000000.00 1 0.00 1 32000000.00
2548. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 0 0 1 16000000.00 1 0.00 1 32000000.00 1 0.00 1 32000000.00
2549. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 10 0 10 277945140.00 10 278945140.00 10 245108783.00 10 260000000.00 10 260000000.00
2550. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2551. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2552. Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan tertib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 5 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
2553. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 27945140.00 1 27945140.00 1 20108783.00 1 30000000.00 1 30000000.00
2554. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 5 0 5 65000000.00 5 65000000.00 5 60000000.00 5 60000000.00 5 60000000.00
2555. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 0 2 50000000.00 2 51000000.00 2 35000000.00 2 40000000.00 2 40000000.00
2556. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 10 0 10 135000000.00 10 135000000.00 10 130000000.00 10 130000000.00 10 130000000.00
2557. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional Perangkat Daerah melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, memadai, dan tepat waktu Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 4 50000000.00 3 51000000.00 4 52000000.00 4 52000000.00 5 57000000.00
2558. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional Perangkat Daerah melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, memadai, dan tepat waktu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 4 0.00 3 0.00 4 0.00 4 0.00 1 0.00
2559. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 4 16000000.00 3 15000000.00 4 32000000.00 4 32000000.00 5 25000000.00
2560. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 4 34000000.00 3 36000000.00 4 20000000.00 4 20000000.00 1 32000000.00
2561. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang yang berkualitas dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 0 12 315000000.00 12 320000000.00 12 325000000.00 12 325000000.00 12 340000000.00
2562. Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang yang berkualitas dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2563. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 0 12 65000000.00 12 70000000.00 12 75000000.00 12 75000000.00 12 90000000.00
2564. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 250000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00 1 250000000.00
2565. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 9 0 9 225000000.00 9 227439778.00 9 227000000.00 9 235000000.00 9 185000000.00
2566. Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 22 0 22 0.00 22 0.00 22 0.00 22 0.00 22 0.00
2567. Terjaganya kondisi barang milik daerah yang optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi belanja modal. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2568. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 9 0 9 130000000.00 9 130439776.00 9 130000000.00 9 150000000.00 9 130000000.00
2569. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 22 0 22 35000000.00 22 37000002.00 22 37000000.00 22 40000000.00 22 15000000.00
2570. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 0 1 60000000.00 1 60000000.00 1 60000000.00 1 45000000.00 1 40000000.00
2571. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio) 4 0 4 201762671.00 4 201762821.00 4 95171464.00 5 201763655.00 5 201763277.00
2572. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Meningkatkan Kapasitas Pemuda Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 1 201762671.00 1 201762821.00 0 95171464.00 0 201763655.00 0 201763277.00
2573. Meningkatkan Kapasitas Pemuda Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2574. Meningkatkan Kapasitas Pemuda Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) 0 0 2 0.00 2 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2575. Meningkatkan Kapasitas Pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang) 0 0 4 0.00 4 0.00 3 0.00 5 0.00 5 0.00
2576. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen) 0 0 1 90000000.00 1 90000150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2577. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) 0 0 2 11762671.00 2 11762671.00 3 25171464.00 3 31763655.00 3 29000000.00
2578. Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang) 0 0 4 20000000.00 4 20000000.00 3 20000000.00 5 20000000.00 5 22763277.00
2579. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) 0 0 2 80000000.00 2 80000000.00 2 50000000.00 2 150000000.00 2 150000000.00
2580. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (%) 0 0 31 1555095307.00 58 1547482782.00 40 1682631488.00 64 1530358294.00 29 1522741713.00
2581. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kapasitas Organisasi Olahraga dalam prestasi olahraga Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen) 0 0 1 621000000.00 1 625000000.00 1 640000000.00 1 630000000.00 1 637741713.00
2582. Meningkatnya kapasitas Organisasi Olahraga dalam prestasi olahraga Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2583. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) 0 0 3 600000000.00 3 600000000.00 3 600000000.00 3 600000000.00 3 600000000.00
2584. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen) 0 0 1 21000000.00 1 25000000.00 1 40000000.00 1 30000000.00 1 37741713.00
2585. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Partisipasi Atlet dalam kejuaraan Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan) 0 0 1 729095307.00 1 650000000.00 1 750000000.00 1 710358294.00 1 650000000.00
2586. Meningkatnya Partisipasi Atlet dalam kejuaraan Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang) 0 0 150 0.00 70 0.00 150 0.00 60 0.00 150 0.00
2587. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan) 0 0 1 40000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 49263025.00 1 50000000.00
2588. Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang) 0 0 150 689095307.00 70 600000000.00 150 700000000.00 60 661095269.00 150 600000000.00
2589. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Meningkatnya kapasitas Organisasi Olahraga dalam prestasi olahraga Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang) 0 0 250 140000000.00 150 147482782.00 250 162631488.00 150 110000000.00 250 170000000.00
2590. Meningkatnya kapasitas Organisasi Olahraga dalam prestasi olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang) 0 0 20 0.00 20 0.00 27 0.00 20 0.00 30 0.00
2591. Seleksi Atlet Daerah Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang) 0 0 250 60000000.00 150 72482782.00 250 70631488.00 150 50000000.00 250 70000000.00
2592. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang) 0 0 20 80000000.00 20 75000000.00 27 92000000.00 20 60000000.00 30 100000000.00
2593. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2594. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2595. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Meningkatnya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi dan Tradisional Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen) 1 0 1 15000000.00 1 25000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 15000000.00
2596. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen) 1 0 1 15000000.00 1 25000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 15000000.00
2597. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Meningkatkan Kualitas Kepramukaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan (%) 1 0 1 100881336.00 1 100881411.00 2 64716596.00 2 102785259.00 3 102785066.00
2598. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Meningkatkan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi ) 1 0 1 100881336.00 1 100881411.00 1 64716596.00 1 102785259.00 1 102785066.00
2599. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi ) 1 0 1 100881336.00 1 100881411.00 1 64716596.00 1 102785259.00 1 102785066.00
2600. Dinas Perpustakaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatanya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 51 0 61 1665212963.00 61 1681260442.00 70 1701807919.00 71 1720355398.00 72 1739892876.00
2601. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 2000000.00 1 2000000.00 1 2200000.00 1 2400000.00 1 2600000.00
2602. Persentase Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2603. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1100000.00 1 1200000.00 1 1300000.00
2604. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1100000.00 1 1200000.00 1 1300000.00
2605. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya Kelancaran Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 20 0 20 1386551817.00 20 1396873543.00 20 1407195268.00 20 1417516994.00 20 1427838720.00
2606. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 20 0 20 1386551817.00 20 1396873543.00 20 1407195268.00 20 1417516994.00 20 1427838720.00
2607. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1500000.00 1 1500000.00 1 2000000.00
2608. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 1 1000000.00 1 1000000.00 1 1500000.00 1 1500000.00 1 2000000.00
2609. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Meningkatnya Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 6 0 2 37500000.00 4 38050000.00 4 39600000.00 4 41900000.00 4 43200000.00
2610. Persentase Meningkatnya Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2 0 8 0.00 8 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
2611. Persentase Meningkatnya Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2612. Persentase Meningkatnya Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2613. Persentase Meningkatnya Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 15 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2614. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 1000000.00 1 1100000.00 1 1200000.00 1 1300000.00 1 1400000.00
2615. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 15 0 1 2000000.00 1 2100000.00 1 2200000.00 1 2300000.00 1 2400000.00
2616. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 2000000.00 1 2100000.00 1 2200000.00 1 2300000.00 1 2400000.00
2617. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 6 0 2 2500000.00 4 2750000.00 4 3000000.00 4 4000000.00 4 4000000.00
2618. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 2 0 8 30000000.00 8 30000000.00 10 31000000.00 10 32000000.00 10 33000000.00
2619. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah yang Diadakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 63000000.00 1 65500000.00 1 70000000.00 1 73500000.00 1 76000000.00
2620. Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah yang Diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2621. Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah yang Diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 5 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2622. Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah yang Diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2623. Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah yang Diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2624. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 16000000.00 1 16000000.00 1 17000000.00
2625. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 5 0 1 5000000.00 1 5500000.00 1 6000000.00 1 6500000.00 1 7000000.00
2626. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 31000000.00 1 32000000.00 1 33000000.00
2627. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 8000000.00 1 9000000.00 1 10000000.00 1 11000000.00 1 11000000.00
2628. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 5000000.00 1 6000000.00 1 7000000.00 1 8000000.00 1 8000000.00
2629. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Meningkatnya Kelancaran Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 0 12 154061146.00 12 155636899.00 12 157012651.00 12 157738404.00 12 159254156.00
2630. Persentase Meningkatnya Kelancaran Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00
2631. Persentase Meningkatnya Kelancaran Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2632. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 0 12 31000000.00 12 31000000.00 12 31000000.00 12 31500000.00 12 32000000.00
2633. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 2 3000000.00 2 3000000.00 2 3100000.00 2 3200000.00 2 3200000.00
2634. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 0 0 12 120061146.00 12 121636899.00 12 122912651.00 12 123038404.00 12 124054156.00
2635. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 21100000.00 1 22200000.00 1 24300000.00 1 25800000.00 1 29000000.00
2636. Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 3 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
2637. Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2638. Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2639. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 0 1 2600000.00 1 2700000.00 1 2800000.00 1 2800000.00 1 3000000.00
2640. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 3 0 4 7500000.00 4 7500000.00 4 8000000.00 4 8000000.00 4 9000000.00
2641. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 7000000.00 1 8000000.00 1 9000000.00 1 10000000.00 1 11000000.00
2642. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 4000000.00 1 4000000.00 1 4500000.00 1 5000000.00 1 6000000.00
2643. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (%) 67 0 68 354000000.00 69 366000000.00 69 374000000.00 70 387000000.00 70 395000000.00
2644. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan pada Semua Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar) 500 0 200 219000000.00 200 226000000.00 200 231000000.00 200 238000000.00 200 244000000.00
2645. Terlaksananya Pembinaan pada Semua Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2646. Terlaksananya Pembinaan pada Semua Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar) 0 0 25 0.00 30 0.00 30 0.00 40 0.00 40 0.00
2647. Terlaksananya Pembinaan pada Semua Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar) 0 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
2648. Terlaksananya Pembinaan pada Semua Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) 12 0 17 0.00 20 0.00 25 0.00 30 0.00 40 0.00
2649. Terlaksananya Pembinaan pada Semua Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) 0 0 6 0.00 8 0.00 10 0.00 14 0.00 19 0.00
2650. Terlaksananya Pembinaan pada Semua Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan) 2 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2651. Terlaksananya Pembinaan pada Semua Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) 5 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2652. Terlaksananya Pembinaan pada Semua Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2653. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) 12 0 17 60000000.00 20 61000000.00 25 62000000.00 30 63000000.00 40 63000000.00
2654. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan) 2 0 1 20000000.00 1 21000000.00 1 21000000.00 1 22000000.00 1 23000000.00
2655. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) 0 0 6 30000000.00 8 31000000.00 10 32000000.00 14 33000000.00 19 34000000.00
2656. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar) 0 0 25 5000000.00 30 6000000.00 30 6000000.00 40 7000000.00 40 7000000.00
2657. Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen) 0 0 1 25000000.00 1 25000000.00 1 26000000.00 1 27000000.00 1 28000000.00
2658. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) 5 0 3 30000000.00 3 31000000.00 3 31000000.00 3 32000000.00 3 33000000.00
2659. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen) 1 0 1 14000000.00 1 15000000.00 1 16000000.00 1 16000000.00 1 17000000.00
2660. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar) 500 0 200 5000000.00 200 5000000.00 200 6000000.00 200 6000000.00 200 7000000.00
2661. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar) 0 0 50 30000000.00 50 31000000.00 50 31000000.00 50 32000000.00 50 32000000.00
2662. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kualitas Promosi Perpustakaan Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang) 0 0 1 135000000.00 1 140000000.00 1 143000000.00 1 149000000.00 1 151000000.00
2663. Terpenuhinya Kualitas Promosi Perpustakaan Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2664. Terpenuhinya Kualitas Promosi Perpustakaan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2665. Terpenuhinya Kualitas Promosi Perpustakaan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang) 15 0 5 0.00 10 0.00 15 0.00 20 0.00 25 0.00
2666. Terpenuhinya Kualitas Promosi Perpustakaan Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2667. Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang) 0 0 1 25000000.00 1 26000000.00 1 27000000.00 1 28000000.00 1 28000000.00
2668. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan) 0 0 1 30000000.00 1 31000000.00 1 31000000.00 1 32000000.00 1 32000000.00
2669. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan) 0 0 1 25000000.00 1 26000000.00 1 27000000.00 1 28000000.00 1 29000000.00
2670. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang) 15 0 5 15000000.00 10 16000000.00 15 16000000.00 20 18000000.00 25 19000000.00
2671. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus) 0 0 3 40000000.00 3 41000000.00 3 42000000.00 3 43000000.00 3 43000000.00
2672. Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Persentase Meningkatnya Kunjungan Pemustaka Ke Perpustakaan (%) 4 0 6 85000000.00 7 87000000.00 8 89000000.00 9 91000000.00 10 93000000.00
2673. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan melalui peningkatan koleksi dan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan) 1 0 2 85000000.00 2 87000000.00 2 89000000.00 2 91000000.00 2 93000000.00
2674. Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan melalui peningkatan koleksi dan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan) 6 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2675. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan) 6 0 2 40000000.00 2 41000000.00 2 42000000.00 2 43000000.00 2 44000000.00
2676. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan) 1 0 2 45000000.00 2 46000000.00 2 47000000.00 2 48000000.00 2 49000000.00
2677. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Meningkatnya Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%) 25 0 50 82500000.00 62 86000000.00 75 89000000.00 87 89000000.00 100 93000000.00
2678. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang dimiliki Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang) 0 0 2 50000000.00 3 52000000.00 4 53000000.00 5 53000000.00 6 55000000.00
2679. Terlaksananya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang dimiliki Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar) 0 0 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00
2680. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang) 0 0 2 40000000.00 3 41000000.00 4 42000000.00 5 42000000.00 6 43000000.00
2681. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar) 0 0 2 10000000.00 3 11000000.00 4 11000000.00 5 11000000.00 6 12000000.00
2682. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang di Ditemukan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar) 0 0 6 32500000.00 7 34000000.00 8 36000000.00 9 36000000.00 10 38000000.00
2683. Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang di Ditemukan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar) 0 0 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00
2684. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar) 0 0 6 30000000.00 7 31000000.00 8 32000000.00 9 32000000.00 10 33000000.00
2685. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar) 0 0 6 2500000.00 7 3000000.00 8 4000000.00 9 4000000.00 10 5000000.00
2686. Dinas Perikanan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 0 0 69 9857687101.00 70 10017787666.00 71 10229569560.00 72 10532831460.00 73 10742952020.00
2687. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 1 1124225850.00 1 1262327780.00 1 1262327780.00 1 1312327780.00 1 1312327780.00
2688. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2689. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2690. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2691. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2692. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2693. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2694. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2695. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2696. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2697. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2698. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2699. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2700. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 0 1 224225850.00 1 224225850.00 1 224225850.00 1 224225850.00 1 224225850.00
2701. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2702. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2703. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2704. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2705. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 0 0 1 50000000.00 1 88101930.00 1 88101930.00 1 88101930.00 1 88101930.00
2706. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2707. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2708. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2709. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2710. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2711. Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2712. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara) 0 0 1 200000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00
2713. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 1 0 1 3065149843.00 1 3087148478.00 1 3109147111.00 1 3131145747.00 1 3153144381.00
2714. Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2715. Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2716. Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 43 0 39 0.00 39 0.00 39 0.00 39 0.00 39 0.00
2717. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 43 0 39 2955149843.00 39 2977148478.00 39 2999147111.00 39 3021145747.00 39 3043144381.00
2718. Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
2719. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2720. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
2721. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerahh pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2722. Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerahh pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2723. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2724. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2725. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah tersusunnya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 1 0 1 130000000.00 1 130000000.00 1 130000000.00 1 130000000.00 1 130000000.00
2726. tersusunnya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2727. tersusunnya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2728. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2729. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2730. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) 1 0 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00 1 30000000.00
2731. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 700782222.00 1 700782222.00 1 800782222.00 1 900782222.00 1 900782222.00
2732. Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2733. Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2734. Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 25 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
2735. Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 25 0 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00
2736. Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2737. Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
2738. Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2739. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 0 1 50782222.00 1 50782222.00 1 50782222.00 1 50782222.00 1 50782222.00
2740. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 1 0 1 200000000.00 1 200000000.00 1 300000000.00 1 400000000.00 1 400000000.00
2741. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2742. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2743. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2744. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 0 0 5 100000000.00 5 100000000.00 5 100000000.00 5 100000000.00 5 100000000.00
2745. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 25 0 50 75000000.00 50 75000000.00 50 75000000.00 50 75000000.00 50 75000000.00
2746. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 25 0 50 75000000.00 50 75000000.00 50 75000000.00 50 75000000.00 50 75000000.00
2747. Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 1 950782222.00 1 950782222.00 1 1038565483.00 1 1038565483.00 1 1138565483.00
2748. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2749. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2750. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2751. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2752. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 0 1 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00
2753. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2754. Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 5 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2755. Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2756. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 5 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 150000000.00
2757. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 150000000.00
2758. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 2 0 1 100000000.00 1 100000000.00 0 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2759. Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2760. Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 1 0 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00
2761. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 1 0 1 150782222.00 1 150782222.00 1 238565483.00 1 238565483.00 1 238565483.00
2762. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2763. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 1115338963.00 1 1115338963.00 1 1115338963.00 1 1248602227.00 1 1336724693.00
2764. Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2765. Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2766. Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2767. Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2768. Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 6 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2769. Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2770. Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 5 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2771. Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2772. Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2773. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 1 215338963.00 1 215338963.00 1 215338963.00 1 298602227.00 1 336724693.00
2774. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 6 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 150000000.00 1 200000000.00
2775. Pengadaan Alat Besar Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2776. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2777. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2778. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 5 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2779. Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2780. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2781. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2782. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 2 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2783. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 1650782223.00 1 1650782223.00 1 1650782223.00 1 1650782223.00 1 1650782223.00
2784. Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2785. Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2786. Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2787. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2788. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 412695556.00 1 412695556.00 1 412695556.00 1 412695556.00 1 412695556.00
2789. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 412695556.00 1 412695556.00 1 412695556.00 1 412695556.00 1 412695556.00
2790. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 725391111.00 1 725391111.00 1 725391111.00 1 725391111.00 1 725391111.00
2791. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 1 1020625778.00 1 1020625778.00 1 1022625778.00 1 1020625778.00 1 1020625238.00
2792. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2793. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2794. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2795. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2796. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 5 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2797. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2798. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2 0 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00
2799. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2800. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2801. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 5 0 3 120625778.00 3 120625778.00 3 122625778.00 3 120625778.00 3 120625238.00
2802. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 2 0 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00
2803. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2804. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2805. Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2806. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 2 0 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00 2 100000000.00
2807. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 5 0 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00
2808. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2809. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2810. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 2 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2811. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Meningkatnya Pelayanan Tempat Pendaratan Ikan Persentase TPI yang beroperasi sesuai standar (%) 0 0 3 200000000.00 5 200000000.00 7 200000000.00 9 200000000.00 11 200000000.00
2812. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Meningkatnya pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan) 1 0 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00
2813. Meningkatnya pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2814. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2815. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2816. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Produksi perikanan Tangkap (Ton) (Ton) 43 0 44 800000000.00 45 900000000.00 45 1000000000.00 46 1070500000.00 46 1170500000.00
2817. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) 1 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
2818. Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2819. Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2820. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2821. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2822. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2823. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Bina Kelompok Nelayan Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok) 0 0 1 500000000.00 1 550000000.00 1 650000000.00 1 720500000.00 1 820500000.00
2824. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) 5 0 6 0.00 6 0.00 6 0.00 8 0.00 10 0.00
2825. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit) 5 0 5 0.00 5 0.00 6 0.00 8 0.00 10 0.00
2826. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2827. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) 5 0 6 150000000.00 6 200000000.00 6 300000000.00 8 370500000.00 10 420500000.00
2828. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2829. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2830. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit) 5 0 5 150000000.00 5 150000000.00 6 150000000.00 8 150000000.00 10 200000000.00
2831. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya Ddokumen Administrasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen) 0 0 1 150000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00 1 200000000.00
2832. Tersusunnya Ddokumen Administrasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2833. Tersusunnya Ddokumen Administrasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan (Rekomendasi) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2834. Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Diterbitkannya rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan (Rekomendasi) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2835. Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap Diterbitkannya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2836. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2837. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya (Ton) (Ton) 22 0 22 728600000.00 22 778600000.00 23 826600000.00 23 876600000.00 23 926600000.00
2838. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok) 0 0 1 428600000.00 1 478600000.00 1 526600000.00 1 576600000.00 1 626600000.00
2839. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok) 5 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
2840. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok) 5 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2841. Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2842. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok) 5 0 5 128600000.00 5 178600000.00 5 226600000.00 5 276600000.00 5 326600000.00
2843. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2844. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2845. Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok) 5 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2846. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Pertumbuhan produksi perikanan budidaya Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00 1 300000000.00
2847. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2848. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) 2 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2849. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2850. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2851. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) 2 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2852. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2853. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2854. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan (%) 0 0 75 200000000.00 80 250000000.00 85 300000000.00 90 325500000.00 95 375500000.00
2855. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap regulasi Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan (Hari Operasi) 0 0 2 200000000.00 5 250000000.00 8 300000000.00 10 325500000.00 12 375500000.00
2856. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap regulasi Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2857. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap regulasi Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2858. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap regulasi Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2859. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap regulasi Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2860. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap regulasi Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2861. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap regulasi Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2862. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap regulasi Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang) 0 0 5 0.00 10 0.00 15 0.00 20 0.00 25 0.00
2863. Operasi Kapal Pengawas Perikanan Operasi Kapal Pengawas Perikanan Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan (Hari Operasi) 0 0 2 10000000.00 5 30000000.00 8 40000000.00 10 55500000.00 12 65500000.00
2864. Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) 1 0 1 10000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 30000000.00
2865. Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat (Unit) 0 0 1 20000000.00 1 20000000.00 1 40000000.00 1 40000000.00 1 50000000.00
2866. Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) 0 0 1 10000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 30000000.00
2867. Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) 1 0 1 10000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 20000000.00 1 30000000.00
2868. Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan (Unit) 0 0 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00
2869. Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang) 0 0 5 20000000.00 10 20000000.00 15 40000000.00 20 50000000.00 25 50000000.00
2870. Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun (Unit) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2871. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Meningkatnya Produksi Perikanan Olahan dan konsumsi Ikan Konsumsi ikan (Kg/Perkapita/Tahun) (Kg/KAP/TH) 60 0 61 600000000.00 62 700000000.00 63 750000000.00 65 760500000.00 66 810500000.00
2872. Meningkatnya Produksi Perikanan Olahan dan konsumsi Ikan Produksi Perikanan Olahan (Ton) (Ton) 8 0 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00 9 0.00
2873. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil ersusunnya Data Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2874. ersusunnya Data Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2875. Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2876. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2877. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
2878. Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
2879. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha) 1 0 1 400000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00 1 510500000.00 1 560500000.00
2880. Meningkatnya Konsumsi Ikan dan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton) 5 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2881. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton) 5 0 1 300000000.00 1 400000000.00 1 400000000.00 1 410500000.00 1 460500000.00
2882. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2883. Dinas Pariwisata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) 0 0 65 3912085860.00 70 4133044314.00 75 4354002770.00 80 4729961227.00 85 5045919682.00
2884. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terukur Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 175000000.00 1 180000000.00 1 185000000.00 1 190000000.00 1 195000000.00
2885. tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terukur Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2886. tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terukur Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2887. tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terukur Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2888. tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terukur Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2889. tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terukur Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 4 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2890. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 0 3 120000000.00 3 120000000.00 3 120000000.00 3 125000000.00 3 130000000.00
2891. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 4 0 1 10000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
2892. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 15000000.00
2893. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 20000000.00 1 15000000.00 1 10000000.00
2894. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00
2895. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 10000000.00 1 10000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
2896. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen administrasi keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 19 0 26 1472085860.00 26 1483044314.00 26 1494002770.00 26 1504961227.00 26 1515919682.00
2897. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 19 0 26 1472085860.00 26 1483044314.00 26 1494002770.00 26 1504961227.00 26 1515919682.00
2898. Administrasi Umum Perangkat Daerah terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah yang tertib, rapi, dan sesuai ketentuan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 0 1 305000000.00 1 320000000.00 1 330000000.00 1 340000000.00 1 340000000.00
2899. terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah yang tertib, rapi, dan sesuai ketentuan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 4 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
2900. terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah yang tertib, rapi, dan sesuai ketentuan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 4 0 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
2901. terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah yang tertib, rapi, dan sesuai ketentuan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2902. terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah yang tertib, rapi, dan sesuai ketentuan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2903. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 1 0 1 50000000.00 1 60000000.00 1 65000000.00 1 70000000.00 1 70000000.00
2904. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 1 0 1 40000000.00 1 45000000.00 1 50000000.00 1 55000000.00 1 55000000.00
2905. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) 1 0 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00 1 15000000.00
2906. Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 4 0 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00
2907. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 4 0 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00 4 100000000.00
2908. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat waktu Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 950000000.00 1 1050000000.00 1 1300000000.00 1 1650000000.00 1 1950000000.00
2909. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat waktu Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2910. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat waktu Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2911. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat waktu Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 6 0.00 8 0.00 10 0.00 12 0.00 14 0.00
2912. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat waktu Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2913. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat waktu Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2914. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat waktu Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2915. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat waktu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00
2916. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat waktu Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 2 0.00 4 0.00 6 0.00
2917. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat waktu Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2918. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2919. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2920. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2921. Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 0 0 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00 1 350000000.00
2922. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 6 250000000.00 6 250000000.00 6 250000000.00 6 250000000.00 6 250000000.00
2923. Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 6 150000000.00 8 250000000.00 10 300000000.00 12 450000000.00 14 550000000.00
2924. Pengadaan Aset Tak Berwujud Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2925. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2926. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 1 200000000.00 1 200000000.00 2 400000000.00 4 600000000.00 6 800000000.00
2927. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2928. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersediannya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah yang profesional, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 750000000.00 1 750000000.00 1 750000000.00 1 750000000.00 1 750000000.00
2929. Tersediannya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah yang profesional, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2930. Tersediannya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah yang profesional, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2931. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
2932. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2933. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 0 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00 1 500000000.00
2934. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik, layak pakai, dan siap mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 260000000.00 0 350000000.00 0 295000000.00 0 295000000.00 0 295000000.00
2935. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik, layak pakai, dan siap mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2936. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik, layak pakai, dan siap mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
2937. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik, layak pakai, dan siap mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2938. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik, layak pakai, dan siap mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
2939. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik, layak pakai, dan siap mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 15 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
2940. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik, layak pakai, dan siap mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2941. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik, layak pakai, dan siap mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 0 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
2942. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik, layak pakai, dan siap mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2943. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik, layak pakai, dan siap mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2944. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 15 0 10 20000000.00 10 25000000.00 10 25000000.00 10 25000000.00 10 25000000.00
2945. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 0 0 5 5000000.00 5 35000000.00 5 35000000.00 5 35000000.00 5 35000000.00
2946. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2947. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2948. Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2949. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 0 10 25000000.00 10 25000000.00 10 25000000.00 10 25000000.00 10 25000000.00
2950. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) 0 0 10 10000000.00 10 40000000.00 10 10000000.00 10 10000000.00 10 10000000.00
2951. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
2952. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 1 50000000.00 1 75000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2953. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2954. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan (%) 52 0 52 2846184411.00 52 3392036224.00 52 3690768042.00 52 4009319856.00 53 4540381670.00
2955. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Terkelolanya daya tarik wisata unggulan kabupaten Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 1051184411.00 1 1272036224.00 1 1420768042.00 1 1534319856.00 1 1750381670.00
2956. Terkelolanya daya tarik wisata unggulan kabupaten Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 0.00 2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2957. Terkelolanya daya tarik wisata unggulan kabupaten Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) 0 0 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00
2958. Terkelolanya daya tarik wisata unggulan kabupaten Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi) 0 0 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00
2959. Terkelolanya daya tarik wisata unggulan kabupaten Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang) 0 0 120 0.00 140 0.00 160 0.00 160 0.00 200 0.00
2960. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) 0 0 3 551184411.00 4 622036224.00 5 700768042.00 6 784319856.00 7 825381670.00
2961. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi) 0 0 5 75000000.00 6 100000000.00 7 120000000.00 8 150000000.00 9 175000000.00
2962. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 75000000.00 2 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2963. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang) 0 0 120 250000000.00 140 350000000.00 160 400000000.00 160 400000000.00 200 550000000.00
2964. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2965. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terkelolanya kawasan strategis pariwisata yang menjadi daya tarik pengunjung. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 3 650000000.00 3 750000000.00 3 750000000.00 3 850000000.00 3 950000000.00
2966. Terkelolanya kawasan strategis pariwisata yang menjadi daya tarik pengunjung. Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2967. Terkelolanya kawasan strategis pariwisata yang menjadi daya tarik pengunjung. Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang) 0 0 100 0.00 125 0.00 125 0.00 150 0.00 160 0.00
2968. Terkelolanya kawasan strategis pariwisata yang menjadi daya tarik pengunjung. Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2969. Terkelolanya kawasan strategis pariwisata yang menjadi daya tarik pengunjung. Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2970. Terkelolanya kawasan strategis pariwisata yang menjadi daya tarik pengunjung. Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2971. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2972. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00 1 100000000.00
2973. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit) 0 0 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00
2974. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) 0 0 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00
2975. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang) 0 0 100 150000000.00 125 250000000.00 125 250000000.00 150 350000000.00 160 450000000.00
2976. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00 3 100000000.00
2977. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota terkelolanya daya tarik wisata kab/kota (lokasi) Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) 0 0 5 735000000.00 5 850000000.00 5 955000000.00 5 1005000000.00 5 1100000000.00
2978. terkelolanya daya tarik wisata kab/kota (lokasi) Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2979. terkelolanya daya tarik wisata kab/kota (lokasi) Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2980. terkelolanya daya tarik wisata kab/kota (lokasi) Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2981. terkelolanya daya tarik wisata kab/kota (lokasi) Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2982. terkelolanya daya tarik wisata kab/kota (lokasi) Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2983. terkelolanya daya tarik wisata kab/kota (lokasi) Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 10 0.00
2984. terkelolanya daya tarik wisata kab/kota (lokasi) Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
2985. terkelolanya daya tarik wisata kab/kota (lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) 0 0 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00
2986. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi) 0 0 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00
2987. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2988. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) 0 0 5 250000000.00 5 250000000.00 5 250000000.00 5 250000000.00 5 250000000.00
2989. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) 0 0 5 75000000.00 5 75000000.00 5 75000000.00 5 75000000.00 5 75000000.00
2990. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 5 100000000.00 6 150000000.00 7 250000000.00 8 300000000.00 10 350000000.00
2991. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi) 0 0 5 75000000.00 5 75000000.00 5 75000000.00 5 75000000.00 5 100000000.00
2992. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen) 0 0 1 75000000.00 1 75000000.00 1 75000000.00 1 75000000.00 1 75000000.00
2993. Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya (Dokumen) 0 0 1 10000000.00 1 75000000.00 1 80000000.00 1 80000000.00 1 100000000.00
2994. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
2995. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya penetapan izin berusaha pariwisata Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen) 0 0 1 410000000.00 1 520000000.00 1 565000000.00 1 620000000.00 1 740000000.00
2996. Terkelolanya penetapan izin berusaha pariwisata Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
2997. Terkelolanya penetapan izin berusaha pariwisata Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan) 0 0 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00
2998. Terkelolanya penetapan izin berusaha pariwisata Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
2999. Terkelolanya penetapan izin berusaha pariwisata Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
3000. Terkelolanya penetapan izin berusaha pariwisata Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan) 0 0 3 0.00 4 0.00 5 0.00 7 0.00 8 0.00
3001. Terkelolanya penetapan izin berusaha pariwisata Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha) 0 0 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00
3002. Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata) 0 0 3 75000000.00 3 175000000.00 3 200000000.00 3 225000000.00 3 325000000.00
3003. Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Terlaksananya sertifikasi SNI 9042:2021 Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 (Usaha) 0 0 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00
3004. Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen) 0 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00 1 50000000.00
3005. Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi) Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha) 0 0 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00 3 50000000.00
3006. Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan) 0 0 3 50000000.00 4 50000000.00 5 60000000.00 7 80000000.00 8 90000000.00
3007. Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan) 0 0 1 10000000.00 2 20000000.00 3 30000000.00 4 40000000.00 5 50000000.00
3008. Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menegah Tinggi) Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha) 0 0 1 125000000.00 1 125000000.00 1 125000000.00 1 125000000.00 1 125000000.00
3009. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata (%) 68 0 75 1600000000.00 80 1690200000.00 85 1715000000.00 87 1755000000.00 90 1855000000.00
3010. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terkelolanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen) 1 0 1 1600000000.00 1 1690200000.00 1 1715000000.00 1 1755000000.00 1 1855000000.00
3011. terkelolanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) 1 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
3012. terkelolanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi) 3 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
3013. terkelolanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) 0 0 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
3014. terkelolanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) 4 0 5 0.00 6 0.00 6 0.00 0 0.00 7 0.00
3015. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) 1 0 1 125000000.00 1 75000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
3016. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) 0 0 1 150000000.00 1 230000000.00 1 50000000.00 1 70000000.00 1 55000000.00
3017. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen) 1 0 1 50000000.00 1 50000000.00 1 125000000.00 1 90000000.00 1 100000000.00
3018. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) 4 0 5 1075000000.00 6 1185200000.00 6 1240000000.00 0 1295000000.00 7 1400000000.00
3019. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi) 3 0 1 200000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00 1 150000000.00
3020. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%) 0 0 35 475000000.00 40 615000000.00 45 620000000.00 48 640000000.00 50 660000000.00
3021. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasinya pelaku ekonomi kreatif yang memiliki ekonomi kreatif untuk memperoleh HAKI Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit) 0 0 5 200000000.00 5 200000000.00 5 200000000.00 5 200000000.00 5 200000000.00
Perangkat Daerah

RENSTRA - IKU

No. Perangkat Daerah Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Harapan Lama Sekolah (Tahun) % 12.62 12.88 13.14 13.39 13.65 13.91 14.17
2. Rata-Rata Lama Sekolah Angka 8 8.12 8.34 8.69 9.05 9.4 9.76
3. Dinas Kesehatan Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 70.74 70.97 71.21 71.44 71.68 71.91 72.14
4. Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian 7 7 7 6 6 5 5
5. Jumlah Kematian Balita Jumlah Kematian 35 50 48 45 40 35 30
6. Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (%) % 29.6 26.6 24.33 23.81 22.31 20.81 19.31
7. Angka Kesakitan Angka 26.81 25.81 25.31 23.81 22.31 20.81 19.31
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Indeks) (Indeks) 70 75 77 80 80 80 80
9. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan dan SDA (Indeks) (Indeks) 70 75 77 80 80 80 80
10. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang (%) % 70 70 75 80 80 85 90
11. Perumahan. Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak. Terjangkau. dan Berkelanjutan % 70 70 75 80 80 85 90
12. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak. Terjangkau. dan Berkelanjutan % 70 70 75 80 80 85 90
13. Dinas Sosial Persentase Peningkatan Pelayanan dan Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) % 0 38.46 42 46.5 51 55 60
14. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri % 0 5.07 5.8 6.5 7.25 8 9
15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi Angka 30 36.67 43.33 50 56.67 63.33 70
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 68.42 0 72.12 73.97 75.82 77.67 75.52
17. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 2.79 0 3.24 3.1 2.97 2.84 2.71
18. Indeks Pembangunan Kawasan Transmigrasi % 50.34 51.56 52.78 54.01 55.23 56.45 57.67
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nilai Kabupaten Layak Anak Nilai 360 501 601 610 650 701 720
20. Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak % 18.37 5 5.26 5.56 5.88 6.25 6.67
21. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0.53 0.52 0.51 0.5 0.49 0.48 0.47
22. Nilai PPE Nilai 200 250 300 350 400 450 500
23. Dinas Ketahanan Pangan Ketersediaan Protein Gram/Kapita Gram/Kapita/Hari 279.65 51 54 57 60 63 63
24. Ketersediaan energi Kkal/kapita Kkal/Kapita/Hari 3.794 2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.4
25. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan % 56.57 57 58.2 59.7 61.2 62.7 64.2
26. IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan % 79.44 79.5 80 81.5 83 84.5 86
27. Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat % 77.49 78 78.99 80.49 81.99 83.49 84.99
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase Desa Mandiri % 0 31.01 37.34 43.67 50 56.33 62.66
29. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nilai Dimensi Ketentraman Nilai 0 45 59 59.8 60.7 61.6 62.5
30. Nilai Dimensi Kebahagiaan Nilai 0 45 59 59.8 60.7 61.6 62.5
31. Nilai Dimensi Kemandirian Nilai 0 45 59 59.8 60.7 61.6 62.5
32. Dinas Komunikasi dan Informatika Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) (Indeks) 2 2.5 3 3 3 3 3
33. Dinas Koperasi dan UMKM Persentase Koperasi Aktif % 37 55 58 61 64 67 70
34. Dinas Pemuda dan Olahraga Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi (%) % 4.67 4.67 0.4 0.4 0.4 5.04 5.12
35. Dinas Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Angka 53.36 54 54.5 55 55.5 56 56.5
36. Nilai Dimensi Kepatuhan IPLM Angka 15.5 15.6 16 16.35 16.9 17.25 18
37. Nilai Dimensi Kinerja IPLM Angka 37.86 38.4 38.5 38.65 38.6 38.75 38.5
38. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 53.36 54 54.5 55 55.5 56 56.5
39. Dinas Perikanan Produksi perikanan Tangkap (Ton) (Ton) 25.36 26.64 44.49 45.02 45.56 46.11 46.66
40. Produksi Perikanan Budidaya (Ton) (Ton) (Ton) 8.44 8.87 22.25 22.71 23.03 23.35 23.68
41. Produksi Perikanan Olahan (Ton) (Ton) (Ton) 5.48 5.75 8.04 8.57 8.74 8.92 9.09
42. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%) % 107 100.07 100.86 101.07 101.67 102.67 103.49
43. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (%) % 0 100.03 100.54 101.04 101.55 102.55 103.07
44. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%) % 0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1
45. Konsumsi ikan (Kg/Perkapita/Tahun) (Kg/KAP/TH) 49.73 52.22 61.62 62.79 63.98 65.2 66.44
46. Dinas Pariwisata Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan % 52.28 52.4 52.52 52.64 52.76 52.88 53
47. Dinas Tanaman Pangan. Holtikultura dan Perkebunan PERTUMBUHAN PDRB PERTANIAN % 1.06 1.43 1.8 2.17 2.54 2.91 3.28
48. PDRB Sektor Pertanian. Sektor Perikanan & Sektor Kehutanan (Miliar) Milyar Rupiah 5960.11 6325.7 6691.29 7056.88 7422.47 7788.06 8153.65
49. Tingkat Kemiskinan (%) % 15.3 15.18 14.25 13.32 12.38 11.45 11
50. Nilai Tukar Petani % 118.37 119.62 120.87 122.12 123.37 124.62 125.87
51. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan (Harga Berlaku) % 2.83 2.84 2.86 2.87 2.88 2.89 2.9
52. Peningkatan Pertumbuhan populasi ternak unggulan (%) % 315.87 12.24 12.24 13.73 14.55 14.55 15.49
53. Peningkatan produksi ternak % 287.83 10.5 10.54 15.5 17 17 20
54. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (PDRB ADHK) % 4.05 4.1 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35
55. Persentase peningkatan jumlah IKM yang beroperasi dan berdaya saing % 0.92 1.25 1.5 1.75 2 2.5 2.7
56. Laju pertumbuhan Sektor Industri (PDRB ADHK) % 2.94 3 3.05 3.1 3.15 3.2 3.25
Perangkat Daerah

RENSTRA - IKK

No. Perangkat_daerah Uraian Satuan Target
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Angka Partisipasi Sekolah Warga Negara Usia 56 Tahun (PAUD) % 69.52 72.19 74.86 77.53 80.2 82.88
2. Angka Partisipasi Sekolah Warga Negara Usia 712 Tahun (SD) % 97.44 97.83 98.21 98.6 98.98 99.37
3. Angka Partisipasi Sekolah Warga Negara Usia 1315 Tahun (SMP) % 80.81 81.23 81.89 82.45 82.92 83.5
4. Angka Partisipasi Sekolah Warga Negara Usia 718 Tahun (Nonformal/Kesetaraan) % 20.81 23.53 26.24 28.95 31.66 34.37
5. Proporsi PTK bersertifikat (PAUD) % 19.25 20.05 20.9 21.65 22.15 23
6. Proporsi PTK bersertifikat (SD) % 19.2 21.22 22.5 23.15 24.5 25.7
7. Proporsi PTK bersertifikat (SMP) % 24.45 26.2 27.53 28.15 28.9 29.25
8. Persentase Satuan PAUD yang berkaredetasi Minimal B % 62.32 62.73 63.14 63.55 63.96 64.37
9. Persentase SD/MI berakreditasi Minimal B % 89.5 90.05 92.05 93.05 94.05 95.05
10. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B % 91.5 91.5 92.5 94.5 96.5 98.5
11. Nilai Kemampuan Literasi Jenang SD berdasarkan asesmen nasional % 6255 6505 6755 7005 7255 7505
12. Nilai Kemampuan Literasi Jenjang SMP berdasarkan asesmen nasional % 7003 7113 7223 7333 7443 7553
13. Nilai Kemampuan Numerasi Jenjang SD berdasarkan Asesmen Nasional % 5628 5918 6208 6498 6788 7078
14. Nilai Kemampuan Numerasi Jenjang SMP berdasarkan Asesmen Nasional % 6289 6463 6613 6763 6913 7063
15. Indeks Iklim Keamanan Jenjang SD % 7582 7672 7762 7852 7942 8032
16. Indeks Iklim Keamanan Jenjang SMP % 7120 7270 7420 7570 7720 7870
17. Indeks Iklim Kebhinekaan Jenjang SD % 7255 7355 7455 7555 7655 7755
18. Indeks Iklim Kebhinekaan Jenjang SMP % 7131 7231 7331 7431 7531 7631
19. Indeks Iklim Inklusivitas Jenjang SD % 6140 6390 6640 6890 7140 7390
20. Indeks Iklim Inklusivitas Jenjang SMP % 5966 6206 6446 6686 6926 7166
21. "Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV % 5607 5682 5757 5832 5907 5982
22. Persentase Lembaga Adat yang dibina 18.18% 18.18 36.36 45 64 73 81.82
23. Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan NA NA 33.33 44.4 55.57 66.67 77.78
24. Persentase Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan NA NA 18.75 37.5 56.25 75 87.5
25. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan 8,00% 8 20 28 36 44 52
26. Dinas Kesehatan Persentase Ibu Hamil Dengan Resiko Tinggi % 25.43 23 24 22 21 20
27. Persentase Bayi dengan BBLR % 55.4 51 49 47 45 42
28. Prevalensi gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk % 75.73 81 82 83 84 85
29. Peresentase Wasting % 13.6 12.6 12.1 11.6 11.1 10.6
30. Persentase Ibu Hamil KEK % 16.3 14 13 12 11 10
31. Persentase Ibu Hamil Anemia % 13.31 11 9 7 5 2
32. Persentase Remaja Putri Anemia % 32.9 30 29 28 27 26
33. Persentase desa yang Mencapai ODF % 52.66 55 58 61 64 67
34. Indeks SPM % 67.55 71.2 75.18 81.42 85.9 90.75
35. Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai 80% Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 0 11 Bulan (UCI) % 16.3 25 34 45 55 65
36. Persentase deteksi dini dan respon penyakit Potensial KLB / Wabah % 77.7 80 85 90 95 97
37. Persentase Gedung Fasyankes dalam Kondisi Baik % 47.8 56.67 65.56 74.44 84.44 95.56
38. Cakupan Kepesertaan JKN % 76.3 88.5 90.2 92.75 94.3 96.12
39. Rasio SDM Kesehatan % 46859 54172.3 58032.7 61893.2 65737 66475.6
40. Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi % 55.92 65 70 75 80 85
41. Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Alat Kesehatan. Makanan dan Minuman yang memenuhi standar dan Persyaratan Perizinan % 100 100 100 100 100 100
42. Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif % 16 19 21 23 25 28
43. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 3594 4005 4415 4825 5235 5646
44. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Rasio 34120 34120 34120 34120 34120 34120
45. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) % 3594 4005 4415 4825 5235 5646
46. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m) % 0.37 0.4 0.43 46 51 54
47. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%) % 534 588 670 752 836 920
48. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 7000 7000 7200 7400 7600 7800
49. Rasio Jaringan Irigasi Rasio 1107 1138 1162 1226 1271 1327
50. Persentase penduduk berakses air minum % 3922 4375 4794 5124 5303 5726
51. Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Rasio rumah layak huni Rasio 7993 7999 8359 8729 9109 9469
52. Rasio permukiman layak huni Rasio 103 104 105 106 107 108
53. Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 7200 7220 7255 7308 7348 7443
54. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak. Terjangkau dan Berkelanjutan (%) % 6006 6159 6312 6465 6618 6769
55. Persentase pemukiman yang tertata % 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009
56. Persentase lingkungan pemukiman kumuh % 2108 2158 2208 2258 2308 2358
57. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan % 13 63 113 163 213 263
58. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan % 33 33 33 33 33 33
59. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU % 13 14 15 16 17 18
60. Persentase luas lahan bersertifikat % 1.5 Ha 2.5 Ha 2.5 Ha 1.5 Ha 1.5 Ha 1.5 Ha
61. Penyelesaian kasus tanah Negara % 3897 3912 4035 4100 4112 4287
62. Penyelesaian izin lokasi % 8938 9024 9111 9199 9288 9358
63. Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah 80% 80 80 85 87 90 93
64. Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas 80% 80 80 85 87 90 93
65. Persentase Satgas Linmas / 10000 Penduduk 80% 80 80 85 87 90 93
66. Persentase PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya 80% 80 80 85 87 90 93
67. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota % 670 670 670 670 670 670
68. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) % 7500 7500 7500 7500 7500 7500
69. Dinas Sosial Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Persen 4375 5625 6875 7500 8125 8750
70. Persentase PSKS yang Aktif Persen 28.57 35.71 42.86 50 57.14 64.12
71. Persentase PPKS yang Terpulihkan Fungsi Sosialnya Persen 96.3 96.3 96.52 96.52 96.63 96.74
72. Persentase Data PPKS yang Aktif Persen 96.23 96.3 96.41 96.52 96.63 96.74
73. Persentase PPKS yang Terpenuhi Perlindungan Sosialnya Persen 96.23 96.3 96.41 96.52 96.63 96.74
74. Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya 100% 100 100 100 100 100 100
75. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Angka sengketa pengusahapekerja per tahun % 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
76. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) % 10000 10000 10000 10000 10000 10000
77. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
78. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek % 10000 10000 10000 10000 10000 10000
79. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah % 10000 10000 10000 10000 10000 10000
80. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89 56.89
81. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat % 91.43 91.43 91.43 91.43 91.43 91.43
82. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
83. Rasio lulusan S1/S2/S3 % 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22
84. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Persen NA 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
85. Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyrakatan dibidang politik hukum. sosial dan ekonomi Persen NA 5 6 7 8 9
86. Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprenhensif Persen 100 100 100 100 100 100
87. Persentase PUSPAGA sesuai standar Persen 18.75 31.25 50 62.5 81.25 87.5
88. Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan. Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan Persen 9.8 15.69 25.49 33.33 41.18 49.02
89. Persentase Capaian Klaster Kabupaten Layak Anak Persen 41.67 45.83 50 54.17 58.33 62.5
90. Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Persen 85 85 90 95 100 100
91. Dinas Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Ton 3829300 3860900 3867200 3921600 3951200 3980000
92. Ketersediaan energi (Kka/Kap/Hr) Kkal/Kapita/Tahun 220000 225000 230000 235000 240000 240000
93. Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hr) Gram/Kapita 5100 5400 5700 6000 6300 6300
94. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan % 7800 8000 8200 8400 8600 8800
95. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen Ada Ada Ada Ada Ada Ada
96. Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Dokumen Ada Ada Ada Ada Ada Ada
97. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Dokumen Ada Ada Ada Ada Ada Ada
98. Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Air Indeks 8015 8115 8215 8315 8415 8515
99. Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Udara Indeks 8100 8120 8140 8160 8180 8200
100. Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 8980 8987 8994 9000 9007 9015
101. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan. Izin PPLH dan PUU LH d yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persen 60 50 55 60 60 60
102. Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota Jumlah 200 200 200 200 200 200
103. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Jumlah 100 100 100 100 100 100
104. Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Jumlah 100 100 100 100 100 100
105. Terverifikasi Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional Jumlah 100 100 100 100 100 100
106. Penetapan Hak MHA Lembaga 100 100 100 100 100 100
107. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Jumlah 200 300 300 300 300 300
108. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Penghargaan Ada Ada Ada Ada Ada Ada
109. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan. Izin PPLH dan PUU LH yang di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah kabupaten/kota. Persen 100 100 100 100 100 100
110. Timbunan Sampah yang Ditangani Ton 7000 Ton 790 798 800 820 850
111. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Persen 334 4564 5288 5999 6099 7020
112. Persentase Cakupan Area Pelayanan Persen 224 224 224 224 224 224
113. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Persen 1560 1560 1562 1564 1566 1568
114. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/kota Jumlah >71 >71 >71 >71 >71 >71
115. Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Diterbitkan Persen 0 0 0 0 0 0
116. Persentase Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Taat terhadap Peraturan PerundangUndangan Persen 0 0 0 0 0 0
117. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1. Persentase Kepemilikan IKD Persen 0 18 18.15 18.3 18.45 18.6
118. 2. Persentase Kepemilikan KIA Persen 28.61 55 56.5 58 59.5 61
119. 3. Persentase Kepemilikan KTP Persen 99.41 99.43 99.45 99.47 99.51 99.53
120. 4. Persentase Kepemilikan KK Persen 98.27 97.41 96.57 96.85 94.91 94.09
121. 1. Persentase Kepemilikan Akta Lahir Persen 88.24 90.66 92.85 92.08 91.53 90.91
122. 2. Persentase Akta Cerai Persen 62 63 64.2 65.4 66.6 67.8
123. 3. Persentase Akta Perkawinan Persen 62 63 64.11 65.22 66.33 67.44
124. 4. Persentase Akta Kematian Persen 62 65.5 66.6 67.7 68.8 69.9
125. Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan Persen 35 36.5 38 39.5 41 42.5
126. Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan Persen 35 36.5 38 39.5 41 42.5
127. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa Persen 2.53 2.53 3.8 3.16 3.16 3.16
128. Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Persen 20.25 22.15 24.68 27.85 31.01 34.18
129. Persentase Desa yang tertib Administrasi Persen 100 100 100 100 100 100
130. Persentase Desa yang memiliki pemberdayaan aktif Persen 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
131. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Persen 5720 5900 5980 6070 6160 6250
132. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) Persen 6560 6829 7097 7369 7665 7928
133. Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok ketahanan keluarga Persen 7097 7369 7665 7928 8021 8245
134. Angka Kelahiran Remaja Usia 15 19 Tahun (ASFR) Persen 3330 3200 3075 2950 2875 2825
135. Dinas Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
136. Jumlah Penumpang Angkutan Darat Orang 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
137. Rasio ijin trayek Persen 967 645 645 645 645 322
138. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Unit 90000 90000 90000 90000 90000 90000
139. Jumlah Pelabuhan Laut 5 500 500 500 500 500 500
140. Jumlah Terminal Bis 5 500 500 500 500 500 500
141. Persentase Layanan Angkutan Darat Persen 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08
142. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Persen 1667 1667 1667 1667 1667 1667
143. Persentase Pemasangan RambuRambu Persen 1667 1667 1667 1667 1667 1667
144. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Rasio 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
145. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum Orang 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
146. Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum Barang 25000 25000 25000 25000 25000 25000
147. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Orang 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000
148. Dinas Komunikasi dan Informatika Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan % 5000 6500 7500 8000 8500 8500
149. Cakupan Layanan Telekomunikasi Unit 9900 10500 10500 11000 11000 11000
150. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon % 7700 8000 8200 6000 9000 9000
151. Proporsi rumah tangga dengan akses internet N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a
152. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a
153. Website Milik Pemerintah Daerah Aplikasi 3700 4000 4200 4200 4500 4500
154. Jumlah Pameran/Expo setahun Unit 100 100 100 100 100 100
155. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Dokumen 100 100 100 100 100 100
156. Buku ?kabupaten dalam angka? ada/tidak ada ada ada ada ada ada
157. Buku ?PDRB? ada/tidak ada ada ada ada ada ada
158. Dinas Koperasi. Usaha kecil. dan Menengah Persentase koperasi aktif % 55 58 61 64 67 70
159. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Unit Usaha 1059500 1059500 1059500 1059500 1059500 1059500
160. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Jumlah Investor Berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 7000 7500 8000 8500 9000 10000
161. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Milyar/Rp 960 Milyar 970 Milyar 980 Milyar 990 Milyar 1 Triliun 1.010 Triliun
162. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan berusaha dan non berusaha Indeks 8000 8000 8000 8000 8000 8000
163. Dinas Pemuda dan OlahRaga Rasio Wirausaha Pemuda % 4.67 4.77 4.86 4.95 5.04 5.12
164. Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas % 3.11 31.71 58.33 40 64.29 29.89
165. Jumlah organisasi yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Organisasi 3400 3500 3400 3400 3400 3400
166. Jumlah organisasi yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Organisasi 1000 1000 1000 1000 1000 1000
167. Jumlah Atlet Pelajar yang Aktif yang Aktif Orang 41000 6000 12500 7000 43500 43500
168. Persentase Atlit yang Aktif mengikuti kejuaraan % 13000 3500 5000 4500 13000 13000
169. Jumlah olah raga rekreasi dan tradisional yang diminati masyarakat 600 700 700 700 700 800
170. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan 1.17 1.56 1.95 2.34 2.73 3.13
171. Dinas Perpustakaan Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat NA 68 68.5 69 69.5 70 70.5
172. Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki 14.29% 14.29 28.57 42.86 57.14 71.43 100
173. Dinas Kearsipan Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip yang sesuai standar % NA 30 45 60 75 90
174. Persentase perangkat daerah yang menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna yang berkelanjutan % NA 20 20 20 20 20
175. Dinas Perikanan Produksi perikanan (Ton) Ton 412460000 433090000 453720000 474350000 494980000 506530000
176. Produksi Perikanan Tangkap Ton 2663200 2796400 2929600 3062800 3196000 3238400
177. Produksi Perikanan Olahan Ton 574900 603700 632500 661300 690100 718900
178. Produksi Perikanan Budidaya Ton 886500 930800 975100 1019400 1063700 1108000
179. Konsumsi ikan Kg/Kap/Thn 5222 5483 5744 6005 6266 65.27
180. Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok 2500 3000 3500 4000 4500 5000
181. Produksi perikanan kelompok nelayan Ton 2315200 2430900 2546600 2662300 2778000 2893700
182. Nilai tukar nelayan % 104 105 104 104 104 104
183. Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%) % 5.94 601 608 6.36 6.48 6.50
184. Dinas Pariwisata Kunjungan wisata Orang 1988500 10839300 12040500 13241700 14442900 15644100
185. Lama kunjungan Wisata Hari 4571700 4571800 4575000 4578100 4581300 4584400
186. PAD sektor pariwisata (Rp. Juta) Rp.Juta 25000000000 35000000000 45000000000 55000000000 65000000000 75000000000
187. Jumlah Objek Wisata : objek 10000 13000 14000 15000 16000 17000
188. Wisata Alam objek 9700 12600 13400 14300 13100 15900
189. Wisata Budaya objek 200 300 400 500 600 700
190. Wisata Buatan objek 100 100 200 200 300 400
191. Dinas Tanaman Pangan. Holtikultura dan Perkebunan Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHBerlaku) % 2759 2732 2737 2743 2737 2739
192. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHKonstan) % 3140 3127 3130 3133 3130 3131
193. Kontribusi sektor Perkebunan Tahunan terhadap PDRB (ADHBerlaku) % 1812 1777 1783 1791 1784 1786
194. Kontribusi sektor perkebunan Tahunan terhadap PDRB (ADHKonstan) % 2082 2066 2070 2073 2070 2071
195. Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADHBerlaku) % 409 417 415 414 415 415
196. Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADHKonstan) % 499 502 501 500 501 501
197. Padi Ton/Ha 5177 5084 5084 5084 5084 5084
198. Jagung Ton/Ha 4416 4722 5049 5399 5773 6173
199. Kedelai Ton/Ha 1201 1266 1334 1405 1481 1560
200. Kacang Tanah Ton/Ha 901 956 1015 1077 1142 1212
201. Kacang Hijau Ton/Ha 663 709 758 810 866 926
202. Ubi Kayu Ton/Ha 28260 29922 31682 33546 35519 37608
203. Ubi Jalar Ton/Ha 17588 18622 19718 20877 22105 23406
204. Cakupan bina kelompok petani % 810 810 810 810 810 810
205. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak Besar % 4 4 5 5 5 6
206. Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak Kecil % 22 27 28 30 31 33
207. Peningkatan Pertumbuhan Populasi Ternak Unggas % 422 422 464 515 544 550
208. Cakupan bina kelompok peternak % 300 1300 1400 1500 1500 1500
209. Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%) % 284 286 287 288 289 290
210. Persentase Kontribusi ADH Konstan (%) % 284 285 286 287 288 289
211. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ekspor Bersih Perdagangan Juta Rp 5928400 6046700 6167300 6289000 6411900 6536100
212. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 1500 2500 3500 4000 4500 5000
213. Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%) % 895 905 915 925 935 945
214. Persentase Kontribusi ADH Konstan (%) % 895 905 920 940 960 980
215. Jumlah Perusahaan Perdagangan 6100 6300 6600 6800 7100 7400
216. Perusahaan Sedang Unit Usaha 100 100 200 200 300 300
217. Perusahaan Kecil Unit Usaha 6200 6800 7500 8200 9000 9900
218. Pasar Desa Unit Usaha 5200 5400 5600 5800 6000 6200
219. Toko Unit Usaha 13300 50100 66800 83500 100200 116900
220. Kios Unit Usaha 100200 133600 150300 167000 200400 233800
221. Warung Unit Usaha 168700 170500 172200 173900 175600 177400
222. Cengkeh Juta Rp 5463000 5572000 5683000 5795000 5908000 6022000
223. Kopra Juta Rp 465400 474700 484300 494000 503900 514100
224. Cakupan bina kelompok pengrajin % 800 1200 1600 1800 2000 2200
225. Persentase Pertumbuhan Industri % 1.5 1.75 2 225 250 300
226. Jumlah Perusahaan Industri Unit Usaha 17 20 23 26 29 34
227. Jumlah Tenaga Kerja orang 56 62 68 75 82 90
228. SEKRETARIAT DAERAH 1. Efektifitas Kerjasama Daerah 75% 75 80 85 90 90 95
229. 2. Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan 60% 60 100 100 100 100 100
230. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat 67% 67 100 20 20 20 20
231. Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan 90% 90 90 20 20 20 20
232. Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti 50% 50 90 100 100 100 100
233. Tingkat Kematangan UKPBJ Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level 5
234. Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan 100% 100 100 100 100 100 100
235. Nilai Kematangan Organisasi Sangat Rendah Sangat Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang
236. Persentase kebijakan bidang keprotokolan. komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana 100% 100 100 100 100 100 100
237. Persentase Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran 100% 100 100 100 100 100 100
238. SEKRETARIAT DPRD Ketetapan penetapan PERDA APBD Tahun N Persen 100 100 100 100 100 100
239. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persen 100 100 100 100 100 100
240. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persen 100 100 100 100 100 100
241. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
242. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
243. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
244. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
245. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD % 10000 10000 10000 10000 10000 10000
246. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD % 10000 10000 10000 10000 10000 10000
247. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW % 10000 10000 10000 10000 10000 10000
248. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RENSTRA % 10000 10000 10000 10000 10000 10000
249. Penjabaran Konsistensi Dokumen Perencanaan RPJMD. RENSTRA dan RKPD % 10000 10000 10000 10000 10000 10000
250. Keterkaitan antara Dokumen RENJA dan RKPD Dokumen 200 200 200 200 200 200
251. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW % 10000 10000 10000 10000 10000 10000
252. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase SILPA terhadap APBD % 664 650 631 595 555 553
253. Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP
254. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah % 9 10 11 12 13 15
255. Persentase belanja kesehatan (10%) % 18.2 18.75
256. Belanja Operasi % 70.98 71.45 71.3 71.14 70.97 70.8
257. Belanja Modal % 10.14 12.19 12.34 12.51 12.68 12.88
258. Belanja tidak terduga % 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96
259. Belanja transfer % 17.93 15.42 15.41 15.41 15.39 15.37
260. Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
261. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi Persen NA 40% 65% 75% 90% 100%
262. Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinya Persen NA 40% 60% 85% 90% 100%
263. Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya Persen NA 50% 65% 85% 90% 100%
264. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Persen NA 50% 65% 75% 90% 100%
265. Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi dasar. kader. managerial dan fungsional Persen NA 40% 50% 70% 100% 100%
266. Persentase Realisasi Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Persen NA 50% 70% 80% 100% 100%
267. Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Persen NA 40% 60% 80% 100% 100%
268. Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis Persen NA 40% 50% 70% 100% 100%
269. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. % 15 35 50 65 70 85
270. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. % 10 25 45 60 65 75
271. Inspektorat Nilai Maturitas SPIP 2.45 3.02 3.08 3.2 3.3 3.4 3.5
272. Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N1 70% 70 75 75 80 85 90
273. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2.84 300 320 330 340 350 400
274. KECAMATAN BANAWA Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100
275. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen 80 82 86 88 90 93
276. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
277. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
278. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen 100 100 100 100 100 100
279. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen 100 100 100 100 100 100
280. KECAMATAN BANAWA TENGAH Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100
281. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen 100 100 100 100 100 100
282. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
283. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
284. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen 100 100 100 100 100 100
285. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen 100 100 100 100 100 100
286. KECAMATAN BANAWA SELATAN Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen 80 80 100 100 100 100
287. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen 61 61 61 61 61 61
288. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 81.3 81.3 82.76 86.21 87.93 89.66
289. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 81 83 86 88 90
290. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen NA 81 83 86 88 90
291. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen NA 81 83 86 88 90
292. KECAMATAN RIO PAKAVA Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen 60 71 85.7 85.7 100 100
293. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen 90 90.9 96.5 96.6 96.8 95.4
294. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 50 100 100 100 100 100
295. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
296. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen 100 100 100 100 100 100
297. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen 100 100 100 100 100 100
298. KECAMATAN PINEMBANI Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen 60 71 86 86 100 100
299. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen 90 91 96 97 97 95
300. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 50 100 100 100 100 100
301. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
302. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen 100 100 100 100 100 100
303. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen 100 100 100 100 100 100
304. KECAMATAN TANANTOVEA Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen NA 100 100 100 100 100
305. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen NA 100 100 100 100 100
306. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 100 100 100 100 100
307. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 100 100 100 100 100
308. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen NA 100 100 100 100 100
309. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen NA 100 100 100 100 100
310. KECAMATAN LABUAN Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen NA 100 100 100 100 100
311. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen NA 83 86 89 91 94
312. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 100 100 100 100 100
313. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 100 100 100 100 100
314. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen NA 100 100 100 100 100
315. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen NA 100 100 100 100 100
316. KECAMATAN SINDUE Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100
317. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen 100 100 100 100 100 100
318. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
319. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
320. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen 100 100 100 100 100 100
321. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen 100 100 100 100 100 100
322. KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100
323. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen 100 100 100 100 100 100
324. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
325. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
326. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen 100 100 100 100 100 100
327. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen 100 100 100 100 100 100
328. KECAMATAN SINDUE TOBATA Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100
329. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen 100 100 100 100 100 100
330. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
331. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
332. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen 100 100 100 100 100 100
333. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen 100 100 100 100 100 100
334. KECAMATAN SIRENJA Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen 100 100 100 100 100 100
335. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen 100 100 100 100 100 100
336. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
337. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen 100 100 100 100 100 100
338. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen 100 100 100 100 100 100
339. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen 100 100 100 100 100 100
340. KECAMATAN BALAESANG Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen NA 84 86 88 90 92
341. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen NA 73 74 77 79 82
342. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 90 80 70 60 50
343. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 88 91 92 93 94
344. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen 0 50 50 50 50 50
345. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen NA 50 50 50 50 50
346. KECAMATAN BALAESANG TANJUNG Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen 80 80 100 100 100 100
347. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen NA 81 83 86 88 90
348. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 92 100 100 100 100
349. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 80 100 100 100 100
350. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen NA 60 100 100 100 100
351. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen NA 60 100 100 100 100
352. KECAMATAN DAMPELAS Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen NA 100 100 100 100 100
353. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen NA 100 100 100 100 100
354. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 100 100 100 100 100
355. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 100 100 100 100 100
356. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen NA 100 100 100 100 100
357. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen NA 100 100 100 100 100
358. KECAMATAN SOJOL Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen NA 100 100 100 100 100
359. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen NA 50 50 50 50 50
360. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 100 100 100 100 100
361. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 100 100 100 100 100
362. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen NA 100 100 100 100 100
363. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen NA 100 100 100 100 100
364. KECAMATAN SOJOL UTARA Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik di Kecamatan Persen NA 100 100 100 100 100
365. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Persen NA 100 100 100 100 100
366. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 100 100 100 100 100
367. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Persen NA 100 100 100 100 100
368. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Persen NA 100 100 100 100 100
369. Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Persen NA 100 100 100 100 100
370. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase siswa Jenjang Pendidikan SLTA yang Mendapatkan pembinaan ideologi pancasila 20,00% 20 20 30 40 50 60
371. Persentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan Bela Negara 0,00% 0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
372. Angka potensi Konflik sosial berlatar belakang suku. ras/etnis dan antar golongan yang tertangani 80,00% 80 85 85 90 95 100
373. Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik serta etika budaya poltik. 80,00% 80 82 85 5533 5713 5893
374. Persentase Ormas yang Aktif 70,00% 70 72 75 5262 5482 5702
375. Angka Potensi Konflik sosial berlatar belakang Ekonomi. Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani 12,00% 12 14 16 18 20 22
376. Persentase potensi konflik yang terselesaikan 85,00% 85 87 90 92 95 97